Выписка с расчетного счета № 37065 ОАО «Донмаш»
Дата | № документа | № операции | Сумма, грн. | Содержание операции |
1500,00 | Входящее сальдо | |||
26.06 | 3210,00 | От фирмы «Гражданстрой» за реализованные им инструменты | ||
26.06 | 1200,00 | Областному учебному комбинату за подготовку счетных работников завода | ||
26.06 | 1550,00 | Перечислены отчисления в рамках договорной суммы в централизованный фонд министерства | ||
26.06 | 460,00 | Автомобильному хозяйству № 358 за перевозку грузов, поступивших на склады | ||
26.06 | 230,00 | Зачислен остаток неиспользованного аккредитива | ||
26.06 | 770,00 | От городского профилактория за реализованную ему мебель | ||
26.06 | 375,00 | Перечислен в бюджет подоходный налог с заработной платы работников | ||
26.06 | 150,00 | Перечислено почтовому отделению № 66 за услуги связи | ||
26.06 | 2340,00 | Получено за реализованные станки и оборудование |
Задание № 4.
Составить бухгалтерские проводки по следующим хозяйственным операциям:
Выписка банка по лимитированной чековой книжке
Дата | № операции | Сумма, грн. | Содержание операции |
27.06 | 1500,00 | Перечислено с расчетного счета в пополнение лимита по чековой книжке | |
27.06 | 370,00 | Оплачен счет транспортной конторы за перевозку сырья и материалов | |
27.06 | 430,00 | Оплачены услуги Донецкого национального университета по подготовке специалистов | |
28.06 | 380,00 | Оплачены чеками из лимитированной чековой книжки погрузочно-разгрузочные расходы | |
28.06 | 320,00 | Оплачен счет поставщиков за приобретенные запасные части |
Составить бухгалтерские проводки по следующим хозяйственным операциям:
№ операции | Сумма, грн. | Содержание операции |
7400,00 | По поручению завода банком выставлен аккредитив с расчетного счета для расчетов с Макеевским металлургическим комбинатом | |
5920,00 | Оприходованы на склад сталь и чугун, поступившие от ММК | |
5920,00 | Списывается с аккредитива задолженность поставщику (ММК) | |
1300,00 | Открыт аккредитив для расчетов с Углесбытом | |
420,00 | Погашена задолженность перед Углесбытом за счет аккредитива | |
? | Остаток неиспользованных средств аккредитива для расчетов с Углесбытом возвращается на расчетный счет |
Вариант № 13.
Задание № 1.
Остаток по счету 301 на 13.04 — 500 грн.
1. Выписать и зарегистрировать приходные и расходные кассовые ордера:
1) Приходный ордер № 154 от 13.04.
По чеку № 62130 получено с расчетного счета 10000,00 грн. для выдачи заработной платы рабочим и служащим.
2) Расходный ордер № 181 от 13.04.
Выплачена заработная плата рабочим вспомогательного производства по ведомостям № 11, 12— 7500,00 грн.
3) Расходный ордер № 182 от 13.04.
Выдана Семенову И.Н. ссуда на индивидуальное жилищное строительство — 1500,00 грн.
4) Приходный ордер № 155 от 13.04.
Получен от Трошенко С.С. остаток неиспользованных подотчетных сумм — 1700,00 грн.
5) Расходный ордер № 183 от 13.04.
Выдана Петровой Е.В. материальная помощь за счет фонда материального поощрения в размере 500,00 грн.
2. Составить кассовый отчет за 13.04.
3. Обработать отчет кассира за 13.04 и отразить его в журнале-ордере № 1 и ведомости № 1.
Задание № 2.
Составить бухгалтерские проводки по следующим хозяйственным отчетам кассира и отразить их в журнале-ордере № 1 и ведомости № 1:
Отчет кассира за 14–16.04
№ документа | От кого получено и кому выдано | № корсчета | Приход | Расход |
Остаток на 14.04. | ? | |||
По чеку № 62131 с расчетного счета ссуда на строительство садовых домиков | 1400,00 | |||
Левину Е.С. ссуда на строительство садового домика | 500,00 | |||
Зинченко В.П. ссуда на строительство садового домика | 530,00 | |||
От Игнатенко Г.В. остаток неиспользованных подотчетных сумм | 23,00 | |||
От Сергеева П.М. в погашение задолженности по возмещению материального ущерба | 60,00 | |||
Тихонову А.Б. в подотчет на командировочные расходы | 43,00 |
От Юдкина Г.С. остаток неиспользованных подотчетных сумм | 60,00 | |||
По чеку № 62132 с расчетного счета на заработную плату | 15,00 | |||
Яковлеву Я.М. депонированная заработная плата | 980,00 | |||
Сидорову А.Я. в подотчет на хозяйственные расходы | 350,00 | |||
Итого | ? | ? | ||
Остаток на 17.04 | ? |
Отчет кассира за 17–20.04
№ документа | От кого получено и кому выдано | № корсчета | Приход | Расход |
Остаток на 17.04 | ? | |||
Петрову С.М. депонированная заработная плата | 250,00 | |||
Суворовой Т.М. депонированная заработная плата | 180,00 | |||
От Серого Г.П. остаток подотчетных сумм | 25,00 | |||
По чеку № 62133 с расчетного счета на командировочные расходы | 400,00 | |||
Котову К.П. в подотчет на командировочные расходы | 90,00 | |||
Козлову К.П. в подотчет на командировочные расходы | 110,00 | |||
Симонову Ю.С. перерасход по авансовому отчету | 30,00 | |||
От Юдина А.Ю. остаток подотчетных сумм | 16,00 | |||
От Юдашкина А.С. в погашение задолженности по возмещению материального ущерба | 60,00 | |||
Итого | ? | ? | ||
Остаток на 21.04 | ? |
Задание № 3.
Составить бухгалтерские проводки по следующим хозяйственным операциям и отразить их в журнале-ордере № 2 и ведомости № 2:
Выписка с расчетного счета № 64212 завода цветных металлов им. Кирова
Дата | № документа | № операции | Сумма, грн. | Содержание операции |
1500,00 | Входящее сальдо | |||
22.04 | 4350,00 | Зачислен остаток лимитированной чековой книжки |
22.04 | 250,00 | От Ясиноватской железной дороги суммы по претензиям | ||
22.04 | 780,00 | Управлению водоканализации за воду для душевой | ||
23.04 | 6400,00 | От покупателя Краматорского машиностроительного завода в оплату за отгруженную продукцию | ||
23.04 | 460,00 | Профсоюзу отчисления на социальное страхование | ||
23.04 | 1800,00 | Отчисления в рамках договора в централизованный фонд министерства | ||
24.04 | 130,00 | Вычислительному центру за обработку документации | ||
24.04 | 320,00 | АТП № 1418 за перевозку грузов, поступивших на склады ОМТС | ||
24.04 | 4500,00 | Из кассы выручка за реализованные материалы | ||
24.04 | 420,00 | Областному учебному комбинату за подготовку счетных работников |
Задание № 4.
Составить бухгалтерские проводки по следующим хозяйственным операциям: