Тема 6. персонал, производительность и оплата труда в отрасли связи
ТЕМА 4. УСЛУГИ СВЯЗИ И ИХ ПЛАНИРОВАНИЕ
Задача №1
Составьте план объема услуг ГТС по телефонным аппаратам и таксофонам в среднегодовом натуральном выражении, а также определите их количество на конец года исходя из следующих данных: (ед.)
Виды услуг | Кол-во на начало года | План прироста | |||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
Телефонные аппараты | |||||
Таксофоны |
Решение. Планирование каналов связи (технических устройств) определяется исходя из их наличия на начало планируемого периода (N1.01), а также прироста (выбытия) в плановом году с учетом времени их функционирования (DN):
`Nпл =N1.01±D`N
Среднегодовой прирост (D`N) в зависимости от сроков ввода технических устройств в эксплуатацию определяется:
при поквартальном вводе: D`N = (3,5DN1 + 2,5DN2 + 1,5DN3 + 0,5DN4) / 4.
Телефонные аппараты
D`N = (3,5DN1 + 2,5DN2 + 1,5DN3 + 0,5DN4) / 4 = (3,5*986+2,5*1203+1,5*1302+0,5+1403)/4 = (3451+3007,5+1953+701,5)/4 = 9113/4 = 2278,25ед;
Nпл =N1.01±D`N = 52460+2278,25 = 54738,25 ед.
Таксофоны
D`N = (3,5DN1 + 2,5DN2 + 1,5DN3 + 0,5DN4) / 4 = (3,5*20+2,5*25+1,5*29+0,5+34)/4 = (70+62,5+43,5+17)/4 = 193/4 = 48,25ед;
Nпл =N1.01±D`N = 953+48,25= 1001,25 ед.
Ответ. План объема услуг ГТС по телефонным аппаратам и таксофонам в среднегодовом натуральном выражении составит 2278,25ед и 48,25ед соответственно.
Количество телефонных аппаратов и таксофонов на конец года 54738,25 ед и 1001,25 ед соответственно.
Задача №2
Определите среднегодовое количество радиотрансляционных точек на ГРТС если известны следующие данные:
Наличие радиоточек на начало года - 50000 ед.
Выбытие радиоточек составило:в январе - 400 ед., в марте - 300 ед., в сентябре - 200 ед., в октябре - 100 ед.
Количество технических устройств на конец планируемого периода равно:
Nк.г =N1.01±DN.
при помесячном вводе:
ni- число полных месяцев работы от момента ввода до конца года
Nк.г =N1.01±DN = 50000 - (400*11+300*9+200*3+100*2)/12 = 50000 -(4400+2700+600+200)/12 = 50000 - 7900/12 = 50000-658,33= 49341,67ед.
Ответ. Количество технических устройств на конец планируемого периода равно 49341,67ед.
Задача №3
Определите ожидаемый в текущем году объем услуг на ГТС и составьте план на новый период, на основании следующих исходных данных: (ед.)
Показатели | Среднее кол-во в первом полугодии | Наличие на 1.07 текущ. года | Прирост во II полугодии текущ. года | Прирост в плановом году | |||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||
Телефонные аппараты | |||||||
Установка телефон. аппаратов | - |
Решение. Эта процедура осуществляется на основе анализа данных за I и II полугодие. Затем рассчитываются коэффициенты соотношения обмена по полугодиям Кп =qII / qI и определяется их среднее значение, как средняя геометрическая , и вычисляется ожидаемое выполнение плана обмена во II полугодии qожII = qI´`К .
Телефонные аппараты:
Кп =qII / qI= (25100+1230)/25100 = 1,49;
= = 1,0242;
Ожидаемое выполнение плана обмена qожII = qI´`К = 25100*1,025 = 25710 ед.;
План объема услуг ГТС по телефонным аппаратам на конец тек.года
qож= 25710+24400/2 = 25057,5 ед.;
В отч.году установлено 900+1230 = 2130тел.апп.;
Аналогично решается пл.год: Кп =qII / qI= (27230+980+890+875+876)/(27230+980+890) = 1,06;
= 1,03; qожII = 29132,75ед.; qож= 27230+29132,75/2 =28181,375 ед.
