Формирование Собственных Платежных документов по ДО.
*** Оформите перечисление денежных средств с р/с Сбербанк в оплату полученных ТМЦ по счету №Б31 от 21/01/ГГГГ от контрагента ОАО Северная звезда. Сформируйте собственное Платежное поручение от 22/01/ГГГГ (на сумму 109`900.00 грн.). |
Путь от главного меню |
Финансово-расчетные операции Þ Документы Þ Платежные поручения Þ Собственные |
1. Выберите р/с с которого перечисляется платеж: ПУМБ.
2. Сформируйте новый документ (F7) от 22/01/ГГГГ.
В сформированном Платежном документе в поле «Основание» выберите ДО №Б31 от 21/01/ГГГГ.
В поле «Оплачен» укажите дату оплаты: 22/01/ГГГГ.
Сформированный Платежный документ:
3. Сформируйте бухгалтерские проводки, в поле «ТХО» выберите типовую хозяйственную операцию «Оплата счетов поставщиков».
*** Оформите перечисление денежных средств с р/с в ПУМБ в оплату полученных ТМЦ по счету №05/017 от 20/01/ГГГГ от контрагента ООО Арктика. Сформируйте собственное Платежное поручение от 22/01/ГГГГ (на сумму 213`500.00 грн.). |
Путь от главного меню |
Финансово-расчетные операции Þ Документы Þ Платежные поручения Þ Собственные |
1. Выберите р/с с которого перечисляется платеж: ПУМБ.
2. Сформируйте новый документ (F7) от 22/01/ГГГГ.
В сформированном Платежном документе в поле «Основание» выберите ДО №05/017 от 20/01/ГГГГ.
Сформированный Платежный документ:
3. Сформируйте бухгалтерские проводки, в поле «ТХО» выберите типовую хозяйственную операцию «Оплата счетов поставщиков».
4. Выполните распределение платежа по позициям ТСД, закладка ХозОперации, функция Локального меню «Распределение по спецификации накладных». Нажмите экранную кнопку [Распределить].
Формирование Собственных Платежных документов на часть суммы по ДО.
*** Оформите перечисление денежных средств с р/с в ПУМБ в оплату полученных ТМЦ по счету №270 от 18/01/ГГГГ от контрагента ОАО Омега. Сформируйте собственное Платежное поручение от 20/01/ГГГГ на сумму 200`000.00 грн. |
Путь от главного меню |
Финансово-расчетные операции Þ Документы Þ Платежные поручения Þ Собственные |
1. Выберите р/с с которого перечисляется платеж: ПУМБ.
2. Сформируйте новый документ (F7) от 20/01/ГГГГ.
3. В сформированном Платежном документе укажите в поле:
«Получатель» - ОАО Омега.
«Сумма платежа» - 200 000.
4. В поле «Основание» выберите ДО №270 от 18/01/ГГГГ.
Сформированный Платежный документ:
5. Сформируйте бухгалтерские проводки, в поле «ТХО» выберите типовую хозяйственную операцию «Оплата счетов поставщиков».
6. Выполните распределение платежа по позициям ТСД, закладка ХозОперации, функция Локального меню «Распределение по спецификации накладных».
Нажмите экранную кнопку [Распределить].
III. Отражение введенных документов в бухгалтерском учете
Настройка ТХО
Для выполнения бухгалтерских проводок по Накладной, выполните настройку типовых хозяйственных операций по оприходованию ТМЦ на склад:
Путь от главного меню |
ХозОперации Þ Настройка Þ Настройка ХозОпераций Þ Управление снабжением Þ Прием товара, материалов |
Ü При настройке ТХО используйте возможность копирования шаблонов проводок (в средней панели ТХО):
CTRL–F2 – запомнить настройку текущей проводки в буфер;
CTRL–F3 – вставить сохраненную настройку проводки из буфера;