Бюджет маркетинга (затраты на продвижение), руб.
Методы продвижения | Номер месяца с начала реализации проекта | 1 год | |||||||||||
Итого |
Анализ рисков
Оценка проектных рисков
№ | Наименование риска | Оценка риска | Способы устранения и минимизации рисков |
Внешние риски: | |||
Внутренние риски: | |||
5. 1 | |||
6. 2 | |||
7. 3 | |||
Вывод:
8. Производственный план
Потребность в оборудовании
№ п/п | Наименование оборудования | Стоимость единицы с учетом затрат на транспорт и монтаж | Кол-во | Общая стоимость |
Всего оборудования |
Потребность в сырье и материалах
Сырьё, материалы | Цена за единицу, руб. | Требуемое кол-во в месяц | Общие затраты в месяц, руб. | Затраты в год, руб. | Поставщики |
ИТОГО |
График закупки сырья и материалов
Потребность в сырье | Номер месяца с начала реализации проекта | |||||||||||
Предполагаемые поставщики.
Потребность в персонале
№ п/п | Должность | Кол-во чел. | Заработная плата (руб.) | Примечания |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
Итого: | - | - |
В дальнейшем на предприятии планируется создать ______ рабочих мест:
№ п/п | Должность | Кол-во чел. | Заработная плата (руб.) | Примечания |
1. | ||||
2. | ||||
Итого: | - | - |
Планируемый объем производства
Наименование продукта/услуги | 1мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | ИТОГО за год |
Итого за месяц |
Цены на продукцию или услуги
Цена реализации (за единицу продукции/услуги), средний чек | ||
№ п/п | Продукция/услуга | Цена (руб). |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. |
Прогноз выручки от реализации продукции/услуг за год
Наименование продукта/услуги | 1мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | ИТОГО за год |
Итого за месяц |
Выручка = стоимость единицы товара в рублях * объем производства
9. Организационный план
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия | |
Команда проекта и распределение основных функциональных обязанностей |
Сводный календарный план
Этапы реализации проекта | Календарные месяцы | |||||||||||
Образование компании | ||||||||||||
Получение лицензий и др. разрешений | ||||||||||||
Организация финансирования | ||||||||||||
Аренда помещения | ||||||||||||
Приобретение оборудования | ||||||||||||
Доставка, установка и монтаж оборудования | ||||||||||||
Найм персонала | ||||||||||||
Обучение | ||||||||||||
Поставка сырья и материалов | ||||||||||||
Реклама | ||||||||||||
Начало производственной деятельности (выпуск продукции, услуг) | ||||||||||||
Выход на проектную мощность |
10. Финансовый план
10.1. Основные ежемесячные расходы:
Название расходов | 1мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | ИТОГО за год |
Аренда | |||||||||||||
Вывоз ТБО/жкх | |||||||||||||
Расходные материалы | |||||||||||||
Закупка товара | |||||||||||||
Маркетинг | |||||||||||||
Транспортные | |||||||||||||
Связь интернет | |||||||||||||
Услуги сторонних организаций | |||||||||||||
Обслуживание ПО | |||||||||||||
Охрана | |||||||||||||
Заработная плата, в т.ч. Налоги | |||||||||||||
ТО оргтехники | |||||||||||||
Канцелярия | |||||||||||||
Хозяйственные расходы | |||||||||||||
Выплата займа | |||||||||||||
Итого по месяцам: |
Налоговое окружение проекта
Наименование налогов и отчислений во внебюджетные фонды, уплачиваемых предприятием, осуществляющим инвестиционный проект | Ставка % | Налогооблагаемая база | Период начисления (дней) | Льготы (основание) |
Единый налог | ||||
- объект налогообложения доходы; | ||||
- объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. | ||||
Страховые взносы * | ||||
- отчисления с фонда оплаты труда сотрудников | ||||
- взносы ИП | ||||
Другие налоги (расшифровать) | ||||
Инвестиционная стоимость проекта
Перечень затрат для реализации проекта.
Статья затрат | За счет собственных средств, руб. | За счет привлеченных средств, руб. | Итого, руб. |
Оборудование и инвентарь | |||
Подготовка помещения (ремонт) | |||
Содержание помещения (аренда) | |||
ИТОГО |
Итого затраты на реализацию инвестиционного проекта составляют _____________ рублей.
План движения денежных средств
Код | Наименование статьи | Всего | ||||||||||||
Доходы | ||||||||||||||
Заработная плата | ||||||||||||||
Налоги | ||||||||||||||
3.1 | Налог УСН | |||||||||||||
3.2 | Пенсионный фонд (ФОТ 22%) | |||||||||||||
3.3 | НДФЛ (ФОТ 13%) | |||||||||||||
3.4 | ФФОМС, ТФОМС (ФОТ 5,1%) | |||||||||||||
3.5 | ФСС (ФОТ 0,2%+2,9%) | |||||||||||||
Производственные расходы | ||||||||||||||
4.1 | ТО оборудования | |||||||||||||
4.2 | Расходы на запчасти | |||||||||||||
4.3 | Затраты на расходные материалы | |||||||||||||
4.4 | Закупка товара | |||||||||||||
Маркетинговые расходы | ||||||||||||||
5.1 | Создание и содержание сайта, реклама в интернете | |||||||||||||
5.2 | Изготовление баннеров | |||||||||||||
5.3 | Заказ вывесок | |||||||||||||
5.4 | Распространение буклетов, расклейка объявлений | |||||||||||||
5.5 | реклама в СМИ | |||||||||||||
5.6 | Визитки | |||||||||||||
5.7 | Маркетинговые исследования | |||||||||||||
Административно-хозяйственные расходы | ||||||||||||||
6.1 | Канцелярские принадлежности | |||||||||||||
6.2 | Расходные и ТО оргтехники | |||||||||||||
6.3 | Услуги сторонних организаций | |||||||||||||
6.4 | Транспорт | |||||||||||||
6.5 | Обслуживание компьютерных программ | |||||||||||||
6.6 | Связь и Интернет | |||||||||||||
6.7 | ||||||||||||||
6.8 | ||||||||||||||
Содержание офиса | ||||||||||||||
7.1 | Аренда помещений | |||||||||||||
7.2 | Коммунальные платежи | |||||||||||||
7.3 | Охрана | |||||||||||||
7.4 | Хозяйственные расходы, ремонт | |||||||||||||
Корпоративные расходы | ||||||||||||||
8.1 | Корпоративные выплаты | |||||||||||||
8.2 | Корпоративные праздники | |||||||||||||
8.3 | Бизнес-ланч | |||||||||||||
8.4 | Чай | |||||||||||||
Непредвиденные расходы (5%) | ||||||||||||||
Инфляция | ||||||||||||||
кредит | ||||||||||||||
Итого себестоимость: | ||||||||||||||
Рентабельность продаж | ||||||||||||||
Балансовая прибыль | ||||||||||||||
Непроизводственные расходы | ||||||||||||||
Дивиденды | ||||||||||||||
Прочие | ||||||||||||||
Инвестициионные расходы | ||||||||||||||
12.1 | Расходы на подготовку Центра к работе | |||||||||||||
12.2 | Оборудование | |||||||||||||
12.3 | Другие | |||||||||||||
Нераспределенная прибыль (CashFlow) | ||||||||||||||
Прибыль нарастающим итогом |