Стоимость (по учетным ценам) материальных ценностей, поступивших в подотчет материально-ответственным лицам за месяц
Счет 10 (07) ______________________ руб.; в том числе по материально-ответственным лицам (код или фамилия)
N пп в ж/о | сумма | N пп в ж/о | сумма | N пп в ж/о | сумма | N пп в ж/о | сумма | N пп в ж/о | сумма | N пп в ж/о | сумма | N пп в ж/о | сумма | N пп в ж/о | сумма | N пп в ж/о | сумма | N пп в ж/о | сумма | N пп в ж/о | сумма | N пп в ж/о | сумма | N пп в ж/о | сумма |
Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого |
Счет 12: всего ________________ руб.;в том числе по материально-ответственным лицам (код или фамилия):
Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | |||||||||||||||
Журнал-ордер закончен ______________ | В Главной книге суммы оборотов отражены _________________ | ||||||||||||||||||||||||||
дата | дата | ||||||||||||||||||||||||||
Исполнители | Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ А4
(обязательное)
предприятие, организация | |
Журнал - | |
по кредиту счета 71 - Расчеты с подотчетными лицами |
N записи | N авансового отчета | Фамилия, и., о. подотчетного лица | Порядковый номер по журналу-ордеру за прошлый месяц | Остаток на начало месяца | Выдано в подотчет | Выдано в возмещение перерасхода | Возмещены, ванные суммы | ||||||||||
дата возникновения задолженности | дебет (суммы, оставшиеся в подотчете) | кредит (суммы невозмещенного перерасхода) | дата | корреспонди- рующий счет | сумма | дата | корреспонди- рующий счет | сумма | дата | корреспонди- рующий счет | сумма | дата | с кредита в дебет | ||||
Касса | |||||||||||||||||
А | Б | В | |||||||||||||||
Итого |
Типовая форма N Ж-7 | |
Утверждена Министерством финансов | |
ордер N 7 | Российской Федерации |
и аналитические данные по этому счету за ________ 20____ г. |
удержаны неиспользо- аванса | Израсходовано из подотчетных сумм | В общей сумме по утвержденному отчету | Остаток на конец месяца | ||||||||||||
счета 71 счетов | по представленному отчету | с кредита счета 71 в дебет счетов 04, 06, 07, 08, 10, 12, 25, 26, 29, 31, 41, 43, 44, 45, 55, 56, 76, 80, 96* | расходы на служебные командировки | из них суточные | дебет (суммы, оставшиеся в подотчете) | кредит (суммы невозмещенного перерасхода) | |||||||||
N записи | Расчеты с персоналом по оплате труда | N __ | дата представ- ления | утвержденная сумма расхода | N __ | N ___ | N ___ | N __ | N __ | всего | в том числе | ||||
А | |||||||||||||||
Итого |
N записи | N авансового отчета | Фамилия, и., о. подотчетного лица | Порядковый номер по журналу-ордеру за прошлый месяц | Остаток на начало месяца | Выдано в подотчет | Выдано в возмещение перерасхода | Возмещены, ванные суммы | ||||||||||
дата возникновения задолженности | дебет (суммы, оставшиеся в подотчете) | кредит (суммы невозмещенного перерасхода) | дата | корреспондирующий счет | сумма | дата | корреспондирующий счет | сумма | дата | корреспондирующий счет | сумма | дата | с кредита в дебет | ||||
Касса | |||||||||||||||||
А | Б | В | |||||||||||||||
< |