Расчет основных показателей эффективности производства
Эффективность характеризуется размером экономического эффекта, достигнутого в расчете на единицу вложенных материальных и трудовых ресурсов. Задача предприятия состоит в том, чтобы с каждой единицы затрат, вложенных в производство, получить максимально возможный эффект.
Рассчитаем объемные показатели, необходимые для расчета показателей эффективности, показатели эффективности использования основных фондов, показатели эффективности труда, обобщающие показатели эффективности производства для текущего и планируемого года и проведем сравнительный анализ данных показателей.
Коэффициент фондоотдачи рассчитаем по формуле (35):
(30)
где Вр – выручка от реализации товаров (работ, услуг), за вычетом косвенных налогов, тыс. руб.;
– среднегодовая стоимость ОС, тыс. руб.
Коэффициент фондоемкостирассчитаем по формуле (36):
(31)
Коэффициент фондовооруженностирассчитаем по формуле (37):
(32)
где – среднегодовая численность работников, чел.
Рентабельность ОС рассчитаем по формуле (33):
, % (33)
Производительность труда рассчитаем по формуле (34):
д. ед./чел. (34)
Процент прироста производительности труда рассчитаем по формуле (35):
, % (35)
где IПТ – процент прироста производительности труда, %;
ПТтек – производительность труда в текущем году, тыс. руб./чел;
ПТпл – производительность труда в планируемом году, тыс. руб./чел.
Процент прироста средней заработной платы рассчитаем по формуле (36):
, % (37)
где IЗП – процент прироста средней заработной платы, %;
ЗПтек – средняя месячная заработная плата в текущем году, руб.;
ЗПпл – средняя месячная заработная плата в планируемом году , руб.
Себестоимость единицы продукции рассчитаем по формуле (18).
Рентабельность организации рассчитаем по формуле (42):
, % (38)
Процент снижения себестоимости 100руб. выручки рассчитаем по формуле (39):
% (39)
По формулам (30) – (38) рассчитаем показатели, характеризующие эффективность деятельности РУЭС в текущем году:
КФОтек = 5 032 400 / 4896 150= 1,03 руб.
КФЕтек = 4896 150/ 5 032 400 = 0,97 руб.
КФВтек = 4896 150/ 92 = 53 219,02 тыс. руб./чел.
РОСтек = 300 000 / 4896 150* 100 = 6,13%
ПТтек=5 032 400 / 92 =54 700 тыс. руб./чел.
С100р.тек=4 950 740/ 5 032 400 *100=98,38 руб.
Рорг тек=300 000/4 950 740*100=6,06%
По формулам (30) – (38) рассчитаем показатели, характеризующие эффективность деятельности РУЭС в планируемом году:
КФОпл = 6 406 177,86 / 5 997 941,67 =1,07 руб.
КФЕпл = 5 997 941,67 / 6 406 177,86 =0,94 руб.
КФВпл = 5 997 941,67 /97 =61834,45 тыс. руб./чел.
РОСпл = 276 825,08 / 5 997 941,67 * 100 =4,62%
ПТпл= 6 406 177,86 / 97 = 66 043,07 тыс. руб./чел.
IПТпл=(66 043,07/54 700 – 1)*100= 20,74%
IЗПпл = (2 675,98/2 500,92 – 1)*100 = 7%
С100р.пл= 6 246 617,52 / 6 406 177,86 *100=97,51 руб.
С=(1-97,51/98,38)*100= 0,88%
Роргпл= (276 825,08 / 6 246 617,52)*100 = 4,43%
Сведем в таблице 6 все рассчитанные показатели экономической эффективности производства.
Таблица 6 – Показатели экономической эффективности деятельности РУЭС
Показатели | Ед. изм. | Текущий год | Планируемый год | Изменение (+, –) |
1 Показатели, необходимые для расчета показателей эффективности: | ||||
1.1 Доходы РУЭС | тыс.руб. | 6 300 250 | 7 926 963,43 | +1 626 713,43 |
1.2 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) | тыс.руб. | 4 950 740 | 6 246 617,52 | +1 295 877,52 |
1.3 Чистая прибыль | тыс. руб. | 300 000 | 276 825,08 | -23 174,92 |
1.4 Среднегодовая стоимость ОС | тыс. руб. | 4 896 150 | 5 997 941,67 | +1 101 791,67 |
1.5 Среднегодовая численность работников | чел. | +5 | ||
1.6 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году за вычетом косвенных налогов | тыс. руб. | 5 032 400 | 6 406 177,67 | +1 373 777,86 |
Продолжение таблицы 6
2 Показатели эффективности использования основных средств: | ||||
2.1 Коэффициент фондоотдачи | руб. | 1,03 | 1,07 | +0,04 |
2.2 Коэффициент фондоемкости | руб. | 0,97 | 0,94 | -0,03 |
2.3 Коэффициент фондовооруженности | тыс. руб./чел. | 53 219,02 | 61 834,45 | +8 615,43 |
2.4 Рентабельность основных средств | % | 6,13 | 4,62 | -1,51 |
3 Показатели эффективности труда: | ||||
3.1 Производитель-ность труда | тыс. руб./чел. | 54 700 | 66 043,07 | +11 343,07 |
3.2 Процент прироста производительности труда | % | – | 20,74 | – |
3.3 Процент прироста средней заработной платы | % | – | – | |
4 Обобщающие показатели эффективности производства: | ||||
4.1 Себестоимость единицы продукции (ста рублей выручки от реализации товаров (работ, услуг)) | руб. | 98,38 | 97,51 | -0,87 |
Окончание таблицы 6
4.2 Процент снижения себестоимости единицы продукции | % | – | 0,88 | – |
4.3 Рентабельность РУЭС | % | 6,06 | 4,43 | -1,63 |
Расчет основных показателей плана экономического развития предприятия связи на планируемый год показал, что по плану на будущий год намечено снижение себестоимости единицы продукции на 0,88%. Процент прироста производительности труда составит 20,74%, это опередит темп роста заработной платы и составит 7%. Эффективность использования ОС увеличится, т.к. фондоотдача увеличится на 3,88%, а это значит, что с каждого рубля, вложенного в ОС, предприятие получит больше прибыли. Коэффициент фондоемкости уменьшится на 3,09%, что связано с ростом выручки от реализации товаров (работ, услуг). Коэффициент фондовооруженности составит 61 834,45 тыс.руб./чел, т.е. 61 834,45 тыс.руб. стоимости основных средств приходится на каждого работника предприятия. Рентабельность предприятия уменьшится на 1,63%, т. к. темп роста затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) превышает темп роста чистой прибыли.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения курсовой работы мы рассчитали экономические показатели на планируемый год в РУЭС. Также в процессе курсовой работы были закреплены теоретические знания по курсу «Экономика организации», умение самостоятельно рассчитать основные экономические показатели, характеризующие экономическую эффективность производства.
Основные цели и задачи курсового проекта выполнены.
ЛИТЕРАТУРА
1 Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика предприятия» для студентов специальности 2 - 45 01 03 – Сети телекоммуникаций – Минск, 2012.
2 Экономика организации. / Под ред. В. Я. Хрипача. – Мн.: Экономпресс, 2000.
3 Ильина А.И., Волкова В.П. Экономика предприятия. Учебное пособие – М.: “Новое знание”, 2003.
4 Золотогоров В. Г. Организация и планирование производства: Практ. пособие. – Мн.: ФУА Информ, 2001.
5 Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи. – М.: Радио и связь, 2000.
