Для виконання завдання з виправлення помилок та інших змін у фінансовій звітності 4 страница
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
І. Власний капітал | |||
Статутний капітал | |||
Пайовий капітал | |||
Додатковий вкладений капітал | |||
Інший додатковий капітал | |||
Резервний капітал | |||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | |||
Неоплачений капітал | ( ) | ( ) | |
Вилучений капітал | ( ) | ( ) | |
Накопичена курсова різниця | |||
Усього за розділом І | |||
Частка меншості | |||
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | |||
Інші забезпечення | |||
Сума страхових резервів | |||
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | |||
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї | |||
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї | |||
Цільове фінансування | |||
Усього за розділом ІІ | |||
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | |||
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | |||
Відстрочені податкові зобов’язання | |||
Інші довгострокові зобов’язання | |||
Усього за розділом ІІІ | |||
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | |||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | |||
Векселі видані | |||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | |||
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | |||
з бюджетом | |||
з позабюджетних платежів | |||
зі страхування | |||
з оплати праці | |||
з учасниками | |||
із внутрішніх розрахунків | |||
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | |||
Інші поточні зобов’язання | |||
Усього за розділом ІV | |||
V. Доходи майбутніх періодів | |||
Баланс |
Керівник
Головний бухгалтер
ТЕМА: ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
Навчальні бланки
Для виконання завдання 1
| Затверджено Наказ Міністерства фінансів України 28.09. 2011 №1213 |
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства | Звітна | ||
Звітна нова | |||
Консолідована | |||
Уточнююча |
Звітний (податковий) період 20__ року, за який подається Податкова декларація або уточнюється (для уточнюючої Податкової декларації) | І квартал | Півріччя | Три квартали | Рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ квартал* | ІІ - ІІІ квартали* | ІІ - ІV квартали* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повне найменування платника податку на прибуток (повне найменування постійного представництва нерезидента) згідно з реєстраційними документами; для платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції – назва, дата та номер угоди; для платника податку на прибуток за договором управління майном – назва, дата та номер договору | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податковий номер, наданий угоді про розподіл продукції при взятті її на облік / податковий номер управителя майна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код платника податку за ЄДРПОУ | Код виду економічної діяльності (КВЕД) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місцезнаходження платника податку на прибуток (постійного представництва нерезидента): _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ | Поштовий індекс1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моб.тел. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Повне найменування нерезидента________________________________________ Місцезнаходження нерезидента_______________________________________________ _________________________________________________________ | Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікатором держав світу, українською мовою) ________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код країни резиденції (за Класифікатором держав світу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________________________ (найменування органу державної податкової служби, до якого подається Податкова декларація) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особливі відмітки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податкова декларація платника податку на прибуток, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податкова декларація платника податку на прибуток - суб’єкта космічної діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податкова декларація платника податку на прибуток - суб’єкта космічної діяльності, що здійснює види діяльності інші, ніж космічна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податкова декларація платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податкова декларація платника податку на прибуток за договором управління майном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податкова декларація постійного представництва нерезидента2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________
* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.
(грн.)
ПОКАЗНИКИ | Код рядка | Сума |
Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03): | ||
Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)) | ||
Інші доходи | 03 ІД | |
Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06) | ||
Витрати операційної діяльності, в тому числі: | ||
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) | 05.1 | |
Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5) | ||
Адміністративні витрати | 06.1 | |
Витрати на збут | 06.2 | |
Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України, в тому числі: | 06.3 | |
проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України | 06.3.1 | |
Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати | 06.4 ІВ | |
Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від’ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік) | 06.5 | |
Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 – рядок 04) (+,-) | ||
Об’єкт оподаткуваннявід діяльності, що підлягає патентуванню (+,-) | 08 ТП | |
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+,-) | 09 ПЗ | |
Ставка податку на прибуток у відсотках | ||
Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 – рядок 08 – рядок 09 (при позитивному значенні) х рядок 10/100) | ||
Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів | 12 ТП | |
Зменшення нарахованої суми податку | 13 ЗП | |
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 + рядок 12 – рядок 13) | ||
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період) | ||
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 – рядок 15) (+,-) | ||
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період | 17 ПН | |
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період) | ||
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 – рядок 18) | ||
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи | 20 АВ | |
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період) | ||
Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 – рядок 21) | ||
Самостійне виправлення помилок 3 | ||
Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 23 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації) | ||
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 24 додатка(ів) ВП до Податкової декларації) | ||
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації, повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 25 додатка(ів) ВП до Податкової декларації) | 25 | |
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (від’ємне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + від’ємне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 26 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації) | ||
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 23 х 3%) | ||
Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів 3 | ||
Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 28 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації) | ||
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 29 додатка(ів) ВП до Податкової декларації) | ||
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 30 додатка(ів) ВП до Податкової декларації) | 30 | |
Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється(ються) (від’ємне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється) або рядок (сума рядків) 31 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації) | ||
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 28 х 3%) | ||
Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України) на | арк. |
Наявність додатків6 | ІД | СБ | ЦП | ІВ | АМ | ВО4 | ТП | ПЗ | ЗП | ПН | АВ | ВП5 | ОК |
Додатки на ___ арк.
Інформація, наведена в Податковій декларації та додатках до неї, є достовірною.
Керівник платника податку, реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта7 | __________________ (ініціали та прізвище) | ______________ (підпис) | ||||||||||
М. П. | ||||||||||||
Головний бухгалтер, реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта7 | ___________________ (ініціали та прізвище) | _______________ (підпис) | ||||||||||
Дата подання Податкової декларації «____» ___________ 20 ___ року |
Звітна | Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства | ||
Звітна нова | |||
Консолідована | |||
Уточнююча |
Код платника податку за ЄДРПОУ | |||||||
Звітний період 20__ року | ||||||||
І квартал | Півріччя | Три квартали | Рік | |||||
ІІ квартал1 | ІІ-ІІІ квартали1 | ІІ – ІV квартали1 | ||||||
Інші доходи
Показники | Код рядка | Сума |
Інші доходи (сума рядків 03.1 - 03.28) | ||
Дивіденди, отриманні від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України | 03.1 | |
Проценти | 03.2 | |
Роялті | 03.3 | |
Доходи від володіння борговими вимогами | 03.4 | |
Доходи, отримані при першому відступленні права вимоги | 03.5 | |
Прибуток, отриманий при наступному відступленні права вимоги | 03.6 | |
Доходи від операцій оренди/лізингу | 03.7 | |
Суми штрафів (неустойки, пені) | 03.8 | |
Вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно отриманих у звітному (податковому) періоді | 03.9 | |
Сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді, в тому числі: | 03.10 | |
умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду | 03.10.1 | |
Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості (+,-) | 03.11 СБ | |
Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої у звітному (податковому) періоді | 03.12 | |
Суми фактично отриманого державного мита, попередньо сплаченого позивачем | 03.13 | |
Суми акцизного податку, рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ | 03.14 | |
Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів | 03.15 | |
Дохід від виконання довгострокових договорів відповідно до пункту 137.3 статті 137 розділу ІІІ Податкового кодексу України | 03.16 | |
Дохід, визначений відповідно до статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України | 03.17 | |
Дохід, визначений відповідно до статті 147 розділу ІІІ Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням | 03.18 | |
Позитивне значення курсових різниць | 03.19 | |
Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами | 03.20 ЦП | |
Прибуток за операціями з деривативами (похідними інструментами) | 03.21 ЦП | |
Суми страхового відшкодування | 03.22 | |
Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном | 03.23 | |
Суми доходів, отриманих (нарахованих) платником податку, що припиняється, та невключених до доходів до дати затвердження передавального акта | 03.24 | |
Суми безнадійної кредиторської заборгованості | 03.25 | |
Перерахунок доходів у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+,-) | 03.26 | |
Перерахунок доходів у разі визнання правочину недійсним (+,-) | 03.27 | |
Інші доходи | 03.28 |
1 Звітні (податкові) періоди, що використовуються у 2011 році.
2Детальна розшифровка сум та назв доходів, зазначених у рядку 03.27 цього додатка, подається платником податку у довільній формі.
Керівник платника податку | _______________________ (підпис) М. П. | _________________ (ініціали, прізвище) |
Головний бухгалтер | _______________________ (підпис) | __________________ (ініціали, прізвище) |