Мақсат. Ұлтаралық келісімді, қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету, жастар саясатын дамыту.
№ | Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтижелер көрсеткіштері | 1 кезең | 2 кезең | |||
2011 ж. | 2012 ж. | 2013 ж. | 2014 ж. | 2015 ж. | ||
Мемлекет пен азаматтық қоғам институттарының өзара қатынастарын оң бағалайтын тұрғындар үлесін арттыру, % | 48,0 | 52,0 | 56,0 | 60,0 | 64,0 | |
1 Міндет. Этникааралық және конфессияаралық келісімді сақтау мен нығайту және жастарды патриоттық сезімде тәрбиелеуге мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету | ||||||
14-29 жас аралығындағы тұрғындар арасында жастарға қатысты мемлекеттік саясатқа қанағаттану деңгейі, % | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | |
Конфессияаралық қатынастар аясындағы мемлекеттік саясатты оң бағалайтын тұрғындар үлесі, % | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 78,0 | |
Этникааралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты оң бағалайтын халықтың үлесі, % | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 85,0 | |
Жастар ұйымдарының қызметіне қатысатын жастардың үлесі, % | 11,5 | 14,0 | 16,2 | 20,9 | 25,0 |
Қол жеткізу тәсілдері:
Ішкі саясат, білім, дене шынықтыру және спорт, тілдерді дамыту бөлімдері, Алматы облысының Қазақстан халықтарының Кіші Ассамблеясының хатшылығының, Талдықорғандық әскери гарнизон, үкіметтік емес ұйымдар, аудан және қала әкімдерінің қатысуымен келесі шаралар көзделуде:
1,2-кезең
· Қалалық жастар форумдарын өткізу;
· Дөңгелек үстелдер, семинарлар, патриоттық акцияларды өткізу;
· Жұмысшы және студенттік жастарды патриоттық шараларды өткізуге тарту;
· Қазақстан халқының тарихы мен мәдениеті туралы білімді тарату, тарихи мұраны сақтау және ұлттық әдет-ғұрып пен этностардың қарым-қатынас әдеттерін ары қарай дамыту шараларын ұйымдастыру;
· Қала аумағында тілдік жағдайды оқу бойынша түрлі топтарда әлеуметтанушылық зерттеу жүргізу.
7-мақсат. Қоғамдық қауiпсiздiк және құқықтық тәртiпті қамтамасыз ету. Төтенше ахуал жағдайларында тәуекелдерді және залалдарды төмендету бойынша жағдайларды жасау
№ | Нысаналы индикаторлар / тікілей нәтиженің көрсеткіштері | 1-кезең | 2-кезең | |||
2011ж | 2012ж | 2013ж | 2014ж | 2015ж | ||
Азаматтардың ішкі істер органдарына сенім артуы, % | ||||||
Төтенше жағдайларды және қауіптілікті халыққа уақытылы хабарлау, % (2008ж. - 80, 2009ж. - 80) | 80,0 | 83,5 | 85,5 | 90,5 | 98,5 | |
Тасқынға қарсы қорғаныстық бөгет құрылысының көлемі, сонымен қатар тасқынға қауіпті өзендердің арнасын нығайту және кеңейту, % (2008ж. – 2,2; 2009ж. – 0) | 8,8 | 9,2 | 9,5 | 10,1 | ||
1-міндет. Қоғамдық тәртіпті нығайту және азаматтардың өмірі, денсаулығы, конституциялық құқықтар мен еркіндіктері қауіпсіздігінің қажетті деңгейін қамтамасыз ету | ||||||
Қылмыстық істері өндірісте тұрған, осы санаттағы қылмыстар санынан ашылған ауыр және аса ауыр қылмыстардың өсуі, % | 30,5 | 30,6 | 30,7 | 30,8 | ||
Алынған есірткінің, оның ішінде героиннің саны, грамм | 1265/ 23,57 | 1428/ 50,31 | 1428/ 50,35 | 1428/ 50,40 | 1428/ 50,45 | |
Қоғамдық жерлерде жасалған қылмыстардың салмақ үлесі, жалпы қылмыс санынан, % | 40,8 | 44,8 | ||||
Кәмелетке толмаған балалардың жасаған қылмыстарының үлес салмағы | 5,7 | 5,2 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | |
Азаматтардың және олардың бірлестігінің жәрдемі арқылы анықталған заңбұзушылық саны, бірлік: | ||||||
2-міндет. Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету | ||||||
Жол көлік апаттарының деңгейін төмендету (10 мың бірлік автокөлікке шаққанда), бірлік. | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,0 | ||
ЖКА-нан қаза тапқандардың деңгейін төмендету (10 мың зақымданған адамға шаққанда), бірлік. | 10,9 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | |
ЖКА-нан зақымданғандардың деңгейін төмендету (10 мың халыққа шаққанда), бірлік. | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | |
3-міндет. Дағдарыс жағдайларында басқарудың жеделділігі мен тұрақтылығының деңгейін арттыру | ||||||
1. | Техногендік авариялар, зілзалалар және табиғи апаттар кезінде эвакуацияланған адамдар үлесі, эвакуацияны қажет ететін жалпы адам санынан % (2008ж. - 100, 2009ж. – 100) | |||||
2. | Кондоминиум объектілерінің сейсмокүшейтумен күрделі жөндеу көлемі , % (2008,2009жж. – 0) | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,5 |
3. | Техногендік авриялар, зілзалалар және табиғи апаттар кезінде эвакуацияланған адамдар үлесі, эвакуацияны қажет ететін жалпы адам санынан % (2008ж. - 100, 2009ж. – 100) | |||||
4. | Облыс аумағындағы қауіпті табиғи оқиғалар мониторингі, % (2008ж. - 100, 2009ж. – 100) | |||||
5. | Төтенше жағдайлар жайлы халыққа оқыту жүргізу және қамту, % (2008ж. - 100, 2009ж. – 100) | |||||
6. | Төтенше жағдайларды ескерту бойынша орталық және жергілікті атқарушы органдардың мекемеаралық күшейуі, %(2008ж. - 100, 2009ж. – 100) | |||||
7. | Тіршілікті қамтамасыз ету объектілерін апатсыз қолданысқа беру , % (2008ж. - 100, 2009ж. – 100) | |||||
8. | СИЗ қорларының жаңартылуы,% (2008,2009жж.–0) | 3,5 | 4,2 |
Қол жеткізу тәсілдері:
Ішкі істер басқармасының қатысуымен, Жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс және авариялар мен табиғи апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармаларымен келесі шаралар көзделуде:
1-кезең
· Полицияның тәулік бойы стационарлық посттары мен жылжымалы пункттерінің жүйесін, қозғалмалы полиция топтарын дамыту, полиция мен ішкі әскердің партульді нарядтарын қоюдың міндетті нормаларын орындау;
· Жолда жүруге қатысушылардың, әсіресе жолаушы көлігі жүргізушілерінің тәртібін нығайту, жол полициясының қауіпсіздік пен көлік құралдарының жағдайына тиімді әрекет етуін арттыру;
· Бейнебақылау жүйесін кеңейту және оны жаңарту;
· Облыстық жедел-құтқару отрядын құру;
· ОАҚ және ТЖ қызметтерін табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында барлық дәрежедегі табиғи жағдай болжамдарымен жедел ақпараттық қамтамасыз етуді ұйымдастыру.
2-кезең
· Жедел-іздестіру жұмыстарын және қылмысты ашу бойынша арнайы шараларды іске асыру;
· Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардан зардап шеккендерге арналған лагерьлерді материалдық-техникалық жабдықтау;
· Селге қарсы қосымша қорғаныс бөгеттерінің құрылысы;
· Шалғай ауылдарда өрт сөндірудің тірек пункттерін құру.
3 БАҒЫТ. Инфрақұрылым
1-мақсат. Ақпаратты және коммуникацияны дамыту
№ | Нысаналы индикаторлар / тікілей нәтиженің көрсеткіштері | 1-кезең | 2-кезең | |||
2011ж | 2012ж | 2013ж | 2014ж | 2015ж | ||
1. | Байланыс саласында көрсетілген қызмет сапасымен халықтың қанағаттану деңгейі, % | |||||
1-міндет. Телекоммуникацияларды дамыту | ||||||
Жергілікті телефон байланысының сандық нысанының деңгейі , % (2008ж.-100%, 2009ж.- 100%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Белгіленген телефон желілерінің тығыздығы, (100 тұрғынға шаққанда бірлік саны): (2008ж. – 29,8%, 2009ж. – 31,5%) | 31,3 | 30,9 | 30,6 | 30,3 | 30,0 | |
Интернет қолданушыларының тығыздығы (100 тұрғынға шаққанда бірлік саны): (2008ж. – 4,5%, 2009ж. – 5,4%) | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 8,9 | 9,3 | |
Интернет желісіне кең көлемді рұқсатты қолданушылар тығыздығы (100 тұрғынға шаққанда бірлік саны) (2008ж. – 2,6%, 2009ж. – 3,9%) | 7,6 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 |
Қол жеткізу тәсілдері:
«Қазақтелеком» АОТД» қатысуымен келесі шаралар көзделуде:
1-кезең
· Телекоммуникацияның негізгі қызметтерін көрсету үшін CDMA өткізгішсіз қол жеткізу жүйесінің құрылысы
2-кезең
· PON технологиясын пайдаланумен кеңжолақты қол жетімділік жүйесінің құрылысы
· Кеңжолақты қол жетімділікті қамтамасыз ету мақсатымен ауылдық елді мекендерге дейін талшықты-оптикалық байланыс желісінің құрылысы.
