Главные администраторы доходов Аскизского поссовета 2 страница
Приложение № 5 | ||||||||||||
к решению Совета депутатов | ||||||||||||
от "26" декабря 2011г. №64 | ||||||||||||
Распределение расходов бюджета муниципального образования Аскизский поссовет на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации | ||||||||||||
Наименование | мин | Рз | ПР | ЦС | ВР | ЭК | Сумма | |||||
Администрация муниципального образования Аскизский поссовет | 9502,1 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы | 3401,9 | |||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 742,1 | |||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 742,1 | ||||||||||
Глава муниципального образования | 002 03 00 | 742,1 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 03 00 | 742,1 | ||||||||||
Расходы | 002 03 00 | 742,1 | ||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 002 03 00 | 742,1 | ||||||||||
Заработная плата | 002 03 00 | 553,0 | ||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 002 03 00 | 189,1 | ||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 2215,8 | |||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 2215,8 | ||||||||||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 2215,8 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 04 00 | 2215,8 | ||||||||||
Расходы | 002 04 00 | 1931,5 | ||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 002 04 00 | 1305,5 | ||||||||||
Заработная плата | 002 04 00 | 971,3 | ||||||||||
Прочие выплаты | 002 04 00 | 2,0 | ||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 002 04 00 | 332,2 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 002 04 00 | 581,0 | ||||||||||
Услуги связи | 002 04 00 | 158,4 | ||||||||||
Транспортные услуги | 002 04 00 | 10,0 | ||||||||||
Коммунальные услуги | 002 04 00 | 268,3 | ||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 002 04 00 | 48,3 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 002 04 00 | 96,0 | ||||||||||
Прочие расходы | 002 04 00 | 45,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 002 04 00 | 284,3 | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 002 04 00 | 44,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 002 04 00 | 240,3 | ||||||||||
Резервные фонды | 294,0 | |||||||||||
Резервные фонды | 070 00 00 | 294,0 | ||||||||||
Резервные фонды местных администраций | 070 05 00 | 294,0 | ||||||||||
Прочие расходы | 070 05 00 | 294,0 | ||||||||||
Расходы | 070 05 00 | 156,0 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 070 05 00 | 144,0 | ||||||||||
Транспортные услуги | 070 05 00 | 44,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 070 05 00 | 100,0 | ||||||||||
Прочие расходы | 070 05 00 | 12,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 070 05 00 | 138,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 070 05 00 | 50,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 070 05 00 | 88,0 | ||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 150,0 | |||||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 150,0 | ||||||||||
Целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский поссовет на 2010-2015 годы" | 795 26 00 | 150,0 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 26 00 | 150,0 | ||||||||||
Расходы | 795 26 00 | 50,0 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 795 26 00 | 50,0 | ||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 795 26 00 | 30,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 795 26 00 | 20,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 795 26 00 | 100,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 795 26 00 | 50,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 795 26 00 | 50,0 | ||||||||||
Национальная оборона | 170,0 | |||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 170,0 | |||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 00 00 | 170,0 | ||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 36 00 | 170,0 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 36 00 | 170,0 | ||||||||||
Расходы | 001 36 00 | 139,0 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 001 36 00 | 139,0 | ||||||||||
Транспортные услуги | 001 36 00 | 5,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 001 36 00 | 134,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 001 36 00 | 31,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 001 36 00 | 10,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 001 36 00 | 21,0 | ||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 90,0 | |||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 20,0 | |||||||||||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 247 00 00 | 20,0 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 247 00 00 | 20,0 | ||||||||||
Расходы | 247 00 00 | 15,0 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 247 00 00 | 15,0 | ||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 247 00 00 | 5,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 247 00 00 | 10,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 247 00 00 | 5,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 247 00 00 | 5,0 | ||||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 70,0 | |||||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 70,0 | ||||||||||
Целевая программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский поссовет на 2012-2016г.г." | 795 24 00 | 70,0 | ||||||||||
