Расчет основных показателей эффективности производства

Эффективность характеризуется размером экономического эффекта, достигнутого в расчете на единицу вложенных материальных и трудовых ресурсов. Задача предприятия состоит в том, чтобы с каждой единицы затрат, вложенных в производство, получить максимально возможный эффект.

Рассчитаем объемные показатели, необходимые для расчета показателей эффективности, показатели эффективности использования основных фондов, показатели эффективности труда, обобщающие показатели эффективности производства для текущего и планируемого года и проведем сравнительный анализ данных показателей.

Коэффициент фондоотдачи рассчитаем по формуле (35):

расчет основных показателей эффективности производства - student2.ru (30)

где Вр – выручка от реализации товаров (работ, услуг), за вычетом косвенных налогов, тыс. руб.;

расчет основных показателей эффективности производства - student2.ru – среднегодовая стоимость ОС, тыс. руб.

Коэффициент фондоемкостирассчитаем по формуле (36):

расчет основных показателей эффективности производства - student2.ru (31)

Коэффициент фондовооруженностирассчитаем по формуле (37):

расчет основных показателей эффективности производства - student2.ru (32)

где расчет основных показателей эффективности производства - student2.ru – среднегодовая численность работников, чел.

Рентабельность ОС рассчитаем по формуле (33):

расчет основных показателей эффективности производства - student2.ru , % (33)

Производительность труда рассчитаем по формуле (34):

расчет основных показателей эффективности производства - student2.ru д. ед./чел. (34)

Процент прироста производительности труда рассчитаем по формуле (35):

расчет основных показателей эффективности производства - student2.ru , % (35)

где IПТ – процент прироста производительности труда, %;

ПТтек – производительность труда в текущем году, тыс. руб./чел;

ПТпл – производительность труда в планируемом году, тыс. руб./чел.

Процент прироста средней заработной платы рассчитаем по формуле (36):

расчет основных показателей эффективности производства - student2.ru , % (37)

где IЗП – процент прироста средней заработной платы, %;

ЗПтек – средняя месячная заработная плата в текущем году, руб.;

ЗПпл – средняя месячная заработная плата в планируемом году , руб.

Себестоимость единицы продукции рассчитаем по формуле (18).

Рентабельность организации рассчитаем по формуле (42):

расчет основных показателей эффективности производства - student2.ru , % (38)

Процент снижения себестоимости 100руб. выручки рассчитаем по формуле (39):

расчет основных показателей эффективности производства - student2.ru % (39)

По формулам (30) – (38) рассчитаем показатели, характеризующие эффективность деятельности РУЭС в текущем году:

КФОтек = 5 032 400 / 4896 150= 1,03 руб.

КФЕтек = 4896 150/ 5 032 400 = 0,97 руб.

КФВтек = 4896 150/ 92 = 53 219,02 тыс. руб./чел.

РОСтек = 300 000 / 4896 150* 100 = 6,13%

ПТтек=5 032 400 / 92 =54 700 тыс. руб./чел.

С100р.тек=4 950 740/ 5 032 400 *100=98,38 руб.

Рорг тек=300 000/4 950 740*100=6,06%

По формулам (30) – (38) рассчитаем показатели, характеризующие эффективность деятельности РУЭС в планируемом году:

КФОпл = 6 406 177,86 / 5 997 941,67 =1,07 руб.

КФЕпл = 5 997 941,67 / 6 406 177,86 =0,94 руб.

КФВпл = 5 997 941,67 /97 =61834,45 тыс. руб./чел.

РОСпл = 276 825,08 / 5 997 941,67 * 100 =4,62%

ПТпл= 6 406 177,86 / 97 = 66 043,07 тыс. руб./чел.

IПТпл=(66 043,07/54 700 – 1)*100= 20,74%

IЗПпл = (2 675,98/2 500,92 – 1)*100 = 7%

С100р.пл= 6 246 617,52 / 6 406 177,86 *100=97,51 руб.

расчет основных показателей эффективности производства - student2.ru С=(1-97,51/98,38)*100= 0,88%

Роргпл= (276 825,08 / 6 246 617,52)*100 = 4,43%

Сведем в таблице 6 все рассчитанные показатели экономической эффективности производства.

Таблица 6 – Показатели экономической эффективности деятельности РУЭС

Показатели Ед. изм. Текущий год Планируемый год Изменение (+, –)
1 Показатели, необходимые для расчета показателей эффективности:
1.1 Доходы РУЭС тыс.руб. 6 300 250 7 926 963,43 +1 626 713,43
1.2 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) тыс.руб. 4 950 740 6 246 617,52 +1 295 877,52
1.3 Чистая прибыль тыс. руб. 300 000 276 825,08 -23 174,92
1.4 Среднегодовая стоимость ОС тыс. руб. 4 896 150 5 997 941,67 +1 101 791,67
1.5 Среднегодовая численность работников чел. +5
1.6 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году за вычетом косвенных налогов тыс. руб. 5 032 400 6 406 177,67 +1 373 777,86

Продолжение таблицы 6

2 Показатели эффективности использования основных средств:
2.1 Коэффициент фондоотдачи руб. 1,03 1,07 +0,04
2.2 Коэффициент фондоемкости руб. 0,97 0,94 -0,03
2.3 Коэффициент фондовооруженности тыс. руб./чел. 53 219,02 61 834,45 +8 615,43
2.4 Рентабельность основных средств % 6,13 4,62 -1,51
3 Показатели эффективности труда:
3.1 Производитель-ность труда тыс. руб./чел. 54 700 66 043,07 +11 343,07
3.2 Процент прироста производительности труда % 20,74
3.3 Процент прироста средней заработной платы %
4 Обобщающие показатели эффективности производства:
4.1 Себестоимость единицы продукции (ста рублей выручки от реализации товаров (работ, услуг)) руб. 98,38 97,51 -0,87


Окончание таблицы 6

4.2 Процент снижения себестоимости единицы продукции % 0,88
4.3 Рентабельность РУЭС % 6,06 4,43 -1,63

Расчет основных показателей плана экономического развития предприятия связи на планируемый год показал, что по плану на будущий год намечено снижение себестоимости единицы продукции на 0,88%. Процент прироста производительности труда составит 20,74%, это опередит темп роста заработной платы и составит 7%. Эффективность использования ОС увеличится, т.к. фондоотдача увеличится на 3,88%, а это значит, что с каждого рубля, вложенного в ОС, предприятие получит больше прибыли. Коэффициент фондоемкости уменьшится на 3,09%, что связано с ростом выручки от реализации товаров (работ, услуг). Коэффициент фондовооруженности составит 61 834,45 тыс.руб./чел, т.е. 61 834,45 тыс.руб. стоимости основных средств приходится на каждого работника предприятия. Рентабельность предприятия уменьшится на 1,63%, т. к. темп роста затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) превышает темп роста чистой прибыли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы мы рассчитали экономические показатели на планируемый год в РУЭС. Также в процессе курсовой работы были закреплены теоретические знания по курсу «Экономика организации», умение самостоятельно рассчитать основные экономические показатели, характеризующие экономическую эффективность производства.

Основные цели и задачи курсового проекта выполнены.

ЛИТЕРАТУРА

1 Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика предприятия» для студентов специальности 2 - 45 01 03 – Сети телекоммуникаций – Минск, 2012.

2 Экономика организации. / Под ред. В. Я. Хрипача. – Мн.: Экономпресс, 2000.

3 Ильина А.И., Волкова В.П. Экономика предприятия. Учебное пособие – М.: “Новое знание”, 2003.

4 Золотогоров В. Г. Организация и планирование производства: Практ. пособие. – Мн.: ФУА Информ, 2001.

5 Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи. – М.: Радио и связь, 2000.

6 ГОСТ 2.105-95 СТП ВГКС. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – М.: Издательство стандартов,1996.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Исходные данные для выполнения курсовой работы

Таблица А1 – Исходные данные для выполнения курсовой работы

Наименование показателей Ед. изм Значения
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году:    
1.1 Междугородная телефонная связь тыс. руб. 1 787 654
1.2 Городская телефонная связь тыс. руб. 1 699 874
1.3 Сельская телефонная связь тыс. руб. 1 210 450
1.4 Телеграфная связь тыс. руб. 924 320
1.5 Радиофикация тыс. руб. 819 850
1.6 Другие виды электросвязи тыс. руб. 513 050
2 Планируемый прирост выручки:    
2.1 МТС %
2.2 ГТС %
2.3 СТС %
2.4 ТГС %
2.5 РФ % 1,5
2.6 Другие виды электросвязи %
3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году тыс. руб. 106 500
4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году тыс. руб. 68 050
5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году тыс. руб. 65 000
6 Стоимость ОС на начало план.года:    
6.1 Здания тыс. руб. 1 580 450
6.2 Машины и оборудование тыс. руб. 1 450 200
6.3 Передаточные устройства тыс. руб. 1 120 140

Продолжение таблицы А1

6.4 Сооружения тыс. руб. 998 750
6.5 Транспортные средства тыс. руб. 835 870
6.6 Прочие тыс. руб. 110 740
7 Ввод в эксплуатацию ОС в план.году:    
7.1 Здания тыс. руб.
7.2 Машины и оборудование тыс. руб.
7.3 Передаточные устройства тыс. руб. 92 300 в мае
7.4 Сооружения тыс. руб. 84 200 с ноября
7.5 Транспортные средства тыс. руб.
7.6 Прочие тыс. руб.
8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году:    
8.1 Здания тыс. руб. 110 500 в августе
8.2 Машины и оборудование тыс. руб.
8.3 Передаточные устройства тыс. руб.
8.4 Сооружения тыс. руб.
8.5 Транспортные средства тыс. руб. 102 500 время не планируется
8.6 Прочие тыс. руб. 102 000 в марте
9 Срок полезного использования ОС:    
9.1 Здания лет
9.2 Машины и оборудование лет
9.3 Передаточные устройства лет
9.4 Сооружения лет
9.5 Транспортные средства лет
9.6 Прочие лет
10 Численность работников на начало планируемого года чел
11 Планируемое увеличение численности работников чел 4 во 2-м квартале
12 Планируемое уменьшение численности работников чел 2 время не планируется

Окончание таблицы А1

 
13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году руб. 2 500 920
14 Планируемый темп роста средней заработной платы %
15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году:    
15.1 Материалы и запчасти руб. 2,9
15.2 Электроэнергия руб. 3,4
15.3 Топливо руб. 5,2
16 Процент снижения материальных затрат на 100 руб. выручки в планируемом году:    
16.1 Материалы и запчасти % 1,5
16.2 Электроэнергия %
16.3 Топливо % 9,5
17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) %
18 Льготируемая прибыль в планируемом году тыс. руб. 47 520
19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году тыс. руб.
20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году тыс. руб.
21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году тыс. руб. 71 950
22 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от физических лиц в планируемом году тыс. руб. 199 070
23 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году за вычетом косвенных налогов тыс. руб. 5 032 400
24 Доходы в текущем году тыс. руб. 6 300 250
25 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году тыс. руб. 4 950 740
26 Чистая прибыль в текущем году тыс. руб. 300 000
27 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году тыс. руб. 4 896 150
28 Среднегодовая численность работников в текущем году чел

Наши рекомендации