Прибутковий касовий ордер № 7
від “14” серпня 2015 р.
1. Виписка з рахунку(у скороченому виді) (в грн.)
за період з | 02.07.2015 р. по 30.09.2015 р. | Сформована | 30.09.2015 15:06:00 |
Банк № рахунку Валюта | АКБ «Хрещатик» Код банку 300670 26008198000922 ПрАТ «Факел» 980 / UAH Дата 2.07.2015/30.09.2015 |
Дата | № пл. док-та | Дебет | Кредит | Короткий зміст господарської операції | |
Вхідний залишок | |||||
02.07. | Внесок до статутного капіталу від ПрАТ «Донецький металургійний завод» згідно установчого договору | ||||
Внесок до статутного капіталу від ПрАТ «Жашківський маслозавод» згідно установчого договору | |||||
За заявою на внесок готівки | |||||
Оборот | - | ||||
Вихідний (вхідний) залишок | |||||
03.07. | За заявою на внесок готівки | ||||
Оборот | |||||
Вихідний (вхідний) залишок | |||||
04.07. | 24 000 | ТОВ «Азер» за станок свердлильний СДС-1 згідно рахунка № 345/21 від 02.07.2015, в т.ч. ПДВ 4000,00 грн. | |||
Оборот | 24 000 | - | |||
? | Вихідний (вхідний) залишок | ||||
15.07. | 7 200 | ТОВ «Азер» за інструменти згідно рахунка № 231/37 від 12.07.2015, в т.ч. ПДВ 1 200,00 грн. | |||
ТОВ «Івент» за матеріали згідно рахунка № 31 від 11.07.2015, в т.ч. ПДВ – 9220,00 грн. | |||||
ТОВ «Леокон» за одержані комп’ютер і програму «1С Бухгалтерія 8» згідно накладної № 38 від 05.07.2015р, в т.ч. ПДВ - 1800 грн. | |||||
Оборот | ? | ||||
? | Вихідний (вхідний) залишок | ||||
17.07. | ПрАТ «Процес» за обладнання згідно рахунка № 152 від 15.07.2015, в т.ч. ПДВ – 5400,00 грн. | ||||
Оборот | ? | ||||
? | Вихідний (вхідний) залишок | ||||
23.07. | Від ТОВ «Мікс» за меблі згідно рахунка № 1 від 19.07.2015, в т.ч. ПДВ – 24100,00 грн. | ||||
ПрАТ «Інтеграл» згідно договору № 12-С від 02.07.2015р. за оренду приміщення, в т.ч. ПДВ – 6000,00 грн. | |||||
Оборот | ? | ? | |||
? | Вихідний (вхідний) залишок | ||||
25.07. | АА00125610 | За чеком АА00125610 | |||
Оборот | ? | ||||
? | Вихідний (вхідний) залишок | ||||
31.07. | ? | Заробітна плата за липень 2015р. згідно платіжної відомості №1 від 30.07.2015р.на карткові рахунки працівників | |||
? | ПДФО | ||||
? | ЄСВ | ||||
? | Військовий збір | ||||
Оборот | ? | ||||
? | Вихідний (вхідний) залишок | ||||
09.08. | ПрАТ «Процес» за встановлення обладнання згідно акту виконаних робіт № 15 від 06.08.2015, в т.ч. ПДВ – 400,00 грн. | ||||
За касово-банківське обслуговування у липні | |||||
В12659 | Відсотки банку за збереження коштів на поточному рахунку за липень | ||||
Оборот | ? | ? | |||
? | Вихідний (вхідний) залишок) | ||||
14.08. | НПО «Атлант» за встановлення пилорами згідно акту виконаних робіт від 12.08.2014, в т.ч. ПДВ – 300,00 грн. | ||||
АА00125611 | За чеком АА00125611 | ||||
ТОВ «Івент» за матеріали згідно рахунка № 69 від 13.08.2015, в т.ч. ПДВ – 460,00 грн. | |||||
Оборот | ? | ||||
? | Вихідний (вхідний) залишок) | ||||
30.08. | ? | Заробітна плата за серпень 2015р. згідно платіжної відомості №2 від 30.08.2015р.на карткові рахунки працівників | |||
? | ПДФО | ||||
? | ЄСВ | ||||
? | Військовий збір | ||||
ПДВ за липень | |||||
Оборот | ? | ||||
? | Вихідний (вхідний) залишок | ||||
2.09. | Згідно довідки, виданої нотаріусом Олексишин З.М. за засвідчення копій статутних документів | ||||
ТОВ «Колібрі» за ремонт автомобіля згідно акту виконаних робіт № 26 від 14.08.2015, в т.ч. ПДВ – 1000,00 грн. | |||||
ПП «Прінт-офіс» за візитні картки згідно накладної № 99 від 02.09.2015р., в т.ч. ПДВ 100,00 грн. | |||||
ТОВ «Осінка» за продукцію згідно рахунка № 3 від 26.08.15, в т.ч. ПДВ- 27400 грн. | |||||