В план.году установлено 980+890+875+876 = 3621 тел.апп.;
Ответ. Nтек=25057,5 ед. Nус=2130 ед.; Nпл=28181,375 ед. Nус=3621 ед.
Задача №4
Определите абсолютные и относительные изменения средней абонементной платы за телефонный аппарат во втором квартале по сравнению с первым в целом по ГТС на основании исходных данных представленных в таблице.
Наименование показателей | Абонементная плата в I кв., руб. | Темп прироста абонементной платы во II кв., % | Удельный вес телефонных аппаратов, % | |
I квартал | II квартал | |||
Телефонные аппараты у населения | ||||
Телефонные аппараты у организаций |
Решение.
Абонементная плата в I кв.: Телефонные аппараты у населения 50+15 = 65руб.;
Абонементная плата в I кв.: Телефонные аппараты у организаций 80+20 =100руб.;
Абонементная плата во II кв.: Телефонные аппараты у населения(на 70% больше) 65*1,7 =110,5 руб.;
Абонементная плата во II кв.: Телефонные аппараты у уорганизаций(на 30% больше) 100*1,3 = 130 руб.;
Абсолютные изменения: Абонементная плата с телефонных аппаратов возросла на (110,5-65)*0,75+(130-100)*0,25 =41,62 руб.;
Относительные изменения: (110,5/65)*0,75+(130/100)*0,25 =+1,6 или +60%.
Задача №5
Определите доходы основной деятельности ГТС в текущем и плановом году при условии, что средняя абонементная плата за месяц в текущем году составит 60,0 рублей. В плановом периоде предполагается увеличить среднюю абонементную плату на 20%. Данные о состоянии и развитии городской телефонной сети представлены в таблице: (ед.)
Показатели развития ГТС | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
Телефонные аппараты |
Доходы в текущем году (руб.)
Показатели развития ГТС | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Сумма |
Телефонные аппараты | 45000*60*3мес | 2000*60*3мес | 900*60*3мес | 800*60*3мес | - |
Доход |
Доходы в плановом году (руб.)
Средняя абонементная плата за месяц вырастит на 20%, т.е. (60*120)/100 = 72руб/мес.
Показатели развития ГТС | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Сумма |
Телефонные аппараты | 45000*72*3мес | 2000*72*3мес | 900*72*3мес | 800*72*3мес | - |
Доход |
Задача №7
Определите доходы ГТС за первое полугодие текущего периода в виде абонементной платы за основные телефонные аппараты.
Исходные данные:
наличие на 1.01 – 260 тыс. аппаратов.
прирост в 1 квартале – 12 тыс. аппаратов.
прирост во 2 квартале – 10 тыс. аппаратов.
Структурный состав абонентов:
население 60%;
юридические лица хозрасчетные – 30%;
юридические лица госбюджетные – 10%.
Тарифы:
население – 50 руб. в месяц;
юридические лица хозрасчетные – 80 руб. в месяц;
юридические лица госбюджетные – 60 руб. в месяц.
Решение.
Прирост в 1 квартале – 12 тыс. аппаратов, т.е. наличие на 1кв. = 272 тыс. аппаратов;
Абонементная плата за основные телефонные аппараты с населения = 272000апп.*0,6*50руб/мес*6мес = 48960000 руб;
Абонементная плата за основные телефонные аппараты с юридических лиц хозрасчетных = 272000апп.*0,3*80руб/мес*6мес = 39168000 руб;
Абонементная плата за основные телефонные аппараты с юридических лиц госбюджетных = 272000апп.*0,1*60руб/мес*6мес = 9792000 руб;
Ответ. Суммарные доходы ГТС за первое полугодие текущего периода в виде абонементной платы за основные телефонные аппараты составляют 48960000 + 39168000 + 9792000 = 97920000 руб.
Задача №1
Определите изменение производительности труда на МТС в плановом году по сравнению с текущим годом, а также экономию рабочей силы по предприятию в результате роста производительности труда.
