Макеты таблиц для систематизации результатов экспресс-анализа объекта исследования
Таблица – Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности ……. «_____________»
Наименование показателей | 20__ год | 20__ год | Отклонение | Темп изменения, % |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | ||||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | ||||
Уровень себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, % | ||||
Валовая прибыль, тыс. руб. | ||||
Уровень валовой прибыли (валовая маржа) % | х | |||
Коммерческие расходы, тыс. руб. | ||||
Управленческие расходы, тыс. руб. | ||||
Уровень коммерческих и управленческих расходов, % | х | |||
Прибыль (убыток) от продажи, тыс. руб. | ||||
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % | х | |||
Доходы по прочим видам деятельности, тыс. руб. | ||||
Расходы по прочим видам деятельности, тыс. руб. | ||||
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | ||||
Рентабельность (убыточность) продаж по прибыли до налогообложения, % | х | |||
Налог на прибыль и другие аналогичные платежи, тыс. руб. | ||||
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | ||||
Рентабельность продаж по чистой прибыли,% | х | |||
Среднегодовая балансовая стоимость активов, тыс. руб. | ||||
Рентабельность совокупных активов организации, % | х | |||
Чистые активы, тыс. руб. | ||||
Рентабельность чистых активов, % | х | |||
Годовая амортизация основных средств и нематериальных активов, тыс.руб. | ||||
Операционная прибыль до уплаты процентов, налогов с учетом амортизации, EBITDA, тыс. руб. | ||||
Удельный вес EBITDA в выручке, % | х |
Таблица – Анализ динамики основных показателей деятельности страховой организации за 20__ – 20__ годы
Наименование показателей | 20__ г. | 20__г. | Отклонение (+,-) | Темп роста, % | |
1.Сумма страховых премий (взносов), тыс. руб. | |||||
2.Страховая сумма по заключенным договорам, тыс.руб. | |||||
3.Страховая сумма для всех пострадавших объектов страхования, тыс. руб. | |||||
4.Сумма страховых выплат, тыс. руб. | |||||
5.Количество заключенных договоров страхования, ед. | |||||
6.Количество действующих договоров (объектов) страхования, ед. | |||||
7.Число страховых событий, шт. | |||||
8.Число страховых случаев (пострадавших объектов), шт. | |||||
9.Средняя страховая премия (взнос) на один заключенный договор [стр.1:стр.5], тыс. руб. | |||||
10.Средняя страховая сумма на один заключенный договор [стр.2:стр.5], тыс. руб. | |||||
11.Средняя страховая сумма на один пострадавший объект (договор) [стр.3:стр.8], тыс. руб. | |||||
12.Вероятная частота страховых событий [стр.7:стр.6], ед. | |||||
13.Фактическая частота страховых событий [стр.8:стр.6], ед. | |||||
14.Коэффициент ущербности [стр.4: стр.3], ед. | |||||
15.Средняя сумма страховых выплат на один пострадавший объект [стр.4: стр.8], тыс. руб. | |||||
Таблица – Анализ динамики финансовых результатов деятельности страховой организации за 20__ – 20__ гг.
Наименование показателей | 20__ г. | 20__г. | Отклонение (+,-) | Темп роста, % |
1. Доходы от страховой деятельности всего, тыс.руб. | ||||
2. Расходы по страховой деятельности всего, тыс.руб., из них: | ||||
2.1. Выплаты-нетто перестрахование по договорам страхования, тыс.руб. | ||||
2.2. Изменение (отрицательное) резервов, тыс.руб. | ||||
2.3. Расходы по ведению страховых операций, тыс.руб. | ||||
2.4. Отчисления от страховых премий, тыс.руб. | ||||
3. Средний уровень расходов по страховой деятельности (стр.2 : стр.1 × 100 %), из них: | ||||
3.1. Средний уровень выплат-нетто перестрахование по договорам страхования (стр.2.1 : стр.1 × 100 %) | ||||
3.2. Средний уровень изменения (отрицательного) резервов, (стр.2.2 : стр.1 × 100 %) | ||||
3.3. Средний уровень расходов по ведению страховых операций, (стр.2.3 : стр.1 × 100 %) | ||||
3.4. Средний уровень отчислений от страховых премий, (стр.2.4 : стр.1 × 100 %) | ||||
4. Прибыль (убыток) от страховой деятельности (стр. 1 – стр.2), тыс.руб. | ||||
5. Рентабельность (убыточность) страховой деятельности (стр.4 : стр. 1 × 100 % = 100 % – стр.3) | ||||
6. Доходы по инвестициям всего, тыс.руб. | ||||
7. Расходы по инвестициям всего, тыс.руб. | ||||
8. Управленческие расходы, тыс.руб. | ||||
9. Прочие доходы, тыс.руб. | ||||
10. Прочие расходы, тыс.руб. | ||||
11. Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.4 + стр.6 – стр.7 – стр.8 + стр.9 – стр.10), тыс.руб. | ||||
12. Отложенные налоговые активы, тыс.руб. | ||||
13. Отложенные налоговые обязательства, тыс.руб. | ||||
14. Текущий налог на прибыль, тыс.руб. | ||||
15. Штрафные санкции, подлежащие уплате в бюджет и внебюджетные фонды, тыс.руб. | ||||
16. Чистая прибыль (убыток) (стр.11 + стр.12 – стр.13 – стр.14 – стр.15), тыс.руб. | ||||
17. Рентабельность (убыточность) деятельности страховой организации (стр.16 : стр.1 × 100 %) |
Таблица – Анализ основных показателей деятельности кредитной организации
Показатели | 20 __ год | 20__год | Отклонение | Темп изменения, % |
1.Процентные доходы, тыс. руб. | ||||
2.Процентные расходы, тыс. руб. | ||||
3.Чистые процентные доходы, тыс. руб. | ||||
4.Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | ||||
5.Непроцентные доходы, тыс. руб. | ||||
6.Непроцентные расходы, тыс. руб. | ||||
7.Прибыль (убыток) после налогообложения, тыс. руб. | ||||
8.Собственные средства, тыс. руб. | ||||
9.Привлеченные средства, тыс. руб. | ||||
в том числе: | ||||
9.1.Средства кредитных организаций | ||||
9.2.Средства клиентов юр. лиц | ||||
9.3.Средства клиентов физических лиц | ||||
10.Прочие заемные средства, тыс. руб. | ||||
11.Выпущенные долговые ценные бумаги, тыс. руб. | ||||
12.Резерв на возможные потери по кредитам, тыс. руб. | ||||
13.Работающие активы, тыс. руб. | ||||
14.Неработающие активы, тыс. руб. | ||||
15.Коэффициент автономии, ед. | ||||
16.Коэффициент эффективности использования активов, ед. | ||||
17.Коэффициент эффективности использования привлеченных ресурсов, ед. | ||||
18.Коэффициент мгновенной ликвидности, ед. | ||||
19.Коэффициент текущей ликвидности, ед. | ||||
20.Коэффициент долгосрочной ликвидности, ед. | ||||
21.Рентабельность собственного капитала, % | ||||
22.Рентабельность привлеченных средств, % | ||||
23.Рентабельность вкладов, % | ||||
24.Рентабельность активов, % | ||||
25.Коэффициент соотношения собственных и заемных средств, ед. |
ПРИЛОЖЕНИЕ Е