2-мақсат. Құрылысты дамыту
№ п/п | Мақсатты индикаторлар мен нәтиже көрсеткіштері | 1-кезең | 2-кезең | ||||||||
2011 ж. | 2012 ж. | 2013 ж. | 2014 ж. | 2015 ж | |||||||
Құрылыс жұмыстарының көлемі, млрд.теңге (2008ж.–27,7 млрд.теңге, 2009 ж. – 11,2 млрд. теңге) | 16,4 | 16,4 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | ||||||
Тұрғын үйлерді қолданысқа берудің өсу қарқыны, % | 111,6 | 100,0 | 182,0 | 100,8 | 92,2 | ||||||
Бас жоспарға өзгерістер, бірлік. (2004ж. -1) | - | - | - | - | |||||||
1-міндет. Тұрғын үй құрылысын дамыту | |||||||||||
Тұрғын үй құрылысына тартылатын инвестициялардың көлемі, млн.теңге (2008ж.-1344,3 млн. теңге, 2009ж.-1738,6 млн.теңге) | 2024,9 | 3608,9 | 4171,5 | 5336,2 | 6590,2 | ||||||
Оның ішінде: | |||||||||||
республикалық бюджет есебінен, млн.теңге | 547,6 | 1605,7 | 2086,1 | 3743,5 | 4846,7 | ||||||
жергілікті бюджет есебінен, млн.теңге | 484,0 | 497,5 | 571,8 | 71,9 | 215,5 | ||||||
жеке меншік қаражаты есебінен, млн.теңге | 993,3 | 1505,7 | 1513,6 | 1520,8 | 1528,0 | ||||||
Халық есебінен | 993,3 | 1505,7 | 1513,6 | 1520,8 | 1528,0 | ||||||
Тұрғын үй құрылысының көлемі, мың ш.м. (2008ж.-26,9 мың ш.м.., 2009ж.-35,9 мың ш.м..) оның ішінде: | 34,5 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | ||||||
тұрғын үй құрылыс жинақтау жүйесі арқылы несиелік тұрғын үйлер | 5,8 | ||||||||||
жалға берілетін тұрғын үйлер | 3,1 | ||||||||||
коммуналдық тұрғын үй | 6,2 | ||||||||||
жеке тұрғын үй құрылысы | 19,4 | 23,3 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | ||||||
жеке тұрғын үй құрылысы | - | - | |||||||||
«Қол жетімді баспана 2020» бағдарламасы бойынша жалға берілетін тұрғын үйлер, оның ішінде: | 12,3 | 43,8 | 35,8 | 30,9 | |||||||
жас отбасыларына арналған жалға берілетін тұрғын үйлер | 9,1 | 4,3 | 8,6 | 8,6 | |||||||
кезекте тұрғандар үшін жалға берілетін тұрғын үйлер | 3,2 | 33,1 | 27,2 | 22,3 | |||||||
«ҚИК» ИҰ» АҚ-ның сатып алу құқығы бар әлеуметтік жалға берілетін тұрғын үй | |||||||||||
коммуналдық тұрғын үй | 6,4 | ||||||||||
Тұрғын үй құрылысы жүргізілетін аудандарды инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету, млн.теңге (2008ж.- 542,6 млн.теңге, 2009ж. – 562,9 млн.теңге) | 275,1 | 1481,8 | 3126,0 | 1344,5 | 778,9 | ||||||
РБ | 115,1 | 1069,9 | 2955,9 | 1136,1 | 545,6 | ||||||
ЖБ | 160,0 | 412,0 | 170,1 | 208,4 | 233,3 | ||||||
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қолданысқа беру, км (2008ж.- 80,7 км., 2009ж.- 83,5 км.) | 19,3 | 101,4 | 174,5 | ||||||||
2-міндет. Өндірістік және өндірістік емес объектілердің (құрылысқа болжанатын) сапасын көтеру | |||||||||||
Құрылыс объектілерінің және жобалық-сметалық құжаттамаларын өңдеу сапасын қамтамасыз ету, % | |||||||||||
3-міндет. Аумақты және елді-мекендерді тиімді дамыту және құрылыс жүргізу | |||||||||||
Бөлшектеп жоспарлаудың әзірленген жобаларының саны, бірлік | - | - | - | ||||||||
Мемлекеттік қала құрылысы кадастрына ие аудандардың саны, бірлік | - | - | - | - | |||||||
Қол жеткізу тәсілдері:
Жеке меншік құрылысшылар қатысуымен келесі шаралар жоспарланды:
1-кезең
· РБ және ЖБ есебінен «Қолжетімді тұрғын үй - 2020» бағдарламасы бойынша тұрғын үй құрылыс жинақтау жүйесі арқылы несиелік тұғын үйлер, жас отбасыларына арналған жалға берілетін тұрғын үйлер, кезекте тұрғандар үшін жалға берілетін тұрғын үйлер, «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы бойынша жалға берілетін тұрғын үйлер, «ҚИК» ИҰ» АҚ-ның сатып алу құқығы бар әлеуметтік жалға берілетін тұрғын үй және коммуналдық тұрғын үй құрылысы;
· Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы;
2-кезең
· РБ қаражаты есебінен инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы;
· Талдықорған қаласында Қаратал өзенінің оң жақ жағалауында «ELD GLOBAL» ЖШС-нің көпқабатты тұрғын үйлерінің құрылысы;
· АО НК СПК «Жетысу» қатысуымен үймерет қалашығының құрылысы;
· Мәліметтердің ақпараттық-сызбалық базасын құру және қала деңгейінде Мемлекеттік қала құрылысы кадастырын жүргізу.
3-мақсат. Көлік инфрақұрылымын жақсарту
№ | Мақсатты индикаторлар мен нәтиже көрсеткіштері | 1-кезең | 2-кезең | |||
2011ж | 2012ж | 2013ж | 2014ж | 2015ж | ||
1. | Қалалық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі (2009ж. – 58%, 2010 ж. – 60%), % | |||||
2. | Жүк айналымының көлемі, млн. тонна/км. | 1796,9 | 1868,8 | 1924,9 | 1982,6 | 2042,1 |
3. | Жолаушылар айналымының көлемі, млн.жолаушы/км. | 683,7 | 724,7 | 746,4 | 768,8 | 791,8 |
1-міндет. Жол инфрақұрылымы мен көлік қызметтерін дамыту | ||||||
Күрделі жөндеуден өткен қалалық маңызы бар автомобиль жолдардың ұзындығы, км (2008ж. – 6,6, 2009ж. – 6,1) | 9,792 | 5,187 | 7,42 | 10,62 | 12,709 | |
Құрылыспен қамтылған жергілікті маңызы бар автомобиль жолдары, км | - | 20,353 | 29,9 | 27,8 | 27,8 | |
Барлық жөндеу түрлерімен қамтылған қалалық маңызы бар жолдардың ұзындығы, км (2008ж. -116,16, 2009ж. -138,94) | 139,48 | 135,837 | 131,614 | 140,72 | 144,909 | |
Орташа жөндеу (2008ж. -0,16, 2009ж. -22,94) | 13,688 | 11,45 | 7,194 | 12,1 | 13,2 | |
Ағымдағы жөндеу (2008ж. -116, 2009ж. -116) | 119,2 | |||||
Жолаушылар көлігін жаңарту, бірлік. (2008ж – 17, 2009ж – 18) | - | |||||
Қалаішілік маршруттарды ашу, саны (2008ж – 2, 2009ж – 3) |
Қол жеткізу тәсілдері:
1-кезең
· Автомобиль көлігінің инфрақұрылымын дамыту, техникалық қызмет көрсету жағдайын жақсарту
· Жол-жөндеу жұмыстарының сапасын жақсарту
· Қалалық және елді мекендік маңызы бар жолдарды барлық жөндеу түрімен қамтамасыз ету
· Жолдарды қайта жаңғырту, күрделі жөндеу, оларды қазіргі заманға сай жол қозғалысы талаптарына сәйкестендіру, оның ішінде:
· «Қаратал шағын ауданындағы Қаратал өзенінің жағалауы бойынша автокөлік жолының құрылысы
· Тәуелсіздік көшесі бойындағы Қаратал өзенінің үстіндегі көпірдің күрделі жөндеуі
· Желтоқсан көшесінен Абай көшесіне дейін және Балапанов көшесінен Алдабергенов көшесіне дейін Қонаев көшесінің жолын күрделі жөндеу
· Алматы айналмасынан Еркін айналмасына дейін Тәуелсідік көшесінің жолын күрделі жөндеу
· Балапанов көшесінен «Қаратал» шағын ауданына дейін Қаблиса жырау көшесінің жолын күрделі жөндеу
· Қаратал өзенінің темірбетонды көпірден Алматы-Өскемен автожолына дейін Жансүгіров көшесінің жолын күрделі жөндеу
· Ш.Уәлиханов көшесінен Құрманов көшесіне дейін Гагарина көшесінің жолын күрделі жөндеу
· Абылайхан көшесінен теміржолға дейін Сланов көшесінің жолын күрделі жөндеу
· Ш.Уәлиханов көшесінен Тауелсіздік көшесіне дейін Ғ.Орманов көшесінің жолын күрделі жөндеу
· Қабанбай батыр көшесінен теміржолға дейін Рүстембеков көшесінін жолын күрделі жөндеу
· Құрманов көшесінен облыстық тубдиспансеріне дейін және Ш.Уәлиханов көшесінен айналма жолына дейін Желтоқсан көшесінің жолын күрделі жөндеу
· Талдықорған қаласының тұрғын үй аудандарындағы тұрғын үй алаңдарына кірме жолдарын жайландыру және күрделі жөндеу
· Қоғамдық көлікті жаңарту.
2-кезең
· Қоғамдық көлікті жаңарту
· Қаланың және ауылдық елді мекендердің жолдарын барлық жөндеу түрімен қамтамасыз ету
· Жолдарды қайта жаңғырту, күрделі жөндеу, оларды заманға сай жол қозғалысы талаптарына сәйкестендіру, оның ішінде:
· Желтоқсан көшесі және Тәуелсіздік көшесі аралығында Төлебаев көшесі учаскесін жайластыру және күрделі жөндеу,
· Ақбастау көшесінен Сыпатаев көшесіне дейін Ж.Жабаев көшесі жолдарын күрделі жөндеу,
· Ш.Уәлиханов көшесінен Желтоқсан көшесіне дейін және Алдабергенов көшесінің басынан Қабанбай батыр көшесіне дейін күрделі жөндеу,
· Ақбастау көшесінен Рақышев көшесіне дейін Ш.Уәлиханов көшесінің жолына күрделі жөндеу,
· Талдықорған қалысының Балпық би көшесіне күрделі жөндеу,
· Қаратал көшесінен Балпық би көшесіне дейін және Жетісу шағын ауданынан «Талдықорған –Үштөбе» автожолына дейін Қабанбай батыр көшесін күрделі жөндеу,
· Қаратал көшесінен Абай көшесіне дейін, Біржан сал көшесінен Шахворостов көшесіне дейін және Желтоқсан көшесінен Өзтүрік көшесіне дейін Гаухар ана көшесін күрделі жөндеу,
· Талдықорған қаласының Талқыбаев көшесін күрделі жөндеу,
· Қабанбай батыр көшесінен Жансүгіров көшесіне дейін Ақын сара көшесін күрделі жөндеу,
· Талдықорған қаласының Чкалов көшесін күрделі жөндеу,
· Талдықорған қаласының Шахворостов көшесін күрделі жөндеу,
· Талдықорған қаласының Құрманов көшесін күрделі жөндеу,
· Өтенай ауылындағы Бейбекшік көшесін күрделі жөндеу,
· Тәуелсіздік көшесінен Құрманов көшесіне дейін Ескелді би көшесін күрделі жөндеу,
· Еркін ауылындағы Теміртекұл көшесін күрделі жөндеу,
· Еркін ауылындағы Гагарин көшесін күрделі жөндеу,
· Еркін ауылындағы Момышұлы көшесін күрделі жөндеу,
· Өтенай ауылындағы Тұңғатов көшесін күрделі жөндеу,
· Талдықорған қаласының Абай көшесін: Дарабоз ана көшесінен Алмалы көшесіне дейін күрделі жөндеу,
· Талдықорған қаласының әуежайындағы ұшу-қону жолын қайта жаңғырту және арнайы техникамен жабдықтау жұмыстарын жүргізу.
4-мақсат. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту
№ | Мақсатты индикаторлар мен нәтиже көрсеткіштері | 1-кезең | 2-кезең | ||||||
2011ж | 2012ж | 2013ж | 2014ж | 2015ж | |||||
Тұрғындардың коммуналдық қызметтердің сапасымен қанағаттану деңгейі | |||||||||
Тұрғындардың орталықтандырылған сумен жабдықтауға қолжетімділігінің деңгейін арттыру, % | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | ||||
Жылумен қамту қызметтерінің қамтамасыз етілу деңгейін арттыру, % | |||||||||
Халықтың су бөлу қызметтерімен қамтамасыз етілу деңгейін арттыру, % | |||||||||
1-міндет. Тұрғын үй-коммуналдық қызмет сапасын арттыру | |||||||||
Жалпы санынан орталықтандырылған су құбырын қолданатын халық үлесі, % (2008ж. -50, 2009ж. - 50) | 60,2 | 65,5 | 70,1 | ||||||
Қалаларда халықты ауыз суын есептеу құралдарымен қамту, % (2008ж. -60%, 2009 ж. – 70%) | 99,7 | 99,8 | 99,9 | ||||||
Ауылдық елді мекендерде халықты ауыз суын есептеу құралдарымен қамту, % (2008ж. -20%, 2009 ж. – 22%) | |||||||||
Толық биологиялық тазартудан өткен ағынды сулардың жіберілуі, % | |||||||||
Су жүргізу жүйесінің нормативтік жоғалтулары, % (2008ж. - 35, 2009ж. - 31) | 21,4 | 21,4 | 21,0 | ||||||
Жылу жүйесінің нормативтік жоғалтулары, % (2008ж. - 30, 2009ж. -28) | 24,2 | 24,2 | 23,9 | 23,5 | 23,2 | ||||
Газдандырылған елді мекендердің саны, бірлік (2008ж. - 0, 2009ж. - 0) | |||||||||
Орталықтандырылған жүйемен қамтылған тұрғын үй қорының үлесі,% | |||||||||
Су құбырымен (2008ж. - 30, 2009ж. - 32) | |||||||||
Кәрізбен (2008ж. - 15, 2009ж. - 18) | |||||||||
Орталықтандырылған жылумен (2008ж. - 10, 2009ж. - 11) | |||||||||
Ыстық су құбырымен (2008ж. – 9,5, 2009ж. - 10) | |||||||||
Электрқуатымен (2008ж. – 100, 2009ж. - 100) | |||||||||
Газбен (2008ж. - 31, 2009ж. - 33) | |||||||||
Инженерлік жүйемен қамтылған жалпы санына ауылдық елді мекендерінің үлесі, % | |||||||||
Орталықтандырылған сумен (АЕМ) (2008г. - 25, 2009г. - 28) | |||||||||
Электрқуатымен (2008ж. – 100, 2009ж. - 100) | |||||||||
Газбен (2008ж. - 0, 2009ж. - 0) | |||||||||
Жылына 1 км коммуналдық жүйеде аппатар және бас тарту саны (бірл/км/) | |||||||||
Сумен қамтамасыз ету (2008ж. - 0,6, 2009ж. - 0,56) | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | ||||
Су бұрумен қамтамасыз ету (2008ж. – 0,15 , 2009ж. – 0,2) | 0,2 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | ||||
Жылумен қамтамасыз ету (2008ж. – 0,9, 2009ж. – 0,7) | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | ||||
Газбен қамтамасыз ету (2008ж. - 0,75, 2009ж. – 0,68) | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | ||||
Электрмен қамтамасыз ету (2008ж. – 0,60, 2009ж. – 0,50) | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||||
Жөндеуден өткен жүйелер үлесі (от жөндеуді қажет ететін жалпы жүйе ұзындығы), % | |||||||||
Облыстық орталықтағы сумен және су бұрумен қамтамасыз ету (2008ж. – 0,02, 200ж. – 0,04) | 5,5 | 2,4 | 6,4 | 7,0 | 7,5 | ||||
АЕМ сумен және су бұрумен қамтамысз ету (2008ж. – 1,0, 2009ж. – 1,0) | |||||||||
Жылумен қамтамасыз ету (2008ж. – 1,8, 2009ж. – 2,0) | 4,1 | 5,6 | 6,8 | 7,6 | 8,2 | ||||
Электрмен қамтамысз ету (2008ж. - 8, 2009ж. - 10) | |||||||||
Газбен қамтамысз ету (2008ж. - 0, 2009ж. – 6,29) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