За касово-банківське обслуговування у серпні | |||||
В12660 | Відсотки банку за збереження коштів на поточному рахунку за серпень | ||||
Оборот | ? | ? | |||
? | Вихідний (вхідний залишок) | ||||
03.09. | ТОВ «Калинка» за продукцію згідно рахунка № 4 від 29.08.15, в т.ч. ПДВ- 22900 грн. | ||||
Оборот | ? | ||||
? | Вихідний (вхідний залишок) | ||||
30.09. | ? | Заробітна плата за вересень 2015р. згідно платіжної відомості №3 від 30.09.2015р. на карткові рахунки працівників | |||
? | ПДФО | ||||
? | ЄСВ | ||||
? | Військовий збір | ||||
ПДВ за серпень | |||||
Оборот | ? | ||||
? | Вихідний (вхідний залишок) |
Постачальник ТОВ «Леокон» Адреса м. Миколаїв, вул. Морська, 26/4 Р/Рахунок 26000300010180 в АБ «Форум» м. Миколаїв МФО 322948 ЄДРПОУ 02351492 Тел./ф. 54-78-98 | НАКЛАДНА | |
№ | ||
від «05» липня 2015 р. |
Одержувач ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Платник ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Підстава рахунок № 57 від 3.07.2015
N договору, наряду тощо
Через кого Крохін Д.І. довіреність № 1 від 5.07.2015
ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності
№ | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
Комп’ютер | Од. | 5500,00 | 5500,00 | ||
Програмний продукт «1С Бухгалтерія-8» | Од. | 3500,00 | 3500,00 | ||
Всього з ПДВ (прописом) Десять тисяч вісімсот грн. 00 коп. | Разом | 9000,00 | |||
ПДВ 20% | 1800,00 | ||||
Всього з ПДВ | 10800,00 |
Постачальник ПП «Прінт-офіс» Адреса м. Фастів, вул. Польова, 2 Р/Рахунок 26000765400000 в АКБ «Ікс-банк» м. Фастів МФО 300152 ЄДРПОУ 35135122 Тел./ф. 14-78-98 | НАКЛАДНА | |
№ | ||
від «02» вересня 2015 р. |
Одержувач ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Платник ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Підстава _________________________
N договору, наряду тощо
Через кого Крохін Д.І. _________________________
ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності
№ | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
Візитні картки | комплект | 250,00 | 500,00 | ||
Всього з ПДВ (прописом) Шістсот грн. 00 коп. | Разом | 500,00 | |||
ПДВ 20% | 100,00 | ||||
Всього з ПДВ | 600,00 |
Постачальник ТОВ «Азер» Адреса м. Одеса, вул. Петеля, 23 Р/Рахунок 26000300010240 в АБ «Приватбанк» м. Одеса МФО 322948 ЄДРПОУ 04558993 Тел./ф. 35-74-27 | НАКЛАДНА | |
№ | ||
від «29» липня 2015 р. |
Одержувач ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Платник ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Підстава договір № 2 від 3.07.2015
N договору, наряду тощо
Через кого Крохін Д.І. довіреність № 2 від 5.07.2015
ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності
№ | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
Станок свердлильний СДС-1 | Од. | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Всього з ПДВ (прописом) Двадцять чотири тисячі грн. 00 коп. | Разом | 20 000,00 | |||
ПДВ 20% | 4 000,00 | ||||
Всього з ПДВ | 24 000,00 |
Постачальник ТОВ «Азер» Адреса м. Одеса, вул. Петеля, 23 Р/Рахунок 26000300010240 в АБ «Приватбанк» м. Одеса МФО 322948 ЄДРПОУ 04558993 Тел./ф. 35-74-27 | НАКЛАДНА | |
№ | ||
від «29» липня 2015 р. |
Одержувач ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Платник ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Підстава договір № 2 від 3.07.2015
N договору, наряду тощо
Через кого Крохін Д.І. довіреність № 2 від 5.07.2015
ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності
№ | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
Електродриль «ЭДЗ-15» | Од. | 1000,00 | 2 000,00 | ||
Відкрутка електромеханічні «ЕОМ-2» | Од. | 650,00 | 2 600,00 | ||
Комплект сверл КС-101 | комплект | 140,00 | 1 400,00 | ||
Всього з ПДВ (прописом) Сім тисяч двісті грн. 00 коп. | Разом | 6 000,00 | |||
ПДВ 20% | 1 200,00 | ||||
Всього з ПДВ | 7 200,00 |
Постачальник ПрАТ «Донецький металургійний завод» Адреса 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122 Р/Рахунок 26008198000922 в АБ «Кредитпромбанк» м. Донецьк МФО 335593 ЄДРПОУ 00191164 Тел./ф. 256-94-31 | НАКЛАДНА | |
№ | ||
від «01» липня 2015 р. |
Одержувач ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Платник ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Підстава засновницький договір
N договору, наряду тощо
Через кого ___________________________ _______________
ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності
№ | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
Станок універсальний деревообробний СДУ11 | Од. | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
Всього з ПДВ (прописом) П’ятдесят тисяч грн. 00 коп. | Разом | 50 000,00 | |||
ПДВ 20% | |||||
Всього з ПДВ | 50 000,00 |
Постачальник ПрАТ «Донецький металургійний завод» Адреса 83062, м. Донецьк, вул. Iвана Ткаченка, 122 Р/Рахунок 26008198000922 в АБ «Кредитпромбанк» м. Донецьк МФО 335593 ЄДРПОУ 00191164 Тел./ф. 256-94-31 | НАКЛАДНА | |
№ | ||
від «02» липня 2015 р. |
Одержувач ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Платник ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Підстава засновницький договір
N договору, наряду тощо
Через кого ___________________________ _______________
ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності
№ | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
Автомобіль Газель | Од. | 150000,00 | 150 000,00 | ||
Всього з ПДВ (прописом) Сто п’ятдесят тисяч грн.. 00 коп. | Разом | 150 000,00 | |||
ПДВ 20% | |||||
Всього з ПДВ | 150 000,00 |
Постачальник ПрАТ «Процес» Адреса м. Вознесенськ, вул. Миру, 12 Р/Рахунок 26000300010240 в АБ «Приватбанк» м. Миколаїв МФО 322948 ЄДРПОУ 04558993 Тел./ф. 35-74-27 | НАКЛАДНА | |
№ | ||
від «02» серпня 2015 р. |
Одержувач ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Платник ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Підстава договір № 2 від 3.07.2015
N договору, наряду тощо
Через кого _______________________________________________
ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності
№ | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
Станок шліфувальний "БСЗВ-5.5" | Од. | 8800,00 | 17600,00 | ||
Пилорама "Галактика-3" | Од. | 14800,00 | 14800,00 | ||
Всього з ПДВ (прописом) Тридцять дві тисячі чотириста грн. 00 коп. | Разом | 32400,00 | |||
ПДВ 20% | 5400,00 |
04.08.2015 за актом дарування від заводу «Колібрі» отриманий прес «Жим-5» ринковою вартістю 20 000,00 грн. Введений в експлуатацію 15.08.2015р.
06.08.2015 підписаний акт виконаних робіт № 15 з ПрАТ «Процес» з монтажу двох одиниць станку шліфувального «БСЗВ-5.5» вартість 2 400,00 грн., в т.ч. ПДВ – 400,00 грн.
12.08.2015 підписаний акт виконаних робіт з НПО «Атлант» з монтажу пилорами «Галактика» у розмірі 1 800,00 грн., в т.ч. ПДВ-300,00 грн..
30.07.2015 підписаний акт виконаних робіт з ПАТ «Інтеграл» з оренди приміщення за липень вартістю 12000,00 грн., в т.ч. ПДВ – 2000,00 грн.
30.08.2015 підписаний акт виконаних робіт з ПАТ «Інтеграл» з оренди приміщення за серпень вартістю 12000,00 грн., в т.ч. ПДВ – 2000,00 грн.
30.09.2015 підписаний акт виконаних робіт з ПАТ «Інтеграл» з оренди приміщення за вересень вартістю 12000,00 грн., в т.ч. ПДВ – 2000,00 грн.
Постачальник ПрАТ «Процес» Адреса м. Вознесенськ, вул. Миру, 12 Р/Рахунок 26000300010240 в АБ «Приватбанк» м. Миколаїв МФО 322948 ЄДРПОУ 04558993 Тел./ф. 35-74-27 | НАКЛАДНА | |
№ | ||
від «05» серпня 2015 р. |
Одержувач ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Платник ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Підстава договір № 14 від 01.08.2014
N договору, наряду тощо
Через кого Крохін Д.І. довіреність № 2 від 5.07.2015
ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності
№ | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
Телефон "Panasonic" | Од. | 250,00 | 500,00 | ||
Насадки для станка "БСЗВ-5.5" | Од. | 200,00 | 1000,00 | ||
Всього з ПДВ (прописом) Тисяча п’ятсот грн. 00 коп. | Разом | 1500,00 | |||
ПДВ 20% | 250,00 |
Постачальник | ПрАТ «Факел» | ||||||||
ЄДРПОУ 04601469 | |||||||||
Р/р 26008001046337 | |||||||||
в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» МФО 300670 | |||||||||
ІПН 2342890908 Свідоцтво 3445678876 | |||||||||
Адреса Київська область, 08500, м. Фастiв, Промвузол | |||||||||
Одержувач | ТОВ «Мікс» | ||||||||
Платник | ТОВ «Мікс» | ||||||||
Замовлення | |||||||||
Умова продажу | Передплата, безготівка | ||||||||
Рахунок-фактура № 1 | |||||||||
від "19" липня 2015 р. | |||||||||
№ | Найменування | Од. вим. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | ||||
Стіл кухонний робочий | Од. | 20 | 2200,00 | 44000,00 | |||||
Стіл "Клерк" | Од. | 30 | 2400,00 | 72000,00 | |||||
Стіл директорський | Од. | 1 | 4500,00 | 4500,00 | |||||
Сума без ПДВ | 120500,00 | ||||||||
ПДВ | 24100,00 | ||||||||
Всього з ПДВ | 144600,00 | ||||||||
Всього на суму | Сто сорок чотири тисячі шістсот грн. 00 коп. | ||||||||
Постачальник | ПрАТ «Факел» | ||||||||
ЄДРПОУ 04601469 | |||||||||
Р/р 26008001046337 | |||||||||
в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» МФО 300670 | |||||||||
ІПН 2342890908 Свідоцтво 3445678876 | |||||||||
Адреса Київська область, 08500, м. Фастiв, Промвузол | |||||||||
Одержувач | ТОВ «Колібрі» | ||||||||
Платник | ТОВ «Колібрі» | ||||||||
Замовлення | |||||||||
Умова продажу | безготівка | ||||||||
Рахунок-фактура № 2 | |||||||||
від "23" липня 2015 р. | |||||||||
№ | Найменування | Од. вим. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | ||||
Стіл "Клерк" | Од. | 20 | 2400,00 | 48000,00 | |||||
Стіл директорський | Од. | 5 | 4500,00 | 22500,00 | |||||
Сума без ПДВ | 70500,00 | ||||||||
ПДВ | 14100,00 | ||||||||
Всього з ПДВ | 84600,00 | ||||||||
Всього на суму | Вісімдесят чотири тисячі шістсот грн. 00 коп. | ||||||||
Постачальник | ПрАТ «Факел» | ||||||||
ЄДРПОУ 04601469 | |||||||||
Р/р 26008001046337 | |||||||||
в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» МФО 300670 | |||||||||
ІПН 2342890908 Свідоцтво 3445678876 | |||||||||
Адреса Київська область, 08500, м. Фастiв, Промвузол | |||||||||
Одержувач | ТОВ «Осінка» | ||||||||
Платник | ТОВ «Осінка» | ||||||||
Замовлення | |||||||||
Умова продажу | безготівка | ||||||||
Рахунок-фактура № 3 | |||||||||
від "26" серпня 2015 р. | |||||||||
№ | Найменування | Од. вим. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | ||||
1 | Стіл кухонний робочий | Од. | 20 | 2200,00 | 44000,00 | ||||
2 | Стіл "Директорський" | Од. | 10 | 4500,00 | 45000,00 | ||||
3 | Стіл "Клерк" | Од. | 20 | 2400,00 | 48000,00 | ||||
Сума без ПДВ | 137000,00 | ||||||||
ПДВ | 27400,00 | ||||||||
Всього з ПДВ | 164400,00 | ||||||||
Всього на суму | Сто шістдесят чотири тисячі чотириста грн. 00 коп. | ||||||||
Постачальник | ПрАТ «Факел» | ||||||||
ЄДРПОУ 04601469 | |||||||||
Р/р 26008001046337 | |||||||||
в ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» МФО 300670 | |||||||||
ІПН 2342890908 Свідоцтво 3445678876 | |||||||||
Адреса Київська область, 08500, м. Фастiв, Промвузол | |||||||||
Одержувач | ТОВ «Калинка» | ||||||||
Платник | ТОВ «Калинка» | ||||||||
Замовлення | |||||||||
Умова продажу | безготівка | ||||||||
Рахунок-фактура № 4 | |||||||||
від "29" серпня 2015 р. | |||||||||
№ | Найменування | Од. вим. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | ||||
1 | Стіл кухонний | Од. | 20 | 2200,00 | 44000,00 | ||||
2 | Стіл "Директорський" | Од. | 5 | 4500,00 | 22500,00 | ||||
3 | Стіл "Клерк" | Од. | 20 | 2400,00 | 48000,00 | ||||
Сума без ПДВ | 114500,00 | ||||||||
ПДВ | 22900,00 | ||||||||
Всього з ПДВ | 137400,00 | ||||||||
Всього на суму | Сто п'ятнадцять тисяч двісті грн. 00 коп. | ||||||||
ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ Генеральний директор Директор ПрАТ «Факел» ТОВ «Колібрі» __________________ ______________________ Моісєєв Д.П. Шолохов Ю. П. АКТ № 26 здачі-прийняття робіт (надання послуг) Ми, представники Замовника ПрАТ «Факел» Моісєєв Д.П., з одного боку, та представник Виконавця ТОВ «Колібрі»» Кухар С.В., з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані таки послуги): · Комплексний ремонт а/м Газель - 5000,00 грн. Загальна вартість робіт (послуг) без ПДВ 5000,00 грн. (П’ять тисяч гривень 00 копійок), ПДВ 20% - 1000,00 грн., загальна вартість робіт (послуг) з ПДВ 6000,00 грн. (Шість тисяч грн. 00 копійок). Сторони претензій одна до одної не мають. Від Виконавця Від Замовника __________________ _____________________ 14 серпня 2015 р. 14 серпня 2015 р. Товариство з обмеженою відповідальністю ПрАТ «Факел» «Колібрі» |
Постачальник ГУП "Маяк" Адреса м. Фастів, вул. Лугова, 22 Р/Рахунок 26000170011980 в АБ «Львів» м. Фастів МФО 322418 ЄДРПОУ 02317142 Тел./ф. 32-31-35 | НАКЛАДНА | |
№ | ||
від «25» липня 2015 р. |
Одержувач ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Платник ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Підстава готівка _________________________
N договору, наряду тощо
Через кого Крохін Д.І. ________________________
ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності
№ | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
Шурупи 6 мм. | Кг | 5,20 | 208,00 | ||
Шурупи 13 мм | кг | 6,24 | 312,00 | ||
Всього з ПДВ (прописом) Шістсот двадцять чотири грн. 00 коп. | Разом | 520,00 | |||
ПДВ 20% | 104,00 | ||||
Всього з ПДВ | 624,00 |
Постачальник ТОВ «Дубок» Адреса м. Фастів, вул. Кірова, 154 Р/Рахунок 26000170011980 в АБ «Львів» м. Фастів МФО 322418 ЄДРПОУ 32946063 Тел./ф. 32-78-64 | НАКЛАДНА | |
№ | ||
від «25» липня 2015 р. |
Одержувач ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Платник ПрАТ «Факел»
назва, адреса, банківські реквізити
Підстава готівка
N договору, наряду тощо
Через кого Крохін Д.І.
ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності
№ | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
Морилка темная спиртовая | л | 11,00 | 1100,00 | ||
Лак ЛМП | л | 8,00 | 800,00 | ||
Всього з ПДВ (прописом) Дві тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп. | Разом | 1900,00 | |||
ПДВ 20% | 380,00 | ||||
Всього з ПДВ | 2280,00 |
За товарним чеком № 568 канцтовари придбав Крохін Д.І. Аванс не видавався.
Продавець ФОП Іванов Іван Іванович
ІПН 280470035678