Прочие расходы | 795 24 00 | 70,0 | ||||||||||
Расходы | 795 24 00 | 60,0 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 795 24 00 | 55,0 | ||||||||||
Транспортные услуги | 795 24 00 | 5,0 | ||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 795 24 00 | 20,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 795 24 00 | 30,0 | ||||||||||
Прочие расходы | 795 24 00 | 5,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 795 24 00 | 10,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 795 24 00 | 5,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 795 24 00 | 5,0 | ||||||||||
Национальная экономика | 413,2 | |||||||||||
Общеэкономические вопросы | 40,0 | |||||||||||
Реализация государственной политики занятости населения | 510 00 00 | 40,0 | ||||||||||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 510 03 00 | 40,0 | ||||||||||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда за средств местного бюджета | 510 03 01 | 40,0 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 510 03 01 | 40,0 | ||||||||||
Расходы | 510 03 01 | 40,0 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 510 03 01 | 40,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 510 03 01 | 40,0 | ||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 373,2 | |||||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 092 00 00 | 373,2 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 092 99 00 | 373,2 | ||||||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 092 99 00 | 373,2 | ||||||||||
Расходы | 092 99 00 | 373,2 | ||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 092 99 00 | 373,2 | ||||||||||
Заработная плата | 092 99 00 | 278,1 | ||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 092 99 00 | 95,1 | ||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 0,0 | ||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 3571,3 | |||||||||||
Жилищное хозяйство | 652,7 | |||||||||||
Долгосрочная целевая программа «Жилище на 2012-2016 годы» | 795 29 00 | 130,0 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 29 00 | 130,0 | ||||||||||
Расходы | 795 29 00 | 130,0 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 795 29 00 | 130,0 | ||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 795 29 00 | 130,0 | ||||||||||
Поддержка жилищного хозяйства | 350 00 00 | 522,7 | ||||||||||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 350 02 00 | 482,7 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 350 02 00 | 482,7 | ||||||||||
Расходы | 350 02 00 | 482,7 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 350 02 00 | 482,7 | ||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 350 02 00 | 482,7 | ||||||||||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 350 03 00 | 40,0 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 350 03 00 | 40,0 | ||||||||||
Расходы | 350 03 00 | 30,0 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 350 03 00 | 30,0 | ||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 350 03 00 | 30,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 350 03 00 | 10,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 350 03 00 | 10,0 | ||||||||||
Коммунальное хозяйство | 1127,0 | |||||||||||
Поддержка коммунального хозяйства | 351 00 00 | 1127,0 | ||||||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 351 05 00 | 1127,0 | ||||||||||
Субсидии юридическим лицам | 351 05 00 | 0,0 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 351 05 00 | 1127,0 | ||||||||||
Расходы | 351 05 00 | 545,0 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 351 05 00 | 545,0 | ||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 351 05 00 | 270,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 351 05 00 | 275,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 351 05 00 | 582,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 351 05 00 | 246,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 351 05 00 | 336,0 | ||||||||||
Благоустройство | 1791,6 | |||||||||||
Благоустройство | 600 00 00 | 1116,6 | ||||||||||
Уличное освещение | 600 01 00 | 951,6 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 01 00 | 951,6 | ||||||||||
Расходы | 600 01 00 | 931,7 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 600 01 00 | 931,7 | ||||||||||
Коммунальные услуги | 600 01 00 | 862,1 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 600 01 00 | 69,6 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 600 01 00 | 19,9 | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 600 01 00 | 13,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 600 01 00 | 6,9 | ||||||||||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 600 02 00 | 25,0 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 02 00 | 25,0 | ||||||||||
Расходы | 600 02 00 | 20,0 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 600 02 00 | 20,0 | ||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 600 02 00 | 20,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 600 02 00 | 5,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 600 02 00 | 5,0 | ||||||||||
Озеленение | 600 03 00 | 25,0 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 03 00 | 25,0 | ||||||||||
Расходы | 600 03 00 | 20,0 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 600 03 00 | 15,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 600 03 00 | 15,0 | ||||||||||
