| Таблица 4 - Технические и экономические характеристики токарно-винторезных станков и конкурентоспособностьЛист 2 – Конкур | | |
| Параметры | Производитель поставщик, модель | | Интегральные технические/экономические показатели qi = а * pi / p баз | |
| ЗАО «Объединен-ная станкост-роительная компания» г.Н.НовгородL450/1000 | ОАО «Средневолжский стан-костроитель-ный завод» г. Самара SAMAT 400MV | DMTG Китай | ОАО «Рязанский станкострои-тельный завод» Торговый дом "РСЗ" г.Москва 16Р25П-1 | Коэффициент значи-мости | |
| Для L450/ | Для SAMAT 400MV | DMTG | Для 16 Р25П-1 | |
| Технические | p1 | p баз | р2 | р3 | а | | | | | |
| Класс точности (нормальный, повыш.) | | 1,3 | | 1,3 | | 12,31 | | 12,31 | | |
| Ø обрабатываемого изделия над стани-ной, мм, длина обрабатыв-го изделия | 450/1000 | 400/1000 | 400/1000 | 500/1000 | | 12,38 | | 11,00 | 13,75 | |
| Мощность главного привода, кВт | 5,5 | 5,5 (7,5) | 7,5 | 6,5 | | 6,77 | | 9,23 | | |
| Вес, т | | | | | | 5,22 | | 5,48 | 7,04 | |
| Групповой показатель конкурентоспособности по техническим параметрам, I кач Т = ∑ qi т | 36,67 | | 38,02 | 44,79 | |
| Экономические | | | | | | qj = p j / p баз | | |
| Цена продажи, руб. | | | | | | 0,97 | | 0,35 | 0,73 | | |
| Суммарные расходы потребителей, руб. | | | | | | 0,94 | | 0,54 | 0,69 | | |
| Сроки и условия поставки, балл | | 1,5 | | | | 1,33 | | 2,00 | 2,00 | | |
| Групповой показатель по экономическим параметрам, I кач Э = ∑ qjэ | | | 3,24 | | 2,89 | 3,42 | | |
| Индекс интегральной конкурентоспособности станков, К конк = ∑qi т / ∑qj э =I кач Т / I кач | | 11,32 | 13,67 | 13,15 | 13,10 | | |
| | Приложение к таблице 12 | Станки | | | L450/1000 | | SAMAT400MV | | DMTG | | 16Р25П-1 | | Карта позиционирования токарно-винторезных станков | | | | | | | | | | | | | | L450/1000 | | 16Р25П-1 | | | | SAMAT400MV | | | | | | | | | DMTG | | | | | | | | | | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Расчет технико – экономических показателей Таблица 5 - Прогнозируемый объем производстваЛист 3 -Произв | | | | | | |
Изделие | Деталь | Объем производства по годам, шт. | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Таблица 6 - Операционная карта технологического процесса | | | | |
| | | | | | | | | | |
Базовый вариант | Проектируемый вариант | | | | |
№ | Наименование операции | Оборудование, модель станка | Т шт., мин | № | Наименование операции | Оборудование, модель станка | Тшт., мин. | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | ИТОГО | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Таблица 7 - Расчетная программа выпуска изделий на плановый год | | | | | |
Предвар. количество рабочих мест, ед. Спредв | Эффект. фонд рабочего времени одного рабочего места, час. Фэфф | Коэффи- циент сменности Ксм | Коэффи-циент загрузки Кзагр | Суммарное штучное время выполнения техпроцесса, час. ∑Т шт. | Расчетная программа выпуска деталей, шт. Nпp. | | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица 8 - Расчет явочной и списочной численности основных рабочих Таблица 11 - Штатное расписание механического цеха Лист 4 –Числ и ФЗП | | |
| | | | | | | | | | | | |
Число рабочих мест, ед. Спредв | Коэффициент сменности Ксм | Явочная численность рабочих, чел. Чяв | Коэффициент невыходов Кн | Списочная численность рабочих, чел. Чсп | | Должность | Численность, чел. | Оклад, руб. | | |
| | |
| | | | | | Руководители | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Таблица 10 - Определение численности вспомогательных рабочих | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Профессии | Численность вспомогательных рабочих, чел. Чвсп | Оклад, руб. | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Специалисты | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Служащие | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
ИТОГО вспомогательных рабочих и их средней заработной платы | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Рабочие | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
ИТОГО МОП и их средней заработной платы | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ИТОГО работающих | | | | | |
| Таблица 12 - Годовой фонд заработной платы работников проектируемого цеха | | | |
| | | Лист 4-Числ и ФЗП | | | | |
Категории работающих | Количество работающих, чел. | Годовой фонд заработной платы, руб. | Годовой фонд заработной платы работников механического цеха, руб. | | |
Основная заработная плата, руб. | Дополнительная заработная плата (*0, 1) | ВСЕГО, тыс. руб. | С учетом ЕСН (*1,26), тыс. руб. | | |
Прямая | Премии (*1,3) | Всего | | |
- Основные рабочие
| | | | | | | | | | |
- Вспомогательные рабочие
| | | | | | | | | | |
- МОП
| | | | | | | | | | |
- ВСЕГО рабочих (сумма (1 : 3))
| | | | | | | | | | |
- Руководители
| | | | | | | | | | |
- Специалисты
| | | | | | | | | | |
- Служащие
| | | | | | | | | | |
- ИТОГО (сумма (4 : 7))
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица 13 - Статья 1 - Стоимость сырья, материалов, комплектующих Лист 5-Себест | | |
| | | | | | | | | |
| | Стоимость 1 кг материала, руб. См | Масса заготовки, кг Мз | Материальные затраты на ед. продукции, руб. Рм | | | |
Базисный вариант | | | | | | |
Проектный вариант | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Таблица 14 - Статья 2 - Основная и дополнительная заработная плата основных рабочих | | | |
| | | | | | | | | |
| Месячная зарплата рабочего, руб. ЗП осн | Бюджет рабочего времени в месяц, час Фр | Часовая тарифная ставка, руб. Чтс. | Суммарная трудоемкость по операциям техн. процесса, мин. ∑ Тшт | Расценка на деталь, руб. ЗПдет. | Дополнитель-ная зарплата, руб. Кдоп = 0,1 | Основная и дополнительная зарплата, руб. ЗП осн доп | |
Базисный вариант | | | | | | | | |
Проектный вариант | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Таблица 15 - Классификация затрат ……………………… по статьям калькуляции | | | |
| | | | | | | | | |
Статьи затрат | | | Обозначение | Базовая сумма, руб. | Удельный вес, % | Проектная сумма, руб. | Удельный вес, % | | |
1 Материальные затраты | Рм | | | | | | |
2 Основная и дополнительная заработная плата | ЗП осн доп | | | | | | |
3 Отчисления на социальные нужды | О соц н | | | | | | |
4Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | Р с/э обор | | | | | | |
5 Цеховые косвенные расходы | Р цех | | | | | | |
6 Цеховая себестоимость | С цех | | | | | | |
7 Общезаводские расходы | Р зав | | | | | | |
8 Производственная себестоимость | С произв | | | | | | |
9 Коммерческие расходы | Р комм | | | | | | |
10 Полная себестоимость | С полн | | | | | | |
11 Расчетная прибыль | П расч | | | | | | |
12 Оптовая цена единицы продукции | Ц опт | | | | | | |
| | | | | | | |
| Таблица 16 - Основные технико-экономические показатели проектируемого цеха Лист 6-ТЭПоказ | | | |
| | | | | | | | | | |
Показатели | Формулы для расчета | Единицы измерения | Базовое производство | Проектное производство по годам | Изменения | |
| | | |
Объем продаж (реализации) | | ОП | шт. | | | | | | |
Объем продаж (реализации) | | ОП = Ц опт Nпр | тыс. руб. | | | | | | |
Численность ППП, всего | | Чспис | чел. | | | | | | |
руководители и специалисты | | чел. | | | | | | |
служащие | | | | чел. | | | | | | |
рабочие | | | | чел. | | | | | | |
Фонд заработной платы | | ФЗП | тыс. руб. | | | | | | |
Выработка на одного работающего | | В = ОП / Ч спис | тыс. руб. | | | | | | |
руководители и специалисты | | тыс. руб. | | | | | | |
служащие | | | | тыс. руб. | | | | | | |
рабочие | | | | тыс. руб. | | | | | | |
Средняя месячная заработная плата | ЗПср | руб. | | | | | | |
руководители и специалисты | | руб. | | | | | | |
служащие | | | | руб. | | | | | | |
рабочие | | | | руб. | | | | | | |
Себестоимость реализуемой продукции | С рп = Nпр* С полн | руб. | | | | | | |
Отпускная цена единицы продукции | Цопт | руб. | | | | | | |
Расчетная прибыль | | Прасч = ОП - Срп | тыс. руб. | | | | | | |
Чистая прибыль (за вычетом налогов) | Пч = Прасч * (1- 0,2) | тыс. руб. | | | | | | |
Рентабельность продукции | | R = Пч / Срп* 100 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пример оценки экономической эффективности инвестиционного проекта | | |
| |
Таблица 17 - Исходные данныеЛист 7- Исх | | |
| | | | | | |
Показатели | Сумма | | |
Действующие основные средства, всего, млн. руб. | | | |
в том числе: | | | |
- здания и сооружения | 47,7 | | |
- машины и оборудование | 51,3 | | |
Основные средства, созданные за счет капиталовложений, млн. руб. | 129,7 | | |
в том числе: | | | | | | |
- здания и сооружения | | | | | | |
- машины и оборудование | | | 121,7 | | |
Основные средства на начало 2010 года, всего | 228,7 | | |
и в том числе: | | | | | | |
- здания и сооружения | | | | 55,7 | | |
- машины и оборудование | | | | | |
Средняя норма амортизации в 2009 году, %: | | | |
- по зданиям и сооружениям | | | | | |
- по машинам и оборудованию | | | | | |
Коэффициент ускоренной нормы амортизации по машинам и оборудованию (с 2010 г.) | | | |
Заемный капитал, всего, млн. руб. | | | 151,8 | | |
в том числе: | | | | | | |
- капитальные вложения в основные средства | 129,7 | | |
- пополнение оборотных средств | | | 22,1 | | |
Банковский процент по долгосрочным кредитам, % | | | |
Банковский процент по депозитным вкладам, % | | | | |
Погашение кредитного долга по годам (% к общей сумме): | | | |
2010 год | | | | 14,4 | | |
2011 год | | | | 32,9 | | |
2012 год | | | | 52,7 | | |
Отчисления на социальные нужды, % | | | |
Налог на прибыль, % | | | | | | |
Цена продукта, тыс. руб. | | | |
Объем производства, шт. | | | | | |
2009 год | | | | | | |
2010 год | | | | | | |
с 2011 года | | | | | | |
Таблица 18 - Затраты на производство | | |
Калькуляционные статьи затрат | 2009 г. | 2010 г. | 2011-2013 г.г. | | |
На единицу продукции, руб. | На единицу продукции, руб. | На единицу продукции, руб. | | |
Сырье, материалы, комплектующие изделия | | | | | |
Топливо и энергия на технологические нужды | | | | | |
Зарплата производственных рабочих | | | | | |
Цеховые расходы | | | | | |
Общехозяйственные расходы | | | | | |
Внепроизводственные расходы | | | | | |
Налоги, относимые на финансовые результа-ты, тыс. руб. (на весь объем продукции) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Лист 9 - Кредит | | | |
| Таблица 20 - Погашение основного кредитного долга и поток реальных денег по инвестиционной деятельности | | | | |
| | | | | | | |
| Год | % к итогу | Сумма погашенного кредита, млн руб. | Капиталовложения, млн. руб. | | | |
| 2009 - 0 | | | | | | |
| 2010 - 1 | 14,40 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | | |
| 2011- 2 | 32,90 | 49,94 | 49,94 | 49,94 | | |
| 2012 - 3 | 52,70 | 80,00 | 80,00 | | | |
| 2013 - 4 | | | | | | |
| Итого за 2009-2013 гг. | | 151,8 | 250,8 | | | |
| Ликвидационная стоимость ОС на 1.01.2013 г. | 51,1 | | | |
| | | | | | | |
| Таблица 21 - Процентные выплаты по кредиту | | | |
| | | | | | |
| Год | Сумма кредита на 1 января соответствующего года, млн. руб. | Ставка по кредиту, % | Плата за кредит, млн. руб. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 151,8 | | 27,32 | | |
| | 129,9 | | 23,39 | | |
| | 80,0 | | 14,40 | | |
| | | | 0,00 | | |
| Всего: | | | 65,11 | | |
| | | | | | | | | | |
| | |
| |
Лист 10 – Себест Таблица 22 - Себестоимость (издержки) производства | | |
| | | | | | | | | | | | |
Калькуляционные статьи затрат | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | | |
На ед. продукциируб. | На весь выпуск (200 шт.), тыс. руб. | На ед. продукции,руб. | На весь выпуск (750 шт.), тыс. руб. | На ед. продукции,руб. | На весь выпуск (1000 шт.), тыс. руб. | На ед. продукции,руб. | На весь выпуск (1000 шт.), тыс. руб. | На ед. продукции,руб. | На весь выпуск (1000 шт.), тыс. руб. | | |
Сырье, материалы, комплектующие изделия | | | | | | | | | | | | |
Топливо и энергия на технологические нужды | | | | | | | | | | | | |
Зарплата производственных рабочих | | | | | | | | | | | | |
Отчисления на социальные нужды | | | | | | | | | | | | |
Амортизация ОС | | | | | | | | | | | | |
Цеховые расходы | | | | | | | | | | | | |
Общехозяйственные расходы | | | | | | | | | | | | |
Внепроизводственные расходы | | | | | | | | | | | | |
Полная себестоимость (издержки) | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лист 11 – Пот опер Таблица 23 - Поток реальных денег по операционной деятельности | |
Показатели | Условные обозначения | Шаги расчета, годы | |
| | | | | |
Объем производства , шт. | V | | | | | | |
Оптовая цена (без НДС), тыс. руб./шт. | Цо | | | | | | |
Выручка от реализации, тыс. руб. | Вр = ЦохV | | | | | | |
Себестоимость продукции, тыс. руб. | Ис | | | | | | |
Переменные расходы в себестоимости, тыс. руб. | Ипер | | | | | | |
Постоянные расходы в себестоимости, тыс. руб. | Ипост | | | | | | |
Амортизация в постоянных расходах, тыс. руб. | А | | | | | | |
Валовая прибыль, тыс. руб. | Пв = Вр-Ис | | | | | | |
Суммы, уплаченные в виде процентов за кредит, тыс. руб. | Икр | | | | | | |
Налоги, относимые на финансовые результаты, тыс. руб. | Нфр | | | | | | |
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | Пно = Пв-Икр-Нфр | -1860 | | | | | |
Налог на прибыль, тыс. руб. | Нпр = 0,20 Пно | | | | | | |
Чистая прибыль, тыс. руб. | Пч = Пно-Нпр | -1860 | | | | | |
Денежный поток по операционной деятельности (сальдо денежного потока), тыс. руб. | Дпо =Пч+А=Rt-Зt | | | | | | |
Таблица 24 - Сальдо денежных потоков по операционной и инвестиционной деятельности и показатели эффективности | |
Шаги расчета, годы | Денежный поток по операционной деятельности, тыс. руб. | Денежный поток по инвестиционной дея-тельности (капита-ловложения) тыс. руб. | | | | | | | | |
2009 - 0 | | -99000 | | | | | | | | |
2010 - 1 | | -21859 | | | | | | | | |
2011 - 2 | | -49942 | | | | | | | | |
2012 - 3 | | -79999 | | | | | | | | |
2013 - 4 | | | | | | | | | | |
Итого 2009-2013 гг. | | -250600 | | | | | | | | |
Сальдо - чистый денежный доход, тыс..руб. | | | | | | | | | |
Срок окупаемости, год С32/С33 | 2,83 | | | | | | | | |
Рентабельность, % ∑строки 19 / 5 / С32*100 | 64,53 | | | | | | | | |
| |
| Лист 12– Показ эфф – стр. 1 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Проверка | |
| | Денежный поток по операцио-нной деятельности тыс. руб. | Денежный поток по инвестициионной деятельности, тыс. руб. | а = (1+0,1)-t | Дисконт. денежный поток по операцион-ной деяте-льности, тыс. руб. (Е=10 %) | Дисконт. денежный поток по инвестиционной де-ятельноститыс. руб. (Е=10 %) | а = (1+0,18)-t | Дисконт. денежный поток по операцио-нной дея-тельности, тыс.руб. (Е=18 %) | Дисконт. денежный поток по инвестици-онной дея-тельности, тыс. руб. (Е=18 %) | а = (1+0,35)-t | Дисконт. денежный поток по операционной деятельности, тыс. руб. | Дисконт. денежный поток по инвестици-онной деятель-ности, тыс. руб. |
| | | -99000 | 1,0000 | 5249,9 | -99000,0 | 1,0000 | 5249,9 | -99000 | 1,0000 | 5249,9 | -99000 |
| | | -21859 | 0,9091 | 48863,1 | -19872,0 | 0,8475 | 45550,3 | -18524,7 | 0,7407 | 39814,3 | -16192,0 |
| | | -49942 | 0,8264 | 70487,8 | -41274,5 | 0,7182 | 61254,1 | -35867,7 | 0,5487 | 46798,5 | -27403,1 |
| | | -79999 | 0,7513 | 69212,8 | -60104,1 | 0,6086 | 56068,5 | -48689,6 | 0,4064 | 37442,4 | -32514,8 |
| | | | 0,6830 | 70395,5 | 34870,6 | 0,5158 | 53160,3 | 26333,1 | 0,3011 | 31029,9 | 15370,7 |
| Итого: | | -199746 | 0,6209 | 264209,1 | -185380,1 | 0,4371 | 221283,1 | -175749,0 | | 160335,0 | -159739,2 |
| | ЧДД | | | | 78829,0 | | | 45534,1 | | | 595,8 |
| Евн = Е1 + (ЧДД 1 (Е2 - Е1) / (ЧДД1 - ЧДД2))=0,35 | 0,28 | 0,35 | | | | | |
| Ен=(Ед*Кс+Ек*Кз) / (Кс+Кз)=(0,1*99+0,18*151,8)/(99+151,8) | 0,15 | | | | | | |
| Ес=(Ен+Евн) /2 = 0,15+0,35)/2=0,25 | 0,25 | | | | | | |
| Приложение к таблице 9 | Наши рекомендации |