Бағыттар бойынша инвестициялық жобалардың саны, дана. | |||||||||
Облыстық орталықтағы сумен және су бұрумен қамтамасыз ету (2008ж. - 1, 2009ж. - 1) | |||||||||
АЕМ сумен және су бұрумен қамтамысз ету (2008 ж. – 0, 2009 ж. - 0) | |||||||||
Жылумен қамтамасыз ету (2008ж. - 1, 2009ж. - 3) | |||||||||
Электрмен қамтамысз ету (2008ж.-0, 2009ж. - 3) | - | - | |||||||
Газбен қамтамысз ету (2008ж. - 0, 2009ж. - 0) | |||||||||
2-міндет. Кондоминиум объектілерін үйлерді нормативті пайдаланумен арнайы қамтамасыз ету | |||||||||
Жөндеуден өткен кондоминиум объектілерінің үлесі, % (2008ж., 2009ж. - 0) | |||||||||
Нормативтік пайдалануға берумен қамтамасыз етілген кондоминиум объектілерінің үлесі, % (2008ж., 2009ж. -0) | |||||||||
Қол жеткізу тәсілдері:
Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының қатысуымен келесі шаралар көзделуде:
1-кезең
- Талдықорған қаласындағы ТК-006-дан ТК- 014 дейін, ТК- 0,19-дан НС-2 дейін жылу жүйесін қайта құру, іске асыру кезеңі – 2013ж.
- Талдықорған қаласының Төлебаев көшесі бойындағы ТК-10-4А-дан №87 теміржолға дейін, Рүстембеков көшесі бойындағы ТК-10-45А-дан жылу жүйесін ауыстыру және жаңғырту, іске асыру кезеңі - 2012-2013жж.
- Талдықорған қаласының ҚазССР 60 жыл көшесі бойынша тұрғын үйге жылу жолдарын орнату, іске асыру кезеңі - 2012-2013жж.
- Талдықорған қаласындағы №1 қазандықты қайта құру, іске асыру кезеңі - 2013-2014жж.
- Талдықорған қаласындағы №18 қазандықты қайта құру, іске асыру кезеңі - 2013-2014жж.
- Талдықорған қаласындағы сумен қамтамасыз ету жүйесінің құрылысы және қайта құрылысы, іске асыру кезеңі - 2013-2014жж.
- Талдықорған қаласының Солтүстiк-батыс ауданында толық биологиялық тазартудың канализациялық тазарту құрылыстарын қалпына келтiру, іске асыру кезеңі - 2013-2014жж.
- Өтенай ауылдық округінде және Талдықорған қаласында су бөлу желiлерiн қалпына келтiру және құрылысы, іске асыру кезеңі - 2013-2014жж.
- «Алматы-Талдықорған» желілік газ құбырының құрылысы, іске асыру кезеңі 2013-2015 жж, республикалық қаражат есебінен;
- Пәтер иелерінің және кондоминиум объектілерінің басқару органдарының жауапкершілігін көтеру, 2011-2012жж іске асыру кезеңіне 548,5 млн.теңге сомасында 32 үй жөндеуден өтті, оның ішінде 2011 жылы 247,7 млн.теңге (26 үй), 2012ж.-300,8млн.теңге (17 үй), 2013ж. 878,0млн.теңге сомасында 52 үйді жөндеу жоспармен көзделген;
- Аз қамсыздандырылған азаматтарға тұрғын үй көмегінің жаңа механизмін енгізу, 2011 жылы – 33,0 млн.теңге сомасына 1501 отбасы, 2012 жылы – 26,3 млн.теңге сомасына 1210 отбасы, 2013жылы – 60,0 млн.теңге сомасына 2150 отбасы жоспарлануда.
2-кезең
- Талдықорған қаласында және ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы және қалпына келтірілуі
- Талдықорған қаласында және ауылдық елді мекендерде су бұру жүйесінің құрылысы және қалпына келтірілуі
- «Алматы-Талдықорған» желілік газ құбырының құрылысы іске асыру кезеңі 2013-2015 жж, республикалық қаражат есебінен;
- Талдықорған қаласындағы жылу жүйесінің құрылысы және қалпына келтірілуі, кеңейту;
- Талдықорған қаласындағы Басқуат қазандығының құрылысы және қалпына келтірілуі, кеңейту;
- Пәтер иелерінің және кондоминиум объектілерінің басқару органдарының жауапкершілігін көтеру;
- Аз қамсыздандырылған азаматтарға тұрғын үй көмегінің жаңа механизмін енгізу.