В текущем году доходы организации связи составили 842 тыс. рублей, а среднесписочная численность работников (СПЧ) – 450 человек. В плановом году эти показатели должны возрасти соответственно на 10% и на 4%.
Решение.
Производительность труда:
Рост и прирост производительности труда:
Условная экономия численности за счет роста производительности труда:
Доход плановый= 842000руб*110%/100% =926200 руб;
СПЧ плановая = 450чел*104%/100% =468 чел;
Производительность текущая: Птр0 = 842000/450 = 1871,1 руб/чел;
Производительность плановая: Птр1 = 926299/468 = 1979 руб/чел;
Рост производительности труда:
Прирост производительности труда :
Условная экономия численности за счет роста производительности труда:
= (926200/1871,1) – 468 = 27 ед.
Ответ. Прирост производительности труда составил 5,77%, условная экономия численности за счет роста производительности труда 27 ед.
Задача №2
Определите прирост и долю прироста доходов в организации связи в плановом году за счет роста производительности труда и роста численности работников.
Исходные данные:
Показатели работы организации связи текущем году.
Доходы – 1820 т. рублей.
Среднесписочная численность – 548 человек.
По плану намечено увеличить численность работников на 10% и производительность труда на 20%.
Доля прироста доходов за счет роста производительности труда в абсолютном и относительном выражении:
Составим таблицу с расчетами для наглядности
Год | Доходы, руб | Среднесписочная численность, чел | Производительность труда, руб/чел |
Текущий | 1820000/548 = 3321 | ||
плановый | 3985,4*603 = 2403075,6 | 548*110%/100% = 603 | 3321,17*120%/100% = 3985,2 |
Прирост доходов в плановом году за счет роста производительности труда:
= (3985,2-3321)=603 = 400512,6 руб;
Доля прироста доходов в плановом году за счет роста производительности труда:
= (((3985,2-3321)*603)/( 2403075,6-1820000))*100% = 400512,6/583075 *100% = 68,7%;
Прирост численности работников в плановом году за счет роста численности работников:
= 3985,2*(603-548) = 182562,4руб;
Доля прироста численности работников в плановом году за счет роста численности работников:
= (((3985,2*(603-548)/(2403075,6-1820000))*100% = (182562,4/583075) *100% = 31,3%;
Задача №3
Спланируйте ФОТ на телеграфе, если в текущем году среднесписочная численность составляла 432,2 единицы, а фонд оплаты труда – 564,5 т. рублей.
На плановый год предусматривается:
увеличение численности на 12 среднегодовых единиц;
повышение среднемесячной заработной платы на 15%.
Решение.
В текущем году среднемесячная ЗП = 564500/432,2 = 1306 руб/ед;
Год | среднесписочная численность (СПЧ),ед | фонд оплаты труда (ФОТ),руб | Изменение СПЧ в плановом году | Изменение ФОТ в плановом году |
Текущий | 432,2 | |||
плановый | 432,2+12 = 444,2 | ((1306*115%)/100%)*444,2 = 667188 | +12ед | +15% |
Задача №2
Определите дополнительные доходы, которые получит организация связи за счет лучшего использования (повышения фондоотдачи) основных производственных фондов, а также возможную условную экономию ОПФ.
Исходные данные: (тыс. руб.)
Показатели | 1 полугодие | 2 полугодие |
Доходы основной деятельности | 500,0 | 540,0 |
Средняя стоимость ОПФ | 850,0 | 870,0 |
Прирост доходов , а также условную экономию основных фондов за счет повышения фондоотдачи можно рассчитать по следующим формулам:
DДодКи= Дод1 – Дод0 ´I`ф ; DФусл = `Ф0 ´IДод -`Ф1 .
DДодКи= Дод1 – Дод0 ´I`ф = 540 – 500 *(870/850) =28,235 тыс.руб.
DФусл = `Ф0 ´IДод -`Ф1 = 850*(540/500) – 870 = 918-870 = 48тыс.руб.
Ответ. Прирост доходов равен 28,235 тыс.руб., а условная экономия основных фондов за счет повышения фондоотдачи 48 тыс.руб.