Прочие расходы | 600 03 00 | 5,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 600 03 00 | 5,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 600 03 00 | 5,0 | ||||||||||
Организация и содержание мест захоронения | 600 04 00 | 15,0 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 04 00 | 15,0 | ||||||||||
Расходы | 600 04 00 | 15,0 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 600 04 00 | 15,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 600 04 00 | 15,0 | ||||||||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 600 05 00 | 100,0 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 05 00 | 100,0 | ||||||||||
Расходы | 600 05 00 | 85,0 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 600 05 00 | 80,0 | ||||||||||
Транспортные услуги | 600 05 00 | 30,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 600 05 00 | 50,0 | ||||||||||
Прочие расходы | 600 05 00 | 5,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 600 05 00 | 15,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 600 05 00 | 15,0 | ||||||||||
Целевая программа «Благоустройство, озеленение и содержание территории муниципального образования Аскизский поссовет на 2012-2016г." | 795 28 00 | 675,0 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 28 00 | 675,0 | ||||||||||
Расходы | 795 28 00 | 465,0 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 795 28 00 | 465,0 | ||||||||||
Транспортные услуги | 795 28 00 | 55,0 | ||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 795 28 00 | 360,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 795 28 00 | 50,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 795 28 00 | 210,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 795 28 00 | 50,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 795 28 00 | 160,0 | ||||||||||
Культура, кинематография | 1352,2 | |||||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1352,2 | |||||||||||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 452 00 00 | 1032,2 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 452 99 00 | 1032,2 | ||||||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 452 99 00 | 1032,2 | ||||||||||
Расходы | 452 99 00 | 1032,2 | ||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 452 99 00 | 1022,2 | ||||||||||
Заработная плата | 452 99 00 | 761,7 | ||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 452 99 00 | 260,5 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 452 99 00 | 10,0 | ||||||||||
Транспортные услуги | 452 99 00 | 5,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 452 99 00 | 5,0 | ||||||||||
Целевая программа "Развитие и сохранение культуры муниципального образования Аскизский поссовет образования Аскизский поссовет на 2012-2016г." | 795 25 00 | 320,0 | ||||||||||
Целевая программа "Развитие и сохранение культуры муниципального образования Аскизский поссовет образования Аскизский поссовет на 2012-2016г." | 795 25 00 | 320,0 | ||||||||||
Расходы | 795 25 00 | 60,0 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 795 25 00 | 45,0 | ||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 795 25 00 | 10,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 795 25 00 | 35,0 | ||||||||||
Прочие расходы | 795 25 00 | 15,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 795 25 00 | 260,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 795 25 00 | 205,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 795 25 00 | 55,0 | ||||||||||
Социальная политика | 234,0 | |||||||||||
Пенсионное обеспечение | 234,0 | |||||||||||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 491 00 00 | 234,0 | ||||||||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 491 01 00 | 234,0 | ||||||||||
Социальные выплаты | 491 01 00 | 234,0 | ||||||||||
Расходы | 491 01 00 | 234,0 | ||||||||||
Социальное обеспечение | 491 01 00 | 234,0 | ||||||||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 491 01 00 | 234,0 | ||||||||||
Физическая культура и спорт | 269,5 | |||||||||||
Физическая культура | 269,5 | |||||||||||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 512 00 00 | 34,5 | ||||||||||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 512 97 00 | 34,5 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 512 97 00 | 34,5 | ||||||||||
Расходы | 512 97 00 | 15,0 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 512 97 00 | 10,0 | ||||||||||
Транспортные услуги | 512 97 00 | 1,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 512 97 00 | 9,0 | ||||||||||
Прочие расходы | 512 97 00 | 5,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 512 97 00 | 19,5 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 512 97 00 | 19,5 | ||||||||||
Средства массовой информации | 0,0 | |||||||||||
Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципального образования Аскизский поссовет на 2012-2016годы» | 795 27 00 | 235,0 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 795 27 00 | 235,0 | ||||||||||
Расходы | 795 27 00 | 111,0 | ||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 795 27 00 | 10,0 | ||||||||||
Прочие выплаты | 795 27 00 | 10,0 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 795 27 00 | 61,0 | ||||||||||
Транспортные услуги | 795 27 00 | 26,0 | ||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 795 27 00 | 10,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 795 27 00 | 25,0 | ||||||||||
