Корректировка задолженности контрагентов

В программе «1С:Бухгалтерия 8.3» для изменения задолженности в расчетах с контр­агентами существует несколько способов:

.перенести дебиторскую и (или) кредиторскую задолженность;

.списать задолженность.

Для корректировки взаиморасчетов с контрагентами предназначен документ Кор­ректировка долга. Документ регистрируется в списке документов Корректировки долга, который открывается с помощью ссылки Корректировка долга панели нави­гации раздела Покупки и продажи.

Перенос дебиторской и кредиторской задолженности

Для переноса дебиторской или кредиторской задолженности на другие счета уче­та или объекты аналитического учета (контрагент, договор) предназначен документ Корректировка долга с видом операции Перенос задолженности (рис. 8.6).

Корректировка задолженности контрагентов - student2.ru

Рис.8.6.Документ Корректировка долга для переноса задолженности

В поле Контрагент указывается контрагент, остатки задолженности по которому переносятся. В группе элементов управления Перенести с помощью переключателей выбирается, какую задолженность необходимо перенести. После однозначного определения выполняемой операции, указывается валюта операции, покупатель или поставщик, чью задолженность необходимо перенести, новый покупатель или новый поставщик, то есть на кого перенести задолженность (получатель задолжен­ности). Валюта операции выбирается в открывающемся списке Валюта.

В табличной части документа указывается переносимая задолженность: договор, счет учета, новый договор и новый счет учета. Для автоматического заполнения табличной части документа можно воспользоваться пунктом Заполнить остатками по взаиморасчетам открывающегося списка Заполнить.

Для документа Корректировка долга формируется печатная форма Акт взаимозачета с помощью одноименной кнопки.

Списание задолженности

Списание просроченной задолженности контрагента или прочее погашение за­долженности осуществляется документом Корректировка долга с видом операции Списание задолженности (рис. 8.7).

Корректировка задолженности контрагентов - student2.ru

Рис. 8.7.Документ Корректировка долга для списания задолженности

В открывающемся списке Валюта выбирается валюта документа.

В группе элементов управления Списать с помощью переключателей выбирается тип задолженности, какую необходимо списать. После этого задаются параметры этой операции: поставщик или покупатель, валюта операции и счет списания.

В табличной части вводится договор, документ расчетов, сумма переноса задолжен­ности, счет расчетов. Для автоматического заполнения таблиц остатками задолжен­ности контрагента на дату документа применяется меню Заполнить4Заполнить остатками по взаиморасчетам.

На вкладке Счета списания можно изменить счета учета проводок документа. В ка­честве счетов списания задолженности рекомендуется устанавливать соответству­ющие субсчета счета 92 «Внереализационные доходы и расходы» или счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Сумма налога на добавленную стоимость, приходящаяся на списываемую креди­торскую задолженность, будет рассчитана автоматически при проведении доку­мента. Однако автоматическое заполнение не может в полной мере учесть всех нюансов учета. Поэтому перед проведением документа рекомендуется проверить суммы и при необходимости исправить.

Наши рекомендации