Задача №3
Определите использование двух каналов междугородной телефонной связи в сентябре месяце(30дней) исходя из следующих данных:
время действия – круглосуточное = 24ч=1440мин; за 30 дней = 1440*30 = 43200мин.(возможная работа по плану);
общее время занятия каналов под разговоры – 36480 мин;(608ч)
технические простои каналов за месяц – 40 часов;(2400мин)
средняя продолжительность одного разговора – 3,5 мин.
Решение. Для характеристики использования оборудования и каналов связи применяют коэффициенты экстенсивного (по времени действия)Кэ, интенсивного (по доходам)Кии общего интегрального использованияКинт.
Коэффициент экстенсивного использованияоборудования определяется отношением времени фактической занятости оборудования за определенный период ко времени его возможной работы по плану, расписанию или календарю :
Kэ = (36480+2400)/(43200-2400) = 0,97;
Для оценки степени интенсивного использования оборудования применяют показатель, характеризующий соотношение фактической и возможной производительности (пропускной способности) оборудования в единицу времени его работы. Производительность оборудования определяется суммой доходов от основной деятельности, которую можно получить с помощью этого оборудования в единицу времени при условии его наиболее полного использования. Этот показатель называетсякоэффициентом интенсивного использования(Кинт) рассчитывается следующим образом:
Ки = ((36480-2400)/3,5)/((43200-2400)/3,5) = 0,422;
где - объем фактически выполненной полезной работы (фактический объем предоставленных услуг связи);
— объем возможной (плановой) полезной работы за фактически отработанное время.
Совокупным показателем, характеризующим эффективность применения оборудования по времени и по пропускной способности, являетсякоэффициент интегрального использования:
Ответ. Kэ =0,97; Ки =0,422;
Задача№4
Определите увеличение доходов организации связи за счет ускорения оборачиваемости оборотных средств, если известно, что среднегодовая стоимость оборотных средств(О) составляла 90,0 тыс. рублей, а доходы основной деятельности – 1200,0 тыс. руб. Длительность одного оборота сократилась на 4 дня.
Решение.
Расчет коэффициентов использования оборотных средств:
оборачиваемости Ко = Дод /`О ;
длительности одного оборота Кд = Тдн / Ко, где Тдн =365дн.
Показатели эффективности использования оборотных средств:
сумма дополнительных доходов
DДод =`О´(Ко1 – Ко0)
Ко 0= Дод /`О = 1200000/90000 = 13,33 оборотов;
Кд0 = Тдн / Ко= 365/13,33=27,3 дн;
Кд1 = Кд0 -4дн = 23,3 дн.;
Из чего следует: Кд1 = 365/х = 23,3, х=365/23,3 = 15,6об.;
Тогда DДод =`О´(Ко1 – Ко0) = 90000*(15,6-13,33) = 208800 руб.;
Ответ. DДод=208800 руб.
Задача№5
Рассчитайте экономию оборотных средств организации связи при фактическом сокращении длительности одного оборота на 3 дня, если известно, что годовые доходы по плану и отчету составили 560,5 тыс. руб., а среднегодовая стоимость ОС – 38,2 тыс. руб.
Решение.
Расчет коэффициентов использования оборотных средств:
оборачиваемости Ко = Дод /`О ;
загрузкиКз = 1 /Ко ; Кз =`О / Дод;
длительности одного оборота Кд = Тдн / Ко
показатель | факт | план |
О, т.руб. | 38,2 | 560,5/11,673=48 |
Дод,т.руб. | 560,5 | 560,5 |
Кд | 365/14,673=25 | 365/11,673=31,3=32 |
Ко | 560,5/38,2=14,673 | 14,673-3=11,673 |
Размер высвобождения ОС из оборота
ТЕМА 8. СЕБЕСТОИМОСТЬ И СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ
Задача№1
Определите структуру затрат и составьте калькуляцию себестоимости 100 рублей доходов. По данным организации связи доходы составили 3156,5 т. рублей, а данные о затратах приведены в таблице.
