Годовой бухгалтерский отчет предприятия
АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) | |||
в том числе: организационные расходы | - | ||
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | |||
Основные средства (01, 02,03) | |||
в том числе: земельные участки и объекты природопользования | - | - | |
здания, сооружения, машины и оборудование | |||
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | - | - | |
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | |||
в том числе: инвестиции в дочерние общества | |||
инвестиции в зависимые общества | - | - | |
инвестиции в другие организации | |||
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | - | ||
прочие долгосрочные финансовые вложения | - | - | |
Прочие внеоборотные активы | - | - | |
Итого по разделу I | |||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | |||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16) | |||
животные на выращивании и откорме (11) | - | - | |
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,16) | |||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44) | |||
готовая продукция и товары для перепродажи (40,41) | |||
товары отгруженные (45) | - | - | |
расходы будущих периодов (31) | |||
прочие запасы и затраты | - | - | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | |||
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | |||
векселя к получению (62) | - | - | |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | - | ||
авансы выданные (61) | - | - | |
прочие дебиторы | - | - | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | |||
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76. 82) | |||
векселя к получению (62) | - | - | |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | - | - | |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | |||
авансы выданные (61) | |||
прочие дебиторы | |||
Краткосрочные финансовые вложения (56,58.82) | |||
в том числе: инвестиции в зависимые общества | |||
собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | |
прочие краткосрочные финансовые вложения | - | - | |
Денежные средства | |||
в том числе: касса (50) | - | - | |
расчетные счета (51) | |||
валютные счета (52) | - | - | |
прочие денежные средства (55, 56. 57) | |||
Прочие оборотные активы | - | - | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II | |||
III. УБЫТКИ Непокрытые убытки прошлых лет (88) | - | - | |
Непокрытый убыток отчетного года | x | - | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III | - | - | |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390) | |||
ПАССИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) | |||
Добавочный капитал (87) | |||
Резервный капитал (86) | |||
в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Фонды накопления (88) | |||
Фонд социальной сферы (88) | |||
Целевые финансирование и поступления (96) | |||
Нераспределенная прибыль отчетного года | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV | x | ||
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Заемные средства (92.95) | |||
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | |||
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | |||
Прочие долгосрочные пассивы | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V | |||
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Заемные средства (90, 94) | |||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | |||
в том числе: кредиты банков | |||
прочие займы | |||
Кредиторская задолженность | |||
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) | |||
векселя к уплате (60) | |||
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | |||
по оплате труда (70) | |||
по социальному страхованию и обеспечению (69) | |||
задолженность перед бюджетом (68) | |||
авансы полученные (64) | |||
прочие кредиторы | |||
Расчеты по дивидендам (75) | |||
Доходы будущих периодов (83) | |||
Фонды потребления (88) | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | |||
Прочие краткосрочные пассивы | - | - | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI | |||
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
Руководитель(подпись) __________________
(подпись)
Главный бухгалтер (подпись) __________________
(подпись)
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 3232,6 | ||
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, слуг | |||
Коммерческие расходы | |||
Управленческие расходы | |||
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 – 040)) | 708,6 | ||
Проценты к получению | 0,4 | ||
Проценты к уплате | |||
Доходы от участия в других организациях | 16,4 | ||
Прочие операционные доходы | 2,2 | ||
Прочие операционные расходы | |||
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 +090- 100)) | 708.6 | ||
Прочие внереализационные доходы | |||
Прочие внереализационные расходы | |||
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110+120- 130)) | 706.6 | ||
Налог на прибыль | |||
Отвлеченные средства . | 473,6 | ||
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160)) |
Руководитель (подпись) __________________
(подпись)
Главный бухгалтер (подпись) __________________
(подпись)
Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Поступило в отчетном году | Израсходовано (использовано в отчетном году | Остаток на конец года |
1. Собственный капитал Уставный (складочный) капитал | |||||
Добавочный капитал | |||||
Прирост стоимости имущества по переоценке | |||||
Резервный фонд | |||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||
Фонды накопления - всего | |||||
Фонд социальной сферы | |||||
Целевые финансирование и поступления из бюджета | |||||
Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего | |||||
Итого по разделу I | |||||
II. Прочие фонды и резервы фонды потребления - всего | |||||
Резервы предстоящих расходов и платежей - всего | |||||
Оценочные резервы - всего | |||||
Итого по разделу II |
СПРАВКИ
Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
1) Чистые активы | |||
Из бюджета | Из отраслевых и межотраслевых фондов | ||
2) Получено на: финансирование капитальных вложений | |||
финансирование научно-исследовательских работ | |||
возмещение убытков | |||
социальное развитие | |||
прочие цели |
Руководитель _______________ Главный бухгалтер __________________
(подпись) (подпись)
6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный год | За предыдущий год |
Материальные затраты | |||
Затраты на оплату труда | |||
Отчисления на социальные нужды | |||
Амортизация основных средств | |||
Прочие затраты | |||
Итого по элементам затрат | |||
Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета |
Руководитель _______________ Главный бухгалтер ________________
(подпись) (подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