Прочие расходы | 795 27 00 | 40,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 795 27 00 | 124,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 795 27 00 | 100,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 795 27 00 | 24,0 | ||||||||||
Отдел по управлению имуществом муниципального образования Аскизского поселкового совета | 342,4 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы | 342,4 | |||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 342,4 | |||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 342,4 | ||||||||||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 342,4 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 04 00 | 342,4 | ||||||||||
Расходы | 002 04 00 | 342,4 | ||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 002 04 00 | 341,4 | ||||||||||
Заработная плата | 002 04 00 | 254,4 | ||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 002 04 00 | 87,0 | ||||||||||
Прочие расходы | 002 04 00 | 1,0 | ||||||||||
Совет депутатов муниципального образования Аскизский поссовет | 675,1 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы | 675,1 | |||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 675,1 | |||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 675,1 | ||||||||||
Председатель представительного органа муниципального образования | 002 11 00 | 675,1 | ||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 11 00 | 675,1 | ||||||||||
Расходы | 002 11 00 | 675,1 | ||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 002 11 00 | 674,1 | ||||||||||
Заработная плата | 002 11 00 | 502,3 | ||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 002 11 00 | 171,8 | ||||||||||
Прочие расходы | 002 11 00 | 1,0 | ||||||||||
МБУК «Центр досуга поселка Аскиз» | 1862,8 | |||||||||||
Культура и кинематография | 1862,8 | |||||||||||
Культура | 1862,8 | |||||||||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 440 00 00 | 1862,8 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 440 99 00 | 1862,8 | ||||||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 440 99 00 | 1862,8 | ||||||||||
Расходы | 440 99 00 | 1819,8 | ||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 440 99 00 | 1346,7 | ||||||||||
Заработная плата | 440 99 00 | 1002,0 | ||||||||||
Прочие выплаты | 440 99 00 | 2,0 | ||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 440 99 00 | 342,7 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 440 99 00 | 463,1 | ||||||||||
Услуги связи | 440 99 00 | 5,2 | ||||||||||
Транспортные услуги | 440 99 00 | 10,0 | ||||||||||
Коммунальные услуги | 440 99 00 | 402,9 | ||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 440 99 00 | 40,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 440 99 00 | 5,0 | ||||||||||
Прочие расходы | 440 99 00 | 10,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 440 99 00 | 43,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 440 99 00 | 15,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 440 99 00 | 28,0 | ||||||||||
МБУК «Аскизская поселковая библиототека» | 0,0 | |||||||||||
Культура и кинематография | 683,6 | |||||||||||
Культура | 683,6 | |||||||||||
Библиотеки | 442 00 00 | 683,6 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 442 99 00 | 683,6 | ||||||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 442 99 00 | 683,6 | ||||||||||
Расходы | 442 99 00 | 673,6 | ||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 442 99 00 | 500,5 | ||||||||||
Заработная плата | 442 99 00 | 372,9 | ||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 442 99 00 | 127,6 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 442 99 00 | 168,1 | ||||||||||
Коммунальные услуги | 442 99 00 | 148,1 | ||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 442 99 00 | 5,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 442 99 00 | 15,0 | ||||||||||
Прочие расходы | 442 99 00 | 5,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 442 99 00 | 10,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 442 99 00 | 5,0 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 442 99 00 | 5,0 | ||||||||||
Муниципальное учреждение по физической культуре и спорту п.Аскиз | 360,6 | |||||||||||
Физическая культура и спорт | 360,6 | |||||||||||
Физическая культура | 360,6 | |||||||||||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 482 00 00 | 360,6 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 482 99 00 | 360,6 | ||||||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 482 99 00 | 360,6 | ||||||||||
Расходы | 482 99 00 | 350,1 | ||||||||||
Оплата труда и начисление на оплату труда | 482 99 00 | 329,6 | ||||||||||
Прочие выплаты | 482 99 00 | 5,0 | ||||||||||
Заработная плата | 482 99 00 | 241,9 | ||||||||||
Начисление на оплату труда | 482 99 00 | 82,7 | ||||||||||
Оплата работ, услуг | 482 99 00 | 16,5 | ||||||||||
Транспортные услуги | 482 99 00 | 10,0 | ||||||||||
Прочие работы, услуги | 482 99 00 | 6,5 | ||||||||||
Прочие расходы | 482 99 00 | 4,0 | ||||||||||
Поступление нефинансовых активов | 482 99 00 | 10,5 | ||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 482 99 00 | 4,5 | ||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 482 99 00 | 6,0 | ||||||||||
ВСЕГО расходов: | 13426,6 | |||||||||||
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
от «26» декабря 2011г. №64