В настоящее время в целом по отрасли связи и подотраслям исчисляется укрупненный единообразный стоимостной показатель – себестоимость 100 руб. доходов:
где С – себестоимость 100 руб. доходов;
Э – эксплуатационные затраты, тыс. руб.,
Дод – доходы от основной деятельности, тыс. руб.
Структура затрат (себестоимости) услуг связи:
Наименование статей затрат | Затраты, тыс. рублей | Структура затрат, % | Калькуляция себестоимости 100 руб. доходов |
Фонд оплаты труда | 226,7 | 15,17 | 7,18 |
Отчисления на социальные нужды | 87,3 | 5,84 | 2,76 |
Амортизация | 457,5 | 30,62 | 14,5 |
Материалы и запасные части | 123,1 | 8,24 | 3,9 |
Электроэнергия со стороны для производственных нужд | 245,4 | 16,43 | 7,77 |
Взаиморасчеты с организациями связи по договорам | 189,5 | 12,7 | 6,0 |
Прочие расходы | 164,7 | 5,22 | |
Всего | 1494,2 | 47,34 |
Ответ. Всего затрат на 1494,2тыс.руб., суммарная себестоимость 47,34 руб.на 100 руб. доходов.
Задача№2
Определите изменение себестоимости 100 рублей доходов в организации связи в плановом периоде по сравнению с текущим, если:
затраты на производство услуг связи в текущем периоде составляли 800,0 тыс. рублей, причем постоянные затраты –70%, а переменные – 30%;
Доходы основной деятельности текущего периода – 1395,0 тыс. руб.;
Прирост доходов в плановом периоде предполагается на уровне 10%.
Решение.
Доходы в плановом периоде:
Дод = 1395000*110%/100% = 1534500 руб.;
Себестоимость 100 руб. доходов в текущ.периоде:
; где С – себестоимость 100 руб. доходов;
Э – эксплуатационные затраты, тыс. руб.,
Дод – доходы от основной деятельности, тыс. руб
С0=800000/1395000=57,35 руб;
Себестоимость 100 руб. доходов в план.периоде:
С1= 800000/1534500=52,13 руб;
Разница в Себестоимости 100 руб.: С-С1=52,13-57,35=-5,22руб (-9%)
Ответ. -5,22руб (-9%)
Задача№3
На ГТС предполагается снизить расходы на электроэнергию на 5% (95%=0,95), а доходы повысить на 5%(105%=1,05). Доля затрат на электроэнергию составляет 25% в общей структуре затрат. Определите, как данное мероприятие отразится на себестоимости услуг связи.
Решение.
Анализ изменения себестоимости по статьям затрат можно проводить индексным методом по формуле:
где - изменение себестоимости в процентах в зависимости от определенной (i-й) статьи затрат;
- индекс изменения i-й статьи затрат;
- индекс роста (снижения) доходов;
- удельный вес i-й статьи затрат в себестоимости базисного (взятого для сравнения) периода, %.
=2,38%;
Себестоимость услуг связи уменьшится на 2,38%.
Задача№4
В текущем году на ГРТС общее число радиоточек составило 245600 единиц, а затраты на их обслуживание - 864300 рублей, причем постоянные затраты - 370000 рублей. В плановом году предполагается подключить 900 радиоточек. Определите себестоимость обслуживания одной радиоточки в текущем и плановом годах, а также общие затраты на их обслуживание в плановом периоде.
Решение.
Пок-ль | отчет | план |
Кол-во радиоточек | 245600+900=246500 | |
Затраты | ||
- постоянные | ||
-переменные | 864300-370000=494300 | |
С/с на 1радиоточку | 864300/245600=5,19=5,2руб/ед | 864300/246500=5,06=5,1руб/ед. |
Ответ. Себестоимость 1радиоточки в отчетном году составила 5,2руб, а в плановом 5,1руб.
Задача№4
Рассчитайте показатели экономической эффективности инвестиций для горизонта 6 месяцев при шаге 1 месяц. Оценить целесообразность вложения средств в проект развития организации связи, если норма дисконта равна 15%, удельный вес налогов 40% от валовой прибыли. Исходные данные о доходах, инвестициях и эксплуатационных расходах приводятся в таблице.
Шаг | Инвестиции, тыс. руб. | Доходы от реализации услуг связи, тыс. руб. | Общие эксплуатационные расходы, тыс. руб. |
- | - | ||
- | 6.0 | ||
- | 7.0 | ||
- | 7.0 | ||
- | 7.0 | ||
- | 8.0 |
Решение.
Величина ЧДД для постоянной нормы дисконта (Е) определяется по формуле:
ЧДД = ((40-6(1+0,15)1/6)+ (45-7(1+0,15)2/6)+ (45-7(1+0,15)3/6)+ (45-7(1+0,15)4/6)+ (50-8(1+0,15)5/6) - 60 ) =15,53335 = 15533 руб.
Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенной чистой прибыли к общей сумме приведенных капитальных вложений:
ИД = 1/60 *ЧДД = 1,2588 = 1,259.
Ответ. ЧДД = 15533 руб. ИД = 1,259.
ТЕМА 4. УСЛУГИ СВЯЗИ И ИХ ПЛАНИРОВАНИЕ
Задача №1
Составьте план объема услуг ГТС по телефонным аппаратам и таксофонам в среднегодовом натуральном выражении, а также определите их количество на конец года исходя из следующих данных: (ед.)
Виды услуг | Кол-во на начало года | План прироста | |||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
Телефонные аппараты | |||||
Таксофоны |
Решение. Планирование каналов связи (технических устройств) определяется исходя из их наличия на начало планируемого периода (N1.01), а также прироста (выбытия) в плановом году с учетом времени их функционирования (DN):
`Nпл =N1.01±D`N
Среднегодовой прирост (D`N) в зависимости от сроков ввода технических устройств в эксплуатацию определяется:
при поквартальном вводе: D`N = (3,5DN1 + 2,5DN2 + 1,5DN3 + 0,5DN4) / 4.
Телефонные аппараты
D`N = (3,5DN1 + 2,5DN2 + 1,5DN3 + 0,5DN4) / 4 = (3,5*986+2,5*1203+1,5*1302+0,5+1403)/4 = (3451+3007,5+1953+701,5)/4 = 9113/4 = 2278,25ед;
Nпл =N1.01±D`N = 52460+2278,25 = 54738,25 ед.
Таксофоны
D`N = (3,5DN1 + 2,5DN2 + 1,5DN3 + 0,5DN4) / 4 = (3,5*20+2,5*25+1,5*29+0,5+34)/4 = (70+62,5+43,5+17)/4 = 193/4 = 48,25ед;
Nпл =N1.01±D`N = 953+48,25= 1001,25 ед.
Ответ. План объема услуг ГТС по телефонным аппаратам и таксофонам в среднегодовом натуральном выражении составит 2278,25ед и 48,25ед соответственно.
Количество телефонных аппаратов и таксофонов на конец года 54738,25 ед и 1001,25 ед соответственно.
Задача №2
Определите среднегодовое количество радиотрансляционных точек на ГРТС если известны следующие данные:
Наличие радиоточек на начало года - 50000 ед.
Выбытие радиоточек составило:в январе - 400 ед., в марте - 300 ед., в сентябре - 200 ед., в октябре - 100 ед.
Количество технических устройств на конец планируемого периода равно:
Nк.г =N1.01±DN.
при помесячном вводе:
ni- число полных месяцев работы от момента ввода до конца года
Nк.г =N1.01±DN = 50000 - (400*11+300*9+200*3+100*2)/12 = 50000 -(4400+2700+600+200)/12 = 50000 - 7900/12 = 50000-658,33= 49341,67ед.
Ответ. Количество технических устройств на конец планируемого периода равно 49341,67ед.
Задача №3
Определите ожидаемый в текущем году объем услуг на ГТС и составьте план на новый период, на основании следующих исходных данных: (ед.)
