Для предопределенных счетов в режиме "1С:Предприятие" НЕ допускается

Начало формы

В типовой конфигурации параметры учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета сохраняются:

В регистре бухгалтерии
В регистре сведений
В справочнике
В регистре накопления
В перечислении

В типовой конфигурации для ежемесячного расчета амортизации ОС для целей бухгалтерского учета:

Предусмотрен документ "Амортизация ОС"
Предусмотрен документ "Амортизация ОС и НМА"
Используется документ "Закрытие месяца"
Используется документ "Установка порядка закрытия подразделений"
Специальный документ не требуется, амортизация рассчитывается автоматически при переходе в новый отчетный период

В типовой конфигурации отражение операции поступления нематериальных активов выполняется при помощи:

Документа "Поступление товаров (услуг)
Документа "Поступление НМА"
Документа "Принятие к учету НМА"
Документов "Поступление товаров (услуг) или "Поступление НМА"
Документов "Поступление товаров (услуг) или "Принятие к учету НМА"

Учет по налогу на добавленную стоимость ведется в типовой конфигурации:

С использованием отдельного плана счетов для налогового учета по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость
С использованием отдельного плана счетов для налогового учета по налогу на добавленную стоимость
Без использования отдельного плана счетов

Предприятие использует раздельный метод отнесения НДС в зачет. У поставщика приобретаются товары по ставке НДС 12%. В соответствии с законодательством при реализации данных товаров предприятие будет освобождено от уплаты НДС. Для корректного отражения данного события в учетной системе, необходимо установить значение реквизита "Вид оборота" в документе поступления ТМЗ:

Установить значение реквизита "Вид оборота" равным "Освобожденный оборот"
Установить значение реквизита "Ставка НДС" равным "Без НДС"
Установить значение реквизита "Ставка НДС равным "0%"
Снять признак "Учитывать НДС"
Установить признак "НДС включен в стоимость"

В типовой конфигурации обеспечивается ведение бухгалтерского учета:

Только для одного предприятия (организации) в единой информационной базе и едином регистре бухгалтерии
Для группы взаимосвязанных организаций (юридических лиц) в единой информационной базе и едином регистре бухгалтерии
Для группы взаимосвязанных организаций (юридических лиц) в отдельных информационных базах, но едином регистре бухгалтерии
Для группы взаимосвязанных организаций (юридических лиц) в единой информационной базе, но разных регистрах бухгалтерии

Структурное подразделение, выделенное на отдельный баланс, вводится в конфигурации:

В справочнике "Организации"
В справочнике "Подразделения организаций"
В справочнике "Структурные единицы"
В регистре сведений "Учетная политика (бухгалтерский учет)"

Начало формы

Блок "Регламентные операции налогового учета" документа Закрытие месяца включают операции:

Расчета налога на прибыль
Расчета дохода от превышения стоимости выбывших ФА (НУ), Амортизацию фиксированных активов (НУ)
Зачета НДС к возмещению
Верны ответы 1 и 2
Верны ответы 1, 2 и 3

Документ типовой конфигурации "Корректировка долга" предназначен для:

Ручной корректировки дебиторской задолженности контрагентов
Ручной корректировки кредиторской задолженности контрагентов
Ручной корректировки кредиторской и дебиторской задолженности контрагентов
Автоматического списания сомнительных требований
Автоматического списания сомнительных требований и сомнительных обязательств

Начало формы

В типовой конфигурации "Кассовая книга" представляет собой объект типа:

Документ
Отчет
Обработка
Журнал
Регистр накопления

Количество измерений регистра бухгалтерии:

Ограничено тремя
Ограничено пятью
Ограничено фиксированным набором измерений, заданным программно
Ограничено количеством видов субконто, установленным в связанном плане счетов
Неограниченно

В типовой конфигурации аналитический учет на счете 8110 "Основное производство" ведется в разрезе:

Одного вида субконто: "Статьи затрат"
Двух видов субконто: "Статьи затрат" и "Подразделения"
Двух видов субконто: "Статьи затрат" и "Номенклатура"
Трех видов субконто: "Подразделения", "Статьи затрат", "Номенклатура"
Трех видов субконто: "Подразделения", "Статьи затрат", "Номенклатурные группы"

Платежная ведомость на выплату заработной платы работникам организаций формируется документом:

"Зарплата к выплате организаций"
"Расходный кассовый ордер"
"Ведомость на выплату зарплаты организации"
"Платежный ордер списание денежных средств"

При автозаполнении документа "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний" в табличную часть "Обязательные пенсионные взносы" включаются:

Только работники организации, для которых в регистре сведений "Плановые удержания работников организаций" присутствуют записи с предопределенным видом расчета "Обязательные пенсионные взносы"
Только физ.лица, имевшие в месяце расчета доходы, с которых удерживаются ОПВ
Все физ.лица из справочника "Физические лица"
Все работники организации, зарегистрированные в регистре сведений "Работники организаций"

В документе типовой конфигурации "Поступление из переработки" в реквизите "Контрагент" указывается:

Организация, передавшая материалы в переработку
Организация, которой оказаны услуги по переработке
Организация, выполнившая переработку материалов
Организация, передавшая материалы в переработку, которой оказаны услуги по переработке
Организация, передавшая материалы в переработку, которой оказаны услуги по переработке или организация, осуществляющая переработку материалов

Если в регистр сведений "Курсы валют" ввести новое значение курса одной из валют, то:

Программа запросит необходимость автоматического перерасчета курсов других валют, при утвердительном ответе производится их пересчет
Автоматически изменятся значения курсов всех валют, зависящих от курса корректируемой валюты
Значение курса изменится только у одной валюты, для которой введено новое значение курса
Значение курса изменится только у одной валюты, для которой введено новое значение курса только после выполнения операции пересчета итогов

Для организации постатейного аналитического учета затрат на строительство объектов ОС используется:

Отдельный справочник статей затрат на строительство объектов ОС
Общий справочник статей затрат
Отдельный регистр сведений по статьям затрат на строительство объектов ОС для организаций предприятия
Общий регистр сведений по статьям затрат организаций предприятия

В документе типовой конфигурации "Поступление из переработки" на закладке "Продукция", в реквизите "Номенклатура" указывается:

Продукция, полученная от стороннего переработчика
Продукция, полученная из переработки от подразделений вспомогательного производства
Продукция, полученная из переработки от подразделений основного или вспомогательного производства
Продукция и возвратные отходы, полученные из переработки от подразделений вспомогательного производства
Продукция и возвратные отходы, полученные из переработки от подразделений основного или вспомогательного производства

В типовой конфигурации при ручном вводе операций:

Всегда вручную вводятся проводки бухгалтерского учета, необходимые проводки по счетам налогового учета вводятся вручную или формируются автоматически по кнопке "Заполнить"
Проводки бухгалтерского и налогового учета вводятся только вручную, соответственно в табличные части с закладками "Бухгалтерский учет" и "Налоговый учет"
Вручную вводятся только проводки бухгалтерского учета, необходимые проводки по счетам налогового учета сформируются при запуске регламентной обработки в конце отчетного периода
Предусмотрен ввод проводок только для бухгалтерского учета

В результате установки флага "Вести расчеты по документам":

Будет установлен партионный учет номенклатуры по методу ФИФО
На счетах учета номенклатуры будет установлен аналитический учет по субконто вида "Партии"
На счетах учета расчетов с контрагентами будет установлен аналитический учет по субконто вида "Документы расчетов с контрагентами"
Счета расчетов с контрагентами будут по умолчанию подставляться в расчетные документы из регистра сведений "Счета расчетов с контрагентами"
В типовой конфигурации будет установлен режим ввода операций по учету расчетов с контрагентами с использованием документов

В балансе головной организации передача товаров структурному подразделению, выделенному на отдельный баланс, отражается корреспонденцией:

