Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Филиал в г. Барнауле
Факультет | Кафедра Финансы и кредит |
Менеджмента и маркетинга |
Контрольная работа
по дисциплине «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Вариант № 2
Студент(ка) Давыдова Ксения Геннадьевна
Специальность менеджмент организации
№ личного дела 07ммб00863
Группа 5 ПМп - 1
Преподаватель Клинникова Ольга Юрьевна
Барнаул 2011
ВАРИАНТ № 2
Проведите оценку финансового состояния предприятия по следующим направлениям:
1) анализ платежеспособности и ликвидности;
2) анализ финансовой устойчивости;
3) оценка капитала, вложенного в имущество предприятия;
4) анализ рентабельности;
5) анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами;
Проведите диагностику вероятности банкротства.
Сформулируйте выводы по результатам анализа и разработайте рекомендации по финансовому оздоровлению.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008г.
Актив | Код | На начало | На конец отчет- |
строки | отчетного года | ного периода | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | |||
в том числе: | |||
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки | |||
обслуживания), иные аналогичные с | |||
перечисленными права и активы | |||
организационные расходы | - | - | |
деловая репутация организации | - | - | |
Основные средства | 3 741 | 4 825 | |
в том числе: | - | - | |
земельные участки и объекты природопользования | |||
здания, машины и оборудование | 3 741 | 4 825 | |
Незавершенное строительство | 4 500 | 5 112 | |
Доходные вложения в материальные ценности | - | - | |
в том числе: | - | - | |
имущество для передачи в лизинг | |||
имущество, предоставляемое по договору проката | - | - | |
Долгосрочные финансовые вложения | 8 200 | 5 000 | |
в том числе: | - | - | |
инвестиции в дочерние общества | |||
инвестиции в зависимые общества | - | - | |
инвестиции в другие организации | - | - | |
займы, предоставленные организациям на срок | 8 200 | 5 000 | |
более 12 месяцев | |||
прочие долгосрочные финансовые вложения | - | - | |
Прочие внеоборотные активы | - | - | |
ИТОГО по разделу I | 16 761 | 15 358 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 10 300 | 14 100 | |
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1 115 | 4 057 | |
животные на выращивании и откорме | - | - | |
затраты в незавершенном производстве (издержках | |||
обращения) | 2 024 | 1 040 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 6 791 | 8 096 | |
товары отгруженные | - | - | |
расходы будущих периодов | |||
прочие запасы и затраты | - | - | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным | |||
ценностям | 1 092 | 1 145 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожида- | |||
ются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | |||
в том числе: | |||
покупатели и заказчики | |||
векселя к получению | - | - | |
задолженность дочерних и зависимых обществ | - | - | |
авансы выданные | - | - | |
прочие дебиторы | - | - | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи- | |||
даются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 9 500 | 7 841 | |
в том числе: | |||
покупатели и заказчики | 9 500 | 7 841 | |
векселя к получению | |||
задолженность дочерних и зависимых обществ | |||
задолженность участников (учредителей) по | |||
взносам в уставный капитал | |||
авансы выданные | - | - | |
прочие дебиторы | |||
Краткосрочные финансовые вложения | |||
в том числе: | - | - | |
займы, предоставленные организациям на срок | |||
менее 12 месяцев | - | - | |
собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
прочие краткосрочные финансовые вложения | |||
Денежные средства | |||
в том числе: | |||
касса | |||
расчетные счета | |||
валютные счета | |||
прочие денежные средства | |||
Прочие оборотные активы | |||
ИТОГО по разделу II | 22 168 | 24 365 | |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 38 929 | 39 723 |
Пассив | Код | На начало | На конец отчет- |
строки | отчетного года | ного периода | |
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | 2 100 | 2 100 | |
Уставный капитал | |||
Добавочный капитал | 1 050 | 1 050 | |
Резервный капитал | |||
в том числе: | - | - | |
резервы, образованные в соответствии с | |||
законодательством | |||
резервы, образованные в соответствии с | |||
учредительными документами | |||
Фонд социальной сферы | - | - | |
Целевые финансирование и поступления | - | - | |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 5 081 | 2 119 | |
Непокрытый убыток прошлых лет | - | - | |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 9 085 | ||
Непокрытый убыток отчетного года | х | - | |
ИТОГО по разделу III | 9 031 | 15 154 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | |||
в том числе: | |||
кредиты банков, подлежащие погашению более чем | |||
через 12 месяцев после отчетной даты | |||
займы, подлежащие погашению более чем через | - | - | |
12 месяцев после отчетной даты | |||
Прочие долгосрочные обязательства | - | - | |
ИТОГО по разделу IV | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 3 122 | 3 819 | |
Займы и кредиты | |||
в том числе: | 3 122 | 3 819 | |
кредиты банков, подлежащие погашению в течение | |||
12 месяцев после отчетной даты | |||
займы, подлежащие погашению в течение 12 | - | , | |
месяцев после отчетной даты | |||
Кредиторская задолженность | 22 915 | 16 509 | |
в том числе: | 9 018 | 7 823 | |
поставщики и подрядчики | |||
векселя к уплате | - | - | |
задолженность перед дочерними и зависимыми | - | - | |
обществами | |||
задолженность перед персоналом организации | 4 129 | 2 880 | |
задолженность перед государственными | 4 521 | 2 001 | |
внебюджетными фондами | |||
задолженность перед бюджетом | 5 247 | 3 805 | |
авансы полученные | - | - | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате | |||
доходов | |||
Доходы будущих периодов | 2 500 | 2 400 | |
Резервы предстоящих расходов | |||
Прочие краткосрочные обязательства | 1 250 | ||
ИТОГО по разделу V | 29 481 | 23 978 | |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 38 929 | 39 723 |