Показатели | Среднее кол-во в первом полугодии | Наличие на 1.07 текущ. года | Прирост во II полугодии текущ. года | Прирост в плановом году | |||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||
Телефонные аппараты | |||||||
Установка телефон. аппаратов | - |
Решение. Эта процедура осуществляется на основе анализа данных за I и II полугодие. Затем рассчитываются коэффициенты соотношения обмена по полугодиям Кп =qII / qI и определяется их среднее значение, как средняя геометрическая , и вычисляется ожидаемое выполнение плана обмена во II полугодии qожII = qI´`К .
Телефонные аппараты:
Кп =qII / qI= (25100+1230)/25100 = 1,49;
= = 1,0242;
Ожидаемое выполнение плана обмена qожII = qI´`К = 25100*1,025 = 25710 ед.;
План объема услуг ГТС по телефонным аппаратам на конец тек.года
qож= 25710+24400/2 = 25057,5 ед.;
В отч.году установлено 900+1230 = 2130тел.апп.;
Аналогично решается пл.год: Кп =qII / qI= (27230+980+890+875+876)/(27230+980+890) = 1,06;
= 1,03; qожII = 29132,75ед.; qож= 27230+29132,75/2 =28181,375 ед.
В план.году установлено 980+890+875+876 = 3621 тел.апп.;
Ответ. Nтек=25057,5 ед. Nус=2130 ед.; Nпл=28181,375 ед. Nус=3621 ед.
Задача №4
Определите абсолютные и относительные изменения средней абонементной платы за телефонный аппарат во втором квартале по сравнению с первым в целом по ГТС на основании исходных данных представленных в таблице.
Наименование показателей | Абонементная плата в I кв., руб. | Темп прироста абонементной платы во II кв., % | Удельный вес телефонных аппаратов, % | |
I квартал | II квартал | |||
Телефонные аппараты у населения | ||||
Телефонные аппараты у организаций |
Решение.
Абонементная плата в I кв.: Телефонные аппараты у населения 50+15 = 65руб.;
Абонементная плата в I кв.: Телефонные аппараты у организаций 80+20 =100руб.;
Абонементная плата во II кв.: Телефонные аппараты у населения(на 70% больше) 65*1,7 =110,5 руб.;
Абонементная плата во II кв.: Телефонные аппараты у уорганизаций(на 30% больше) 100*1,3 = 130 руб.;
Абсолютные изменения: Абонементная плата с телефонных аппаратов возросла на (110,5-65)*0,75+(130-100)*0,25 =41,62 руб.;
Относительные изменения: (110,5/65)*0,75+(130/100)*0,25 =+1,6 или +60%.
Задача №5
Определите доходы основной деятельности ГТС в текущем и плановом году при условии, что средняя абонементная плата за месяц в текущем году составит 60,0 рублей. В плановом периоде предполагается увеличить среднюю абонементную плату на 20%. Данные о состоянии и развитии городской телефонной сети представлены в таблице: (ед.)
Показатели развития ГТС | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
Телефонные аппараты |
Доходы в текущем году (руб.)
Показатели развития ГТС | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Сумма |
Телефонные аппараты | 45000*60*3мес | 2000*60*3мес | 900*60*3мес | 800*60*3мес | - |
Доход |
Доходы в плановом году (руб.)
Средняя абонементная плата за месяц вырастит на 20%, т.е. (60*120)/100 = 72руб/мес.
Показатели развития ГТС | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Сумма |
Телефонные аппараты | 45000*72*3мес | 2000*72*3мес | 900*72*3мес | 800*72*3мес | - |
Доход |
Задача №7
Определите доходы ГТС за первое полугодие текущего периода в виде абонементной платы за основные телефонные аппараты.
Исходные данные:
наличие на 1.01 – 260 тыс. аппаратов.
прирост в 1 квартале – 12 тыс. аппаратов.
прирост во 2 квартале – 10 тыс. аппаратов.
Структурный состав абонентов:
население 60%;
юридические лица хозрасчетные – 30%;
юридические лица госбюджетные – 10%.
Тарифы:
население – 50 руб. в месяц;
юридические лица хозрасчетные – 80 руб. в месяц;
юридические лица госбюджетные – 60 руб. в месяц.
Решение.