6 ГОСТ 2.105-95 СТП ВГКС. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – М.: Издательство стандартов,1996.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Исходные данные для выполнения курсовой работы
Таблица А1 – Исходные данные для выполнения курсовой работы
Наименование показателей | Ед. изм | Значения |
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году: | ||
1.1 Междугородная телефонная связь | тыс. руб. | 1 787 654 |
1.2 Городская телефонная связь | тыс. руб. | 1 699 874 |
1.3 Сельская телефонная связь | тыс. руб. | 1 210 450 |
1.4 Телеграфная связь | тыс. руб. | 924 320 |
1.5 Радиофикация | тыс. руб. | 819 850 |
1.6 Другие виды электросвязи | тыс. руб. | 513 050 |
2 Планируемый прирост выручки: | ||
2.1 МТС | % | |
2.2 ГТС | % | |
2.3 СТС | % | |
2.4 ТГС | % | – |
2.5 РФ | % | 1,5 |
2.6 Другие виды электросвязи | % | |
3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году | тыс. руб. | 106 500 |
4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году | тыс. руб. | 68 050 |
5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году | тыс. руб. | 65 000 |
6 Стоимость ОС на начало план.года: | ||
6.1 Здания | тыс. руб. | 1 580 450 |
6.2 Машины и оборудование | тыс. руб. | 1 450 200 |
6.3 Передаточные устройства | тыс. руб. | 1 120 140 |
Продолжение таблицы А1
6.4 Сооружения | тыс. руб. | 998 750 |
6.5 Транспортные средства | тыс. руб. | 835 870 |
6.6 Прочие | тыс. руб. | 110 740 |
7 Ввод в эксплуатацию ОС в план.году: | ||
7.1 Здания | тыс. руб. | – |
7.2 Машины и оборудование | тыс. руб. | – |
7.3 Передаточные устройства | тыс. руб. | 92 300 в мае |
7.4 Сооружения | тыс. руб. | 84 200 с ноября |
7.5 Транспортные средства | тыс. руб. | – |
7.6 Прочие | тыс. руб. | – |
8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году: | ||
8.1 Здания | тыс. руб. | 110 500 в августе |
8.2 Машины и оборудование | тыс. руб. | – |
8.3 Передаточные устройства | тыс. руб. | – |
8.4 Сооружения | тыс. руб. | – |
8.5 Транспортные средства | тыс. руб. | 102 500 время не планируется |
8.6 Прочие | тыс. руб. | 102 000 в марте |
9 Срок полезного использования ОС: | ||
9.1 Здания | лет | |
9.2 Машины и оборудование | лет | |
9.3 Передаточные устройства | лет | |
9.4 Сооружения | лет | |
9.5 Транспортные средства | лет | |
9.6 Прочие | лет | |
10 Численность работников на начало планируемого года | чел | |
11 Планируемое увеличение численности работников | чел | 4 во 2-м квартале |
12 Планируемое уменьшение численности работников | чел | 2 время не планируется |
Окончание таблицы А1
13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году | руб. | 2 500 920 |
14 Планируемый темп роста средней заработной платы | % | |
15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году: | ||
15.1 Материалы и запчасти | руб. | 2,9 |
15.2 Электроэнергия | руб. | 3,4 |
15.3 Топливо | руб. | 5,2 |
16 Процент снижения материальных затрат на 100 руб. выручки в планируемом году: | ||
16.1 Материалы и запчасти | % | 1,5 |
16.2 Электроэнергия | % | |
16.3 Топливо | % | 9,5 |
17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) | % | |
18 Льготируемая прибыль в планируемом году | тыс. руб. | 47 520 |
19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году | тыс. руб. | – |
20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году | тыс. руб. | – |
21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году | тыс. руб. | 71 950 |
22 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от физических лиц в планируемом году | тыс. руб. | 199 070 |
23 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году за вычетом косвенных налогов | тыс. руб. | 5 032 400 |
24 Доходы в текущем году | тыс. руб. | 6 300 250 |
25 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году | тыс. руб. | 4 950 740 |
26 Чистая прибыль в текущем году | тыс. руб. | 300 000 |
27 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году | тыс. руб. | 4 896 150 |
28 Среднегодовая численность работников в текущем году | чел |