Анализ динамики фактических показателей реализованной продукции
1. Абсолютное отклонение фактического значения от плана:
Абсолютное отклонение = фактическое значение – плановый показатель.
А: I. Значения отсутствуют.
II. 11(ф) – 10(пл) = 1
B: I. 1310 – 1300 = 10
C: I. 315 – 350 = -35
2. Абсолютное отклонение фактического значения объема производства от предыдущего периода:
Это значение получается путем вычитания из фактического показателя текущего периода фактического показателя предыдущего периода.
А: I. Так как значения прошлого отчетного периода отсутствуют, получить значение за первый квартал не возможно. II. Так как в первом квартале нам не известно значение фактического показателя объема производства, то абсолютное отклонение будет равняться значению второго квартала.
III. 12 – 11 = 1
B: I. Так как значения прошлого отчетного периода отсутствуют, получить значение за первый квартал не возможно.
II. 1215 – 1310 = -95
C: I. Так как значения прошлого отчетного периода отсутствуют, получить значение за первый квартал не возможно.
II.394 – 315 = 79
3. Цепные темпы роста объема производства:
Значение находится при помощи пропорции, фактический показатель предыдущего периода принимается за 100%, а текущего за «х».
А: I. Так как значения прошлого отчетного периода отсутствуют, получить значение за первый квартал не возможно.
II. Так как значений предыдущего периода нет, фактический показатель за текущий период равен 100%
III.
B: I. Так как значения прошлого отчетного периода отсутствуют, получить значение за первый квартал не возможно.
II.
C: I.Так как значения прошлого отчетного периода отсутствуют, получить значение за первый квартал не возможно.
II.
4. Относительное отклонение от предыдущего показателя
Данный показатель находится делением фактического объема производства на плановый.
A: II. 11/10 = 1,1
B: I. 1310/1300 = 1,1
C: I. 315/350 = 0,9
5. Среднегодовой темп роста:
А: 102,9 ;прирост составил 2,9%
В: 95,7 ;прирост составил -4,3%, упадок реализации
С: ;прирост составил 10,5%
На графике показано как вел себя темп роста объема производства на протяжении года. Таким образом можно сказать, что из 3х кварталов спад производства присутствовал только в III квартале, а во II и IV наоборот наметился прирост на 2,9% и 10,5% соответственно.
Анализ выполнения плана реализуемой продукции.
Степень выполнения плана:
Данный критерий показывает на сколько были выполнены или не выполнены планы предприятия по сбыту продукции.
Степень выполнения плана представляет собой соотношение при котором плановое значение принимается за 100% и при помощи пропорции находим число, соответствующее фактическому значению в процентах. Оно и является степенью выполнения плана.
А: I. Значения отсутствуют.
II.
B: I.
C: I.
В общем можно сказать, что по товару А план перевыполнялся в течении всего года на 10% во II квартале, 20% в III и в IV. По товару В план выполнялся в течении всего года, в I – перевыполнялся на 0,7%, во II квартале на 1,2% и в III на 0,8%. Что же касаемо товара С, то в I и III квартале план недовыполнен на 10% и 3,8% соответственно, однако во II и IV квартале имеется перевыполнение на 6,5%.