Макеты таблиц для систематизации результатов экспресс-анализа объекта исследования

Таблица – Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности ……. «_____________»

Наименование показателей 20__ год 20__ год Отклонение Темп изменения, %
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.        
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.        
Уровень себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, %        
Валовая прибыль, тыс. руб.        
Уровень валовой прибыли (валовая маржа) %       х
Коммерческие расходы, тыс. руб.        
Управленческие расходы, тыс. руб.        
Уровень коммерческих и управленческих расходов, %       х
Прибыль (убыток) от продажи, тыс. руб.        
Рентабельность продаж по прибыли от продаж %       х
Доходы по прочим видам деятельности, тыс. руб.        
Расходы по прочим видам деятельности, тыс. руб.        
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.        
Рентабельность (убыточность) продаж по прибыли до налогообложения, %       х
Налог на прибыль и другие аналогичные платежи, тыс. руб.        
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.        
Рентабельность продаж по чистой прибыли,%       х
Среднегодовая балансовая стоимость активов, тыс. руб.        
Рентабельность совокупных активов организации, %       х
Чистые активы, тыс. руб.        
Рентабельность чистых активов, %       х
Годовая амортизация основных средств и нематериальных активов, тыс.руб.        
Операционная прибыль до уплаты процентов, налогов с учетом амортизации, EBITDA, тыс. руб.        
Удельный вес EBITDA в выручке, %       х

Таблица – Анализ динамики основных показателей деятельности страховой организации за 20__ – 20__ годы



Наименование показателей 20__ г. 20__г. Отклонение (+,-) Темп роста, %
1.Сумма страховых премий (взносов), тыс. руб.        
2.Страховая сумма по заключенным договорам, тыс.руб.        
3.Страховая сумма для всех пострадавших объектов страхования, тыс. руб.        
4.Сумма страховых выплат, тыс. руб.        
5.Количество заключенных договоров страхования, ед.        
6.Количество действующих договоров (объектов) страхования, ед.        
7.Число страховых событий, шт.        
8.Число страховых случаев (пострадавших объектов), шт.        
9.Средняя страховая премия (взнос) на один заключенный договор [стр.1:стр.5], тыс. руб.        
10.Средняя страховая сумма на один заключенный договор [стр.2:стр.5], тыс. руб.        
11.Средняя страховая сумма на один пострадавший объект (договор) [стр.3:стр.8], тыс. руб.        
12.Вероятная частота страховых событий [стр.7:стр.6], ед.        
13.Фактическая частота страховых событий [стр.8:стр.6], ед.        
14.Коэффициент ущербности [стр.4: стр.3], ед.        
15.Средняя сумма страховых выплат на один пострадавший объект [стр.4: стр.8], тыс. руб.        
           

Таблица – Анализ динамики финансовых результатов деятельности страховой организации за 20__ – 20__ гг.

Наименование показателей 20__ г. 20__г. Отклонение (+,-) Темп роста, %
1. Доходы от страховой деятельности всего, тыс.руб.        
2. Расходы по страховой деятельности всего, тыс.руб., из них:        
2.1. Выплаты-нетто перестрахование по договорам страхования, тыс.руб.        
2.2. Изменение (отрицательное) резервов, тыс.руб.        
2.3. Расходы по ведению страховых операций, тыс.руб.        
2.4. Отчисления от страховых премий, тыс.руб.        
3. Средний уровень расходов по страховой деятельности (стр.2 : стр.1 × 100 %), из них:        
3.1. Средний уровень выплат-нетто перестрахование по договорам страхования (стр.2.1 : стр.1 × 100 %)        
3.2. Средний уровень изменения (отрицательного) резервов, (стр.2.2 : стр.1 × 100 %)        
3.3. Средний уровень расходов по ведению страховых операций, (стр.2.3 : стр.1 × 100 %)        
3.4. Средний уровень отчислений от страховых премий, (стр.2.4 : стр.1 × 100 %)        
4. Прибыль (убыток) от страховой деятельности (стр. 1 – стр.2), тыс.руб.        
5. Рентабельность (убыточность) страховой деятельности (стр.4 : стр. 1 × 100 % = 100 % – стр.3)        
6. Доходы по инвестициям всего, тыс.руб.        
7. Расходы по инвестициям всего, тыс.руб.        
8. Управленческие расходы, тыс.руб.        
9. Прочие доходы, тыс.руб.        
10. Прочие расходы, тыс.руб.        
11. Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.4 + стр.6 – стр.7 – стр.8 + стр.9 – стр.10), тыс.руб.        
12. Отложенные налоговые активы, тыс.руб.        
13. Отложенные налоговые обязательства, тыс.руб.        
14. Текущий налог на прибыль, тыс.руб.        
15. Штрафные санкции, подлежащие уплате в бюджет и внебюджетные фонды, тыс.руб.        
16. Чистая прибыль (убыток) (стр.11 + стр.12 – стр.13 – стр.14 – стр.15), тыс.руб.        
17. Рентабельность (убыточность) деятельности страховой организации (стр.16 : стр.1 × 100 %)        

Таблица – Анализ основных показателей деятельности кредитной организации

Показатели 20 __ год 20__год   Отклонение Темп изменения, %
1.Процентные доходы, тыс. руб.        
2.Процентные расходы, тыс. руб.        
3.Чистые процентные доходы, тыс. руб.        
4.Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.        
5.Непроцентные доходы, тыс. руб.        
6.Непроцентные расходы, тыс. руб.        
7.Прибыль (убыток) после налогообложения, тыс. руб.        
8.Собственные средства, тыс. руб.        
9.Привлеченные средства, тыс. руб.        
в том числе:        
9.1.Средства кредитных организаций        
9.2.Средства клиентов юр. лиц        
9.3.Средства клиентов физических лиц        
10.Прочие заемные средства, тыс. руб.        
11.Выпущенные долговые ценные бумаги, тыс. руб.        
12.Резерв на возможные потери по кредитам, тыс. руб.        
13.Работающие активы, тыс. руб.        
14.Неработающие активы, тыс. руб.        
15.Коэффициент автономии, ед.        
16.Коэффициент эффективности использования активов, ед.        
17.Коэффициент эффективности использования привлеченных ресурсов, ед.        
18.Коэффициент мгновенной ликвидности, ед.        
19.Коэффициент текущей ликвидности, ед.        
20.Коэффициент долгосрочной ликвидности, ед.        
21.Рентабельность собственного капитала, %        
22.Рентабельность привлеченных средств, %        
23.Рентабельность вкладов, %        
24.Рентабельность активов, %        
25.Коэффициент соотношения собственных и заемных средств, ед.        

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Наши рекомендации