Основная тема: «Налоговые риски и налоговая эффективность»

1. Судебная практика в налоговом планировании

2. Налоговая политика налогоплательщика

3. Метод определения налоговой базы

4. Выбор способа амортизации нематериальных активов

5. Варианты исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль

6. Налоговый контроль цен сделки

7. Борьба с отмыванием доходов

8. Способы минимизации налога на прибыль

9. Минимизация налогов при продаже основных средств

10. Схема экспорта с использованием промежуточной организации

11. Оптимизация входящего НДС при реализации продукции на экспорт и внутри России

12. Выбор организационно-правовой формы юридического лица

13. Выбор договорных форм осуществления деятельности

14. Выбор места регистрации налогоплательщика

15. Передача имущества физическим лицом организации

16. Социальный пакет

17. Перераспределение финансовых ресурсов в холдинге

18. Применение трансфертных цен

19. Осуществление рекламных кампаний

20. Продажа предприятия или дорогостоящих объектов: через продажу акций и долей, и через взнос в уставный капитал

21. Регистрация компании за границей. Деятельность иностранных организаций в России

22. Юрисдикции, позволяющие оптимизировать налоговые платежи: Кипр, США, Нидерланды (Голландия), Ирландия, Невис, Багамские острова, Лихтенштейн, Сингапур

23. Приобретение товара на условиях DDP. Легальный лжеэкспорт

24. Минимизация налога на имущество в ущерб НДС.

Наши рекомендации