Прирост в 1 квартале – 12 тыс. аппаратов, т.е. наличие на 1кв. = 272 тыс. аппаратов;
Абонементная плата за основные телефонные аппараты с населения = 272000апп.*0,6*50руб/мес*6мес = 48960000 руб;
Абонементная плата за основные телефонные аппараты с юридических лиц хозрасчетных = 272000апп.*0,3*80руб/мес*6мес = 39168000 руб;
Абонементная плата за основные телефонные аппараты с юридических лиц госбюджетных = 272000апп.*0,1*60руб/мес*6мес = 9792000 руб;
Ответ. Суммарные доходы ГТС за первое полугодие текущего периода в виде абонементной платы за основные телефонные аппараты составляют 48960000 + 39168000 + 9792000 = 97920000 руб.
ТЕМА 6. ПЕРСОНАЛ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ОТРАСЛИ СВЯЗИ
Задача №1
Определите изменение производительности труда на МТС в плановом году по сравнению с текущим годом, а также экономию рабочей силы по предприятию в результате роста производительности труда.
В текущем году доходы организации связи составили 842 тыс. рублей, а среднесписочная численность работников (СПЧ) – 450 человек. В плановом году эти показатели должны возрасти соответственно на 10% и на 4%.
Решение.
Производительность труда:
Рост и прирост производительности труда:
Условная экономия численности за счет роста производительности труда:
Доход плановый= 842000руб*110%/100% =926200 руб;
СПЧ плановая = 450чел*104%/100% =468 чел;
Производительность текущая: Птр0 = 842000/450 = 1871,1 руб/чел;
Производительность плановая: Птр1 = 926299/468 = 1979 руб/чел;
Рост производительности труда:
Прирост производительности труда :
Условная экономия численности за счет роста производительности труда:
= (926200/1871,1) – 468 = 27 ед.
Ответ. Прирост производительности труда составил 5,77%, условная экономия численности за счет роста производительности труда 27 ед.
Задача №2
Определите прирост и долю прироста доходов в организации связи в плановом году за счет роста производительности труда и роста численности работников.
Исходные данные:
Показатели работы организации связи текущем году.
Доходы – 1820 т. рублей.
Среднесписочная численность – 548 человек.
По плану намечено увеличить численность работников на 10% и производительность труда на 20%.
Доля прироста доходов за счет роста производительности труда в абсолютном и относительном выражении:
Составим таблицу с расчетами для наглядности
Год | Доходы, руб | Среднесписочная численность, чел | Производительность труда, руб/чел |
Текущий | 1820000/548 = 3321 | ||
плановый | 3985,4*603 = 2403075,6 | 548*110%/100% = 603 | 3321,17*120%/100% = 3985,2 |
Прирост доходов в плановом году за счет роста производительности труда:
= (3985,2-3321)=603 = 400512,6 руб;
Доля прироста доходов в плановом году за счет роста производительности труда:
= (((3985,2-3321)*603)/( 2403075,6-1820000))*100% = 400512,6/583075 *100% = 68,7%;
Прирост численности работников в плановом году за счет роста численности работников:
= 3985,2*(603-548) = 182562,4руб;
Доля прироста численности работников в плановом году за счет роста численности работников:
= (((3985,2*(603-548)/(2403075,6-1820000))*100% = (182562,4/583075) *100% = 31,3%;
Задача №3
Спланируйте ФОТ на телеграфе, если в текущем году среднесписочная численность составляла 432,2 единицы, а фонд оплаты труда – 564,5 т. рублей.
На плановый год предусматривается:
увеличение численности на 12 среднегодовых единиц;
повышение среднемесячной заработной платы на 15%.
Решение.
В текущем году среднемесячная ЗП = 564500/432,2 = 1306 руб/ед;
Год | среднесписочная численность (СПЧ),ед | фонд оплаты труда (ФОТ),руб | Изменение СПЧ в плановом году | Изменение ФОТ в плановом году |
Текущий | 432,2 | |||
плановый | 432,2+12 = 444,2 | ((1306*115%)/100%)*444,2 = 667188 | +12ед | +15% |