4 БАҒЫТ Ауылдық аумақтарды дамыту, экология
1-мақсат. Ауылда қалыпты өмір сүру жағдайын жасау және ауылдық жерлердің әлеуетін арттыру
№ | Нысаналы индикаторлар / тікілей нәтиженің көрсеткіштері | 1-кезең | 2-кезең | |||
2011ж | 2012ж | 2013ж | 2014ж | 2015ж | ||
Даму әлеуеті жоғары ауылдық елді мекендердің саны, бірлік (2010ж.-1) | ||||||
1-міндет. Берілетін білім сапасын жақсарту | ||||||
Бейімделген ғимараттарда орналасқан мектептердің санын төмендету, бірлік. | ||||||
Білім беру саласының мамандарын ауылға тарту, адам. (2010ж.-3) | ||||||
2-міндет. Медициналық көмекке қолжетімділікті қамтамасыз ету | ||||||
Бейімделген ғимараттарда орналасқан медициналық мекемелердің саны, бірлік | ||||||
Денсаулық сақтау саласының мамандарын ауылға тарту, адам (2010ж.-2) | - | - | ||||
3-міндет. Ауылдық елді мекендердің көшелерінің жағдайын жақсарту | ||||||
Ауылдық елді мекендердегі көшелердің жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы деңгейі, % (2008 ж. – 46, 2009 ж. - 52). | 56,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 62,0 | |
4-міндет. «Аймақтарды дамыту» бағдарламасын іске асыру | ||||||
Бағдарлама шегінде іске асруға жоспарланған жобалардың көбеюі, бірлік | - | - |
Қол жеткізу тәсілдері:
1, 2-кезең
· Мектепке дейінгі ұйымдарды ашу;
· Бейімделген ғимараттардың орнына медициналық мекемелердің құрылысын салу және қайта жаңғырту;
· Ауылдық елді мекендерді абаттандыру;
· Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық сақтау және білім беру мамандандарына әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну;
· Қалалның тіректі ауылдық елді мекендерінде өндірістерді, ауылшаруашылық өнімдерін өндіретін тауарөндірушілердің сервистік қызмет көрсету нысандарын, тауарлы-тұрмыстық және сервистік қызмет көрсету нысандарын құру;
· «Аймақтарды дамыту» бағдарламасын іске асыру шегінде жергілікті өзін-өзі басқаруды қаржылай жәрдемдесу;
· Жолдардың күрделі және ағымдағы жөндеуі бойынша жұмыстар жүргізу.
2-мақсат. Қаланың экологиялық ахуалын жақсарту
№ | Нысаналы индикаторлар / тікілей нәтиженің көрсеткіштері | 1-кезең | 2-кезең | |||
Ластаушы заттардың тасталуын төмендету, % | 1,7 | 1,7 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
1-міндет. Экожүйені сақтау және қалпына келтіруге жағдай жасау | ||||||
Жойылған заңсыз қоқыс төгу орындарының саны (2008ж. – 16, 2009ж. – 18) | ||||||
Санитарлық тазарту жұмыстарының көлемі, мың.куб.м | 38,1 | 38,1 | 38,5 | 39,0 | 39,5 |
Қол жеткізу тәсілдері:
1, 2-кезең
· Орман алаңдарын арттыру және орман қорғау шараларын жүргізу
· Заңсыз қоқыс төгу орындарын жою
· Экологиялық жариялымдар, білім алу және насихаттау
5-БАҒЫТ. Мемлекеттік қызметтер
1-мақсат. Мемлекеттік жергілікті басқару және өзін-өзі басқару органдары қызметінің тиімділігін арттыру
№ | Нысаналы индикаторлар / тікілей нәтиженің көрсеткіштері | 1-кезең | 2-кезең | |||
Әлеуметтiк - мағыналы қызметтер көрсетудің сапасына тұрғындардың қанағаттану деңгейi, % | ||||||
Мәслихат аппараты беретін көмегiмен депутаттардың өкiлеттiктерiнiң жүзеге асыруындағы қанағаттану деңгейі, % | ||||||
Бюджеттік орындалуын қамтамасыз ету, % | ||||||
1-міндет. Мемлекеттiк қызметтердiң тиiмдi көрсету себепшi болатын процесстердiң әбден жетiлдiруi | ||||||
"Электрондық үкiмет" және "Электрондық әкiмшiлiктер" бағдарламаларын iске асыру шеңберiнде әлеуметтiк-мағыналы мемлекеттiк қызметтерді электрондық формаға аудару, % | 58,8 | |||||
2-міндет. Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту | ||||||
Электрондық құжатайналымы жүйесіне қосылған қызметкерлер саны, адам | ||||||
Қабылданған нормативтік-құқықтық актілердің жалпы санынан мемлекеттік тіркеуден өткендерінің үлестік салмағы, %. | 72,7 | 86,7 | ||||
3-міндет. Бюджеттік орындалу нәтижелiлiктiң қамтамасыз етуі | ||||||
Қайтарылған бюджеттік несиелердің көлемі,% (2008ж - 100, 2009ж - 100) | ||||||
Игерілген бюджеттік несиелердің көлемі,% (2008ж - 100, 2009ж – 100) | ||||||
Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер бойынша нәтижеге қол жеткізу, % | 99,9 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
Қол жеткізу тәсілдері:
1-кезең
· Электронды құжатайналым жүйесін дамыту
· Қала әкімінің веб-сайттарын қолдау және жаңарту
· Қалалық бюджеттің ортамерзімді кезеңге жалпы сипаттағы трансферттер көлемін есептеу
· Облыстық бюджет қаражатын игеру бойынша талдауға дайындық
2-кезең
· Электронды қызмет көрсету жөнінде қаланың бірыңғай ақпараттық жүйесін ары қарай құру
· Құжаттарды құқықтық сараптамадан өткізу
· Адамдардың сана-сезімінде жергілікті өзін-өзі басқаруды жүргізу қажеттілігі туралы ойларды қалыптастыратын бұқаралық ақпарат құралдарын тарту.
5. ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР
Талдықораған қаласының аумағын дамыту бағдарламасын сәтті жүзеге асыру үшін бюджеттік және жеке қаржы ресурстары шоғырландырылады. Сондай-ақ, бюджет қаражаттары әлеуметтік міндеттерді, инфрақұрылымды дамытуды, бизнесті қолдау шараларын көрсетуді қаржыландыруға, ал жеке сектор қаражаты жобаларды қаржыландыруға бағытталады.
Бағдарламаның мақсатты көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін инфестициялық жобаларды жүзеге асыруға қажет тікелей шығындардың болжамды көлемі 80,0 млрд.теңгені құрайды және келесі көздерден қамтамасыз етіледі:
жеке ішкі және сыртқы инвесторлардың қаражатынан – 17,7 млрд.тенге.
әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға, сондай-ақ индустриаландыруды мемлекеттік қолдау шараларын қаржыландыруға арналған бюджет қаражаттары 62,3 млрд.теңгені құрайды, оның ішінде республикалық бюджет қаражаты есебінен – 27,9 млрд.теңге және жергілікті бюджет қаражаты есебінен – 34,5 млрд.теңге
Бюджет қаражаты есебінен көзделген қаржыландыру көлемі кезекті үш жыл мерзіміне сәйкес бюджеттерді қалыптастыру кезінде түзетіледі.
6. БАҒДАРЛАМАНЫ БАСҚАРУ
Талдықорған қаласы аумағын дамытудың 5 жылға арналған бағдарламасын басқаруды Талдықорған қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі жүзеге асырады. Бағдарламаны басқару әрекеті келесі кезеңдерді қамтиды:
- мониторинг;
- бағалау;
- бақылау.
1) Талдықорған қаласының аумағын дамыту бағдарламаларының мониторингі жыл қорытындысы бойынша жылына бір рет жүргізіледі.
Аумақты дамыту бағдарламасының жарты жылдық қорытындысы бойынша мониторинг жүргізу үшін оларды әзірлеуге және жүзеге асыруға жауапты мемлекеттік органдар Талдықорған қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөліміне, өз құзыреті шегінде Талдықорған қаласының аумағын дамыту бағдарламаларының мониторингін жүргізуге уәкілетті органдарға есептік кезең аяқталғаннан кейін, жылына бір рет – қаңтардың 20 дейін жүзеге асыру барысы туралы жедел есептілікті тапсырады.
Мониторинг «Негізгі бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар мен нәтиже көрсеткіштері» бөлімінде көрсетілген міндеттер көрсеткіштері бойынша жүргізіледі.
Талдықорған қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі Талдықорған қаласының аумағын дамыту бағдарламасының жүргізілген мониторингі қорытындысы бойынша мониторинг бойынша жалпы есеп дайындап, Облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау бақсармасы, жыл қорытындысы бойынша жылына бір рет – келесі есептік жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей тапсырады.
Жүзеге асыру барысында және аяқталғаннан кейін де бағдарламаның мониторингін жүргізу және бағалаудың таптырмас құралы болып табылатын, логикалық-құрылымдық талдау матрицасы ұсынылады, сондай-ақ ол нығыздалған түрде толық құрылымды және оңай оқылатын нысандағы сипаты арқылы бағдарламалық құжат жобасының сапасын бағалауға жәрдемдеседі. Логикалық-құрлымдық талдау матрицасының құрылымы 5-кестеде келтірілген.
5-кесте. Логикалық-құрылымдық талдау матрицасының үлгілік құрылымы
Бағдарлама құрылымының бөлімдері | Сандық индикаторлар | Мерзімдер | Ауытқу себептері | Жұмысты жақсарту шаралары | Жауаптылар | ||
Бағыттар | Жоспар | Нақты | Ауыт. | ||||
Мақсат | |||||||
Міндеттер | |||||||
Шаралар | |||||||
Ресурстар |
Мониторинг нәтижесі болып бағдарламаны жүзеге асыруға қатысатын түрлі тараптардың өзара әрекеттесуінің талдауын ескере отырып, дайындалған өзекті тұжырымдар, сондай-ақ аталған бағдарламаларды жүзеге асыру барысына ортаның сыртқы әсері және жоспарланған шараларды жүзеге асырудың тиімділігін арттыруға бағытталған қажетті шараларды қабылдау және қойылған мақсаттарға қол жеткізу болып табылады.
2) Талдықорған қаласы аумағын дамыту бағдарламасын бағалауды Талдықорған қалысының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі жүзеге асырудың үш жыл мерзімі және жоспарлы кезеңі аяқталғанға дейін жүргізеді.
Қаланы дамыту бағдарламасын бағалау облыстың жергілікті мемлекеттік органдарының стратегиялық жоспарларын бағалау негізінде және «Негізгі бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және нәтиже көрсеткіштері» бөлімінде көрсетілген нысаналы индикаторларға қол жеткізуды талдау негізінде жүргізіледі.
3) Аумақты дамыту бағдарламасын жүзеге асыруды бақылауды уәкілетті мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының мемлекеттік жоспарлау жүйесінде анықталған Бағдарламаны жүзеге асырудың мониторингі мен оны бағалау арқылы жүргізеді.