АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | |
| | | | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
Основные средства | | | | |
первоначальная стоимость | | 120 627 | 310 898 | |
амортизация | | 52 166 | 148 574 | |
остаточная стоимость | | 68 461 | 162 324 | |
Нематериальные активы | | | | |
первоначальная стоимость | | | | |
амортизация | | | | |
остаточная стоимость | | | | |
Доходные вложения в материальные ценности | | | | |
первоначальная стоимость | | 11 385 | | |
амортизация | | 7 321 | | |
остаточная стоимость | | 4 064 | - | |
Вложения во внеоборотные активы | | 3 464 | 1 433 | |
в том числе: | | | | |
незавершенное строительство | | 3 245 | | |
Прочие внеоборотные активы | | - | - | |
ИТОГО по разделу I | | 76 002 | 163 806 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
Запасы и затраты | | 20 764 | 59 449 | |
в том числе: | | | | |
сырье, материалы и другие аналогичные активы | | 15 334 | 34 015 | |
животные на выращивании и откорме | | - | - | |
затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты | | | 2 547 | |
расходы на реализацию | | | | |
готовая продукция и товары для реализации | | 3 150 | 21 304 | |
товары отгруженные | | | | |
выполненные этапы по незавершенным работам | | - | - | |
расходы будущих периодов | | 1 387 | 1 583 | |
прочие запасы и затраты | | | | |
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам | | | 2 960 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | | - | - | |
в том числе: | | | | |
покупателей и заказчиков | | | | |
прочая дебиторская задолженность | | - | | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | | 19 543 | 59 990 | |
в том числе: | | | | |
покупателей и заказчиков | | 16 937 | 49 398 | |
поставщиков и подрядчиков | | | 2 238 | |
по налогам и сборам | | 1 103 | 5 623 | |
по расчетам с персоналом | | | | |
разных дебиторов | | | 1 851 | |
прочая дебиторская задолженность | | | | |
Расчеты с учредителями | | - | - | |
в том числе: | | | | |
по вкладам в уставный фонд | | - | - | |
прочие | | - | - | |
Денежные средства | | 18 363 | 4 151 | |
в том числе: | | | | |
денежные средства на депозитных счетах | | 10 393 | 2 403 | |
Финансовые вложения | | 5 719 | 1 134 | |
Прочие оборотные активы | | | | |
ИТОГО по разделу II | | 65 122 | 127 839 | |
БАЛАНС (190+290) | | 141 124 | 291 645 | |
| | | | | | | | | | |
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | |
| | | | |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
Уставный фонд | | 61 445 | 61 445 | |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) | | - | | |
Резервный фонд | | | - | |
в том числе: | | | | |
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | | | | |
резервные фонды , образованные в соответствии с учредительными документами | | | | |
Добавочный фонд | | 39 525 | 124 936 | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | | | | |
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) | | 10 942 | -15 241 | |
Целевое финансирование | | - | - | |
Доходы будущих периодов | | | | |
ИТОГО по разделу III | | 111 912 | 171 322 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
Долгосрочные кредиты и займы | | 18 458 | 70 242 | |
Прочие долгосрочные обязательства | | | | |
ИТОГО по разделу IV | | 18 458 | 70 242 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
Краткосрочные кредиты и займы | | | | |
Кредиторская задолженность | | 10 751 | 49 110 | |
в том числе: | | | | |
перед поставщиками и подрядчиками | | 8 286 | 31 910 | |
перед покупателями и заказчиками | | | | |
по расчетам с персоналом по оплате труда | | | | |
по прочим расчетом с персоналом | | | | |
по налогам и сборам | | | 10 281 | |
по социальному страхованию и обеспечению | | | | |
по лизинговым платежам | | | | |
перед прочими кредиторами | | 1 064 | 4 168 | |
Задолженность перед участниками (учредителями) | | | | |
в том числе: | | | | |
по выплате доходов, дивидендов | | | | |
прочая задолженность | | - | - | |
Резервы предстоящих расходов | | | | |
Прочие краткосрочные обязательства | | - | - | |
ИТОГО по разделу V | | 10 754 | 50 081 | |
БАЛАНС (490+590+690) | | 141 124 | 291 645 | |
Из строки 620: | | | | |
долгосрочная кредиторская задолженность | | | | |
краткосрочная кредиторская задолженность | | 10 751 | 49 110 | |
| | | | |
Активы и обязательства, учитываемые за балансом | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | |
Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства | | | | |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | | | | |
Материалы, принятые в переработку | | | | |
Товары, принятые на комиссию | | - | - | |
Оборудование, принятое для монтажа | | - | - | |
Бланки строгой отчетности | | | | |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | | | | |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | | - | - | |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | | - | - | |
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств | | -949 | | |
Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | | - | - | |
Нематериальные активы, полученные в пользование | | - | - | |
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов | | | | |
Потеря стоимости основных средств | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |