Титульный лист контрольной работы
РЕШЕНИЕ СКВОЗНОЙ ЗАДАЧИ
Таблица 1
Ведомость остатков по счетам бухгалтерского учета
на начало периода, руб.
Шифр счета | Вариант | |||||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
3 590 000 | 4 120 000 | 2 870 000 | ||||
1 145 000 | 1 784 000 | 749 600 | ||||
90 000 | 70 000 | 110 200 | ||||
28 400 | 14 200 | 44 700 | ||||
957 600 | 957 600 | 957 600 | ||||
43 090 | 43 090 | 43 090 | ||||
48 200 | 48 200 | 48 200 | ||||
300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||
1 500 000 | 2 500 000 | 1 870 000 | ||||
2 400 000 | 1 987 000 | 2 679 800 | ||||
2 970 000 | 2 970 000 | 2 970 000 | ||||
900 000 | 900 000 | 900 000 | ||||
367 200 | 910 690 | 347 200 | ||||
279 000 | 279 000 | 279 000 | ||||
356 000 | 456 000 | 456 000 | ||||
1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||
15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||
1 675 000 | 2 700 000 | 1 000 000 | ||||
309 800 | – | 280 400 | ||||
860 000 | 172 000 | 285 800 | ||||
534 490 | 365 000 | 285 190 | ||||
125 000 | 98 000 | 105 000 | ||||
Итого | 9 849 890 | 9 849 890 | 10 948 890 | 10 948 890 | 8 902 890 | 8 902 890 |
Журнал регистрации хозяйственных операций
за отчетный период Таблица 2
Содержание фактов хозяйственной жизни | Сумма, руб | |||
1. Денежный чек, приходный кассовый ордер. Получено с расчетного счета в кассу на командировочные расходы | 13 500 | |||
2. Расходный кассовый ордер. Выдано на командировочные расходы главному инженеру Волкову П. Ю. | 13 500 | |||
3. Денежный чек, приходный кассовый ордер. Получено с расчетного счета в кассу на выплату заработной платы | 200 000 | |||
4. Выписка из расчетного счета. Перечислено с расчетного счета: - страховые взносы и страховые платежи - налоги - поставщику услуг | 356 000 135 000 144 000 | |||
6. Платежная ведомость, расходные кассовые ордера. Выдана заработная плата персоналу фабрики. | 200 000 | |||
9. Счет, счет-фактура, договор поставки. Принят к оплате счет ЗАО «Евростандарт» за материалы: - стоимость материалов - НДС (18 %) | 300 000 54 000 | |||
15. Требование-накладные, лимитно-заборные карты. Отпущены со склада материалы в основное производство | 250 000 | |||
19. Приходный кассовый ордер. Волковым П. Ю. внесен в кассу остаток неиспользованного аванса на командировочные расходы | ||||
21. Счет, счет-фактура. Принят к оплате счет ООО «Компьютер-трейд» за копировальную технику: - стоимость копировальной техники по счету - НДС (18%) | 61 000 10 980 | |||
20. Авансовый отчет экспедитора Митрофанова В. В. Приобретены в салоне-магазине оргтехника «Интерсофт» расходные материалы для копиров и принтеров за счет подотчетных сумм | 15 000 | |||
57. Расчет бухгалтерии. Начислены: - налог на имущество (условно) - налог на прибыль (условно) | 7 800 9 000 | |||
59. Расчет бухгалтерии. Подлежит возмещению из бюджета НДС по оприходованным ценностям и услугам | 64 980 | |||
63. Расчет бухгалтерии. Закрыт счет 99 «Прибыли и убытки» заключительной проводкой в конце года: – выявлена чистая прибыль | 45 000 | |||
64. Расчет бухгалтерии. Списаны прочие расходы и включены в состав убытка текущего периода. | 7 800 | |||
65. Расчет бухгалтерии. Определена прибыль от продажи продукции за текущий отчетный период Примечание: считать сумму прибыли от продажи продукции равной сумме выручки.(количество проводок 3) | 61 800 | |||
ИТОГО ПО ЖУРНАЛУ | ||||
Титульный лист контрольной работы
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Омский государственный институт сервиса
Факультет экономии и сервисных технологий
Кафедра Экономики и менеджмента
Защищена с оценкой Допустить к защите
« »
(Ф.И.О. руководителя)
« » 20 г.
Контрольная работа
по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ»
Вариант №
Выполнил(-а) студент(-ка)
гр.____________________
______________________
______________________
(Ф.И.О. полностью)
Руководитель работы
Доцент каф. «ЭиМ
Балашова Елена Александровна
Омск 20__ г.