В дебет счета 1330 с аналитикой соответствующего СП
В дебет счета 1240 с аналитикой соответствующего СП
В дебет счета, указанного в качестве счета расчетов с поставщиком для контрагента, соответствующего данному СП, в документе
В дебет счета, указанного в качестве счета расчетов с покупателем для контрагента, соответствующего данному СП, в документе
В дебет счета, указанного в качестве счета учета передаваемого товара

Записи в учете по налогу на добавленную стоимость отражаются:

В отдельном регистре бухгалтерии для налогового учета по налогу на добавленную стоимость
В регистре сведений "Соответствие счетов бухгалтерского учета и налогового учета"
В регистре накопления, предназначенном для учета налога на добавленную стоимость
В нескольких регистрах накопления, предназначенных для учета налога на добавленную стоимость
В регистре расчета по налогу на добавленную стоимость

При работе с типовой конфигурацией установить пометку на удаление для группы документов:

Невозможно
Можно, используя обработку "Групповая обработка справочников и документов"
Можно, используя режим "Поиск и удаление помеченных объектов"
Можно, используя режим "Управление проведением документов и восстановление последовательностей проведения документов"

В балансе головной организации передача основного средства структурному подразделению, не выделенному на отдельный баланс, отражается корреспонденцией:

В дебет счета 2410 с аналитикой соответствующего СП
В дебет счета 1240 с аналитикой соответствующего СП
В дебет счета, указанного в качестве счета расчетов с поставщиком для контрагента, соответствующего данному СП, в документе
В дебет счета, указанного в качестве счета расчетов с покупателем для контрагента, соответствующего данному СП, в документе
В дебет счета, указанного в качестве счета учета передаваемого ОС

В типовой конфигурации аналитический учет материалов по складам:

Не предусмотрен
Устанавливается путем самостоятельного добавления субконто "Склады" в плане счетов
Устанавливается в форме "Настройка параметров учета"
Устанавливается в диалоге "Учетная политика (бухгалтерский учет)"
Устанавливается в регистре "Способ оценки запасов"

В документе типовой конфигурации "Поступление из переработки" на закладке "Услуги" в графе "Номенклатура" указываются:

Услуги, оказанные переработчику
Услуги, оказанные переработчиком
Услуги, оказанные переработчику, а также услуги, оказанные переработчиком
Номенклатурные единицы готовой продукции и возвратных отходов, на которые распределяется стоимость услуг по переработке
Номенклатурные единицы готовой продукции, на которые распределяется стоимость услуг по переработке

В документе типовой конфигурации "Требование-накладная" счета учета ТМЗ определяются:

Только пользователем вручную
Только автоматически, исходя из данных регистра сведений "Счета учета номенклатуры"
Только автоматически, исходя из справочника "Виды номенклатуры"
Автоматически, исходя из данных регистра сведений "Счета учета номенклатуры", а также вручную
Автоматически, исходя из справочника "Виды номенклатуры", а также вручную

Для того чтобы в документе Счет-фактура (выданный), оформляемой филиалом, выделенным на отдельный баланс, в качестве отправителя товаров автоматически отображалось наименование и реквизиты головной организации необходимо:

В форме элемента организации - филиала установить признак "Указывать реквизиты головной организации в счете-фактуре" и заполнить сведения о головной организации
В форме элемента подразделения - филиала установить признак "Указывать реквизиты головной организации в печатных формах"
В документе счет-фактура в качестве организации документа выбрать головную организацию
В учетной политике предприятия по налоговому учету отметить опцию "Плательщиком НДС является головная организация"
В учетной политике организации - филиала снять признак "Плательщика НДС"

В информационной базе ведется учет по нескольким организациям. Нумерация документов у каждой организации уникальная за счет использования префиксов для организации. Чтобы при печати номер выданного счета-фактуры состоял только из цифровых символов:

Необходимо вручную скорректировать номер после формирования печатной формы
Необходимо указать в качестве префикс организации цифровой префикс
Необходимо установить в документе "Счет-фактура выданный" признак "Печать без префикса".
Необходимо в настройка параметров учета установить признак печати документов без префикса и без нулей.
Правильные ответы 2 и 4.

После передачи данных из конфигурации "Управление торговлей для Казахстана" в конфигурацию "Бухгалтерия для Казахстана":

Стоимость списанных товаров устанавливается равной величине, указанной в настройке параметров учета (меню "Предприятие" — "Настройка параметров учета") на закладке "Обмен данными"
Стоимость списанных товаров рассчитывается конфигурацией "Бухгалтерия для Казахстана" всегда рассчитывается заново в соответствии с установленной учетной политикой
Стоимость списанных товаров, рассчитанная конфигурацией "Управление торговлей" и не может изменяться конфигурацией "Бухгалтерия для Казахстана"
Стоимостной учет товаров не ведется

В документе типовой конфигурации "Требование-накладная" ввод счета учета затрат для целей бухгалтерского учета выполняется:

Только вручную
По умолчанию из данных регистра сведений "Счета учета номенклатуры" или вручную
По умолчанию из данных из справочника "Виды номенклатуры" или вручную
По умолчанию из данных регистра сведений "Учетная политика (бухгалтерский учет)" или вручную
По умолчанию из данных справочника "Спецификации номенклатуры" или вручную

В типовой конфигурации в регистре бухгалтерии "Налоговый" возможными значениями для измерения "Вид учета" являются:

"Суммовой учет", "Количественный учет", "Валютный учет"
"НУ" (налоговый учет), "ПР" (постоянные разницы, классифицированные по видам), "ВР" (временные разницы)
"Учет налога на прибыль", "Учет НДС"
"Управленческий учет", "Бухгалтерский учет", "Налоговый учет"
"Налоговый учет", "Бухгалтерский учет", "Валютный учет"

В документе типовой конфигурации "Поступление из переработки" на закладке "Продукция", в реквизите "Номенклатура" указывается:

Продукция, полученная из переработки
Продукция, полученная из переработки, а также услуги по переработке
Возвратные отходы
Продукция, полученная из переработки, а также возвратные отходы
Продукция, полученная из переработки, а также услуги по переработке и возвратные отходы

Документы типовой конфигурации выполняют погашение авансов:

Методом ЛИФО
Методом ФИФО
Методом скользящей средней
Линейным методом
Процентным методом

Включение режима контроля ссылочной целостности предполагает, что:

Введенные проводки проверяются на полноту заполнения основных реквизитов: счетов дебета и кредита, субконто
Проверяется завершенность ввода информации и выполнения регламентных процедур за отчетный период
Запрещается непосредственное удаление данных без предварительного контроля их необходимости для правильного функционирования системы
Устанавливается режим контроля корректности нумерации документов и ссылок на эти документы в операциях и проводках

В типовой конфигурации аналитический учет на счете 1010 "Денежные средства в кассе":

Не ведется
Ведется в разрезе одного субконто вида "Кассы предприятия"
Ведется в разрезе двух видов субконто:"Статьи движения денежных средств" и "Кассы предприятия"
Ведется в разрезе двух видов субконто:"Статьи движения денежных средств" и "Денежные средства"

Выполнение операции "Загрузка информационной базы данных из файла" обеспечивает:

Восстановление информационной базы данных из ранее сохраненного файла
Объединение текущей информационной базы данных с учетными данными, сохраненными в файле
Восстановление текущей конфигурации из ранее сохраненного файла
Объединение текущей конфигурации с конфигурацией, сохраненной в файле

Организация "Авто-Альянс" ведет расчеты с поставщиками холдинга "Самрук" на отдельном счете 3312 "Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам по спец. договорам". Для автоматической подстановки указанного счета в документы типовой конфигурации следует:

Для группы поставщиков "Самрук" указать в справочнике "Контрагенты" значение 3312 для реквизита "Счет учета расчетов с контрагентами"
В регистре сведений "Счета учет расчетов с контрагентами" ввести запись для вида договора "Спец. договоры" со счетом учета 3312
В учетной политике организации "Авто-Альянс" установить признак ведения учета по специальным договорам на счете 3312
В регистре сведений "Счета учет расчетов с контрагентами" ввести запись для группы контрагентов "Самрук", указав в качестве счета учета расчетов с поставщиком счет 3312

Начало формы

Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость. В отчетном периоде было приобретено имущество, по которому в соответствии с законодательством не разрешен зачет по налогу на добавленную стоимость. При приобретении был уплачен НДС поставщику по ставке 12%. Для корректного отражения данной ситуации в учетной системе необходимо в приходном документе:

Снять признак "Учитывать НДС" в диалоге "Цены и валюта"
Установить признак "НДС включать в стоимость" в диалоге "Цены и валюта"
Снять признак "Сумма включает НДС" в диалоге "Цены и валюта"
Указать ставку НДС 0%
Указать ставку НДС "Без НДС"
Указать ставку НДС 0% или "Без НДС"

В типовой конфигурации аналитический учет на счете 1040 "Денежные средства на карт-счетах":

Не ведется
Ведется в разрезе одного субконто вида "Карт-счета"
Ведется в разрезе одного субконто вида "Статьи движения денежных средств"
Ведется в разрезе двух видов субконто: "Статьи движения денежных средств" и "Банковские счета"
Ведется в разрезе двух видов субконто:"Статьи движения денежных средств" и "Денежные средства"
Ведется в разрезе трех видов субконто:"Статьи движения денежных средств", "Денежные средства", "Вид счета"

В типовой конфигурации стандартные отчеты бухгалтерского учета:

Также можно использовать для получения информации о состоянии счетов налогового учета
Можно использовать для получения информации о состоянии счетов налогового учета, если это установлено в настройке параметров соответствующего отчета
Можно использовать для получения информации о состоянии счетов налогового учета, если это установлено в настройке индивидуальных параметров пользователей
Не могут быть использованы для получения информации о состоянии счетов налогового учета

В документе "Передача НМА" счета учета бухгалтерского учета:

Определяются автоматически, исходя из данных регистра сведений "Счета учета нематериальных активов"
Определяются автоматически, исходя из данных регистра сведений "Счета учета номенклатуры"
Определяются пользователем, и вводятся в документ только вручную

В типовой конфигурации ведение учета структурных подразделений:

Поддерживается только для подразделений, выделенных на отдельный баланс
Поддерживается только для подразделений, невыделенных на отдельный баланс
Поддерживается для подразделений выделенных и невыделенных на отдельный баланс
Не поддерживается

Количество счетов первого уровня в плане счетов:

Практически не ограничено
Не может превышать 99
Не может превышать 255
Не может превышать 999

В типовой конфигурации в регистре бухгалтерии "Налоговый" поддержка корреспонденции счетов:

Включена
Выключена
Может быть включена или выключена по выбору пользователя
Включена для балансовых счетов и выключена для забалансовых счетов

В типовой конфигурации справочник "Организации" предназначен для хранения списка:

Организаций - юридических лиц, являющихся контрагентами предприятия
Собственных организаций - юридических лиц и структурных подразделений предприятия, выделенных на отдельный баланс
Юридических лиц, являющихся собственными организациями или контрагентами предприятия
Собственных организаций - юридических лиц, входящих в состав предприятия
Юридических и физических лиц – контрагентов предприятия

Документ "Партия (ручной учет)":

Не делает никаких проводок, он предназначен для организации аналитического учета по субконто "Партия" на счетах учета ТМЗ
Делает проводки по поступлению (расходу) партий ТМЗ на счетах 1310 "Сырье и материалы", 1320 "Готовая продукция", 1330 "Товары"
Не делает никаких проводок, он устанавливает признак ведения партионного учета по субконто "Номенклатура"
Не делает никаких проводок, но выполняет движения в регистре сведений "Работники организации" о партийности работников

Работник, работающий 5 дней в неделю, уволен с 10-го числа. Если работник имеет право на личный вычет в указанном предприятии, то налоговый вычет за месяц увольнения будет предоставлен в размере:

1 МРП
1 МЗП
1 МЗП, если сотрудник предоставил заявление на предоставление вычета, или 1 МРП, если заявление не было предоставлено
Вычет предоставлен не будет

"Основной" банковский счет, который по умолчанию подставляется в платежные документы:

Может быть определен только для собственной организации
Может быть определен для любого контрагента и для собственной организации
Может быть определен для любого контрагента, для собственной организации и для любого структурного подразделения организации
Может быть определен для любого контрагента, для собственной организации, но не может быть определен для структурного подразделения организации
Является единым для всех контрагентов и для собственной организации

В типовой конфигурации на счете бухгалтерского учета 2932 "Монтаж оборудования" аналитический учет по субконто вида "Склады":

Не поддерживается
Может быть установлен пользователем в режиме "1С:Предприятие" только вручную
Может быть установлен в режиме "1С:Предприятие" в форме "Настройка параметров учета" или с помощью обработки "Стартовый помощник"
Может быть установлен пользователем в режиме "Конфигуратор" при помощи обработки "Настройка параметров учета"
Регулируется выбранным способом оценки запасов на данном счете в регистре "Способ оценки запасов"

Типовая конфигурация "Бухгалтерия для Казахстана" для обмена данными с другими конфигурациями:

Формирует промежуточный файл обмена
Требует одновременной работы двух конфигураций в режиме обмена данными
Требует выполнения функции "Объединение конфигураций"
Требует выполнения функции "Обновление конфигурации"

Выполнение операции "Сохранить конфигурацию" обеспечивает:

Сохранение текущей конфигурации в отдельном файле
Сохранение внесенных изменений в текущей конфигурации
Сохранение резервной копии текущей конфигурации (только метаданные) на внешний носитель информации, например CD-диск
Сохранение резервной копии текущей конфигурации (данные и метаданные) на внешний носитель информации, например CD-диск

Документ типовой конфигурации "Реализация товаров, работ и услуг" отражает сумму дебиторской задолженности:

Только в тенге
В любой выбранной валюте
Либо в валюте взаиморасчетов, определенной в договоре с контрагентом, либо в валюте регламентированного учета
Только в той валюте, которая определена, как валюта взаиморасчетов по договору с контрагентом
Только в той валюте, которая определена, как валюта регламентированного учета при настройке параметров учета

Для предопределенных счетов в режиме "1С:Предприятие" ДОПУСКАЕТСЯ:

Изменять признаки активных, пассивных и активно-пассивных счетов
Изменять настройку количественного учета по счету
Изменять настройку валютного учета по счету
Изменять признак забалансового счета
Добавлять вид субконто

Предопределенные счета:

Могут быть удалены только в режиме "1С:Предприятие"
Могут быть удалены только в режиме "Конфигуратор"
Могут быть удалены как в режиме "1С:Предприятие" так и в режиме "Конфигуратор"
Жестко заданы в программе и не подлежат удалению или изменению ни в одном из режимов работы программы

Регистры бухгалтерии связаны с планами счетов следующим образом:

Одному регистру бухгалтерии соответствует только один план счетов, в то время как одному плану счетов соответствует только один регистр бухгалтерии
Одному регистру бухгалтерии соответствует множество планов счетов, в то время как одному плану счетов соответствует только один регистр бухгалтерии
Одному регистру бухгалтерии соответствует только один план счетов, в то время как одному плану счетов соответствует множество регистров бухгалтерии
Одному регистру бухгалтерии соответствует множество планов счетов, в то время как одному плану счетов соответствует множество регистров бухгалтерии
Регистры бухгалтерии не связаны с планами счетов

Типовая конфигурация обеспечивает ведение бухгалтерского учета для нескольких организаций, входящих в состав предприятия, за счет:

Использования для каждой организации отдельного плана счетов
Использования для каждой организации отдельного регистра бухгалтерии
Использования измерения "Организация" в регистрах системы
Использования измерения "Организация" в планах счетов системы

В регистре сведений "Регламентированные расчетные показатели" хранится:

Информация о размере минимальной заработной платы
Информация о размере месячного расчетного показателя
Информация о размере годового расчетного показателя
Информация, перечисленная в пунктах 1 и 2
Информация, перечисленная в пунктах 1, 2 и 3

В печатной форме накладной на реализацию товаров, отгруженных структурным подразделением, не выделенным на отдельный баланс, отражены реквизиты головной организации (наименование и др.). Это означает, что:

В карточке структурного подразделения установлен признак "Указывать реквизиты головного предприятия".
В учетной политике предприятия установлен признак "В печатных формах указывать реквизиты головного предприятия".
В карточке структурного подразделения установлен признак "Является структурным подразделением"
В справочнике "Организации" установлен признак "В печатных формах указывать реквизиты головного предприятия"

Документ "Поступление доп. расходов" предназначен:

Для учета услуг сторонних организаций, которые оказывают влияние на себестоимость товаров
Для отражения операции реализации услуг производственного характера сторонним организациям
Для отражения дополнительных расходов сверх выданных авансов подотчетному лицу
Для отражения дополнительных расходов сверх выданных авансов сторонним организациям и собственной компании
Для отражения поступления возвратных отходов

Документ типовой конфигурации "Корректировка долга" позволяет выполнять операции:

Взаимозачета задолженности
Переноса задолженности
Списания задолженности
Списания задолженности и переноса задолженности
Списания задолженности, переноса задолженности и взаимозачета задолженности

Для обмена информацией с территориально удаленным структурным подразделением, не выделенным на отдельный баланс рекомендуется использовать:

План обмена "Полный"
План обмена "По организациям"
План обмена "По подразделениям"
Первое или второе
Все выше перечисленное

Обновление типовой конфигурации через Интернет:

Не предусмотрено
Обеспечивает автоматическую замену установленной версии (релиза) типовой конфигурации на новую
Предполагает только лишь передачу кода ключа, вводимого при установке новой версии типовой конфигурации с установочного диска
Обеспечивает автоматическое обновление справочников и классификаторов типовой конфигурации, таких как "Курсы валют", БИК и др.

В типовой конфигурации в регистре бухгалтерии "Налоговый" измерение "Вид учета" используется для разделения учета:

На суммовой и количественный
В оценках для целей налогового и бухгалтерского учета
Налога на прибыль и НДС
Управленческого, бухгалтерского, налогового
Суммового и валютного видов учета

В состав номенклатурных групп справочника "Номенклатурные группы" допускается включать:

Только группы справочника "Номенклатура", если в последнем задана иерархическая структура
Элементы справочника "Номенклатура", только в том случае, когда в последнем не задана иерархическая структура
Только элементы справочника "Номенклатура" вне зависимости от иерархической структуры справочника "Номенклатура"
Группы или элементы справочника "Номенклатура" вне зависимости от иерархической структуры справочника "Номенклатура"
Элементы других справочников, не связанных со справочником "Номенклатура"

Бухгалтерская проводка, сформированная документом "Платежное поручение исходящее" датируется:

Датой документа "Платежное поручение исходящее"
Датой документа "Выписка банка", введенного на основании документа "Платежное поручение исходящее"
Датой, установленной в поле "Оплачено" в документе "Платежное поручение исходящее"
Датой оплаты, установленной в договоре, по которому произведена оплата
Датой, запрашиваемой в дополнительном диалоге при проведении документа

В типовой конфигурации аналитический учет материалов по партиям:

Не предусмотрен
Устанавливается путем ввода в план счетов субконто "Партии" обычным способом
Устанавливается в форме "Настройка параметров учета"
Устанавливается в диалоге "Учетная политика (бухгалтерский учет)"
Устанавливается автоматически в случае, если в регистре "Способ оценки запасов" указан партионный метод оценки

Налоговые вычеты, предоставляемые физическому лицу при исчислении индивидуального подоходного налога, целесообразно вводить:

В регистре сведений "Применение вычетов по ИПН"
В регистре сведений "Плановые вычеты по ИПН"
В регистре сведений "Сведения с предыдущего места работы физических лиц"
В регистре сведений "ИПН налоговые вычеты физических лиц"
В специальной форме, вызываемой из карточки физического лица по кнопке "Налоги"
Всеми вышеперечисленными способами

Режим временной блокировки программы предназначен для:

Блокировки работы любого пользователя в сети в случае обнаружения выполнения им неправомерных действий
Включения системы автоматического контроля и блокировки неправомерных действий пользователя
Временного закрытия доступа к работающей программе, например, если бухгалтер отошел от компьютера
Включения режимов ручной или автоматической блокировки работы любого пользователя в сети в случае обнаружения выполнения им неправомерных действий
Временного закрытия возможности запуска программы, например, если бухгалтер находится в отпуске

В документе типовой конфигурации "Передача ТМЗ" в реквизите "Контрагент" указывается:

Организация, передающая товары на комиссию
Организация, возвращающая ранее приобретенный товар
Организация, осуществляющая переработку материалов
Организация, принимающая товары на комиссию
Организация, которой возвращается ранее приобретенный у нее товар

В типовой конфигурации регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль), выполняются в конце отчетного периода:

Сразу для всех организаций предприятия
Для нескольких выбранных организаций предприятия
Для каждой выбранной организации предприятия
Для всех организаций предприятия, для которых в справочнике "Организации" установлен признак ведения налогового учета

В документе типовой конфигурации "Поступление из переработки" на закладке "Продукция", в реквизите "Номенклатура" указывается:

Продукция, полученная из переработки
Продукция, полученная из переработки, а также услуги по переработке
Возвратные отходы
Продукция, полученная из переработки, а также возвратные отходы
Продукция, полученная из переработки, а также услуги по переработке и возвратные отходы

Предопределенные счета:

Могут быть введены только в режиме "1С:Предприятие"
Могут быть введены только в режиме "Конфигуратор"
Могут быть введены как в режиме "1С:Предприятие" так и в режиме "Конфигуратор"
Жестко заданы в программе и не подлежат удалению или изменению ни в одном из режимов работы программы

Сервис "Проверка наличия обновления конфигурации" обеспечивает:

Обновление конфигурации посредством "Интернет"
Обновление конфигурации с диска ИТС
Обновление конфигурации с диска ИТС или через "Интернет"
Обновление конфигурации и платформы посредством "Интернет"
Обновление конфигурации и платформы с диска ИТС или через "Интернет"

В режиме "1С:Предприятие " при прочих равных условиях допускается добавлять дополнительные виды субконто:

Только к предопределенным счетам
Только к не предопределенным счетам
Как к предопределенным, так и к непредопределенным счетам
Только к балансовым счетам
Только к забалансовым счетам

Способ оценки ТМЗ в типовой конфигурации для целей бухгалтерского учета:

Реализован только по средней стоимости
Устанавливается пользователем в настройках параметров учета путем выбора одного из вариантов: ФИФО, ЛИФО, по средней стоимости
Устанавливается пользователем в регистре "Способ оценки запасов". Для каждого счета учета ТМЗ может быть выбран один из вариантов: ФИФО, ЛИФО, по средней стоимости
Устанавливается пользователем в параметрах учетной политики (бухгалтерский учет), путем выбора одного из вариантов: по средней стоимости или ФИФО

Количество ресурсов регистра бухгалтерии:

Ограничено тремя
Ограничено пятью
Ограничено фиксированным набором ресурсов, заданным программно
Неограниченно
Не превышает количества, установленных для него измерений

Если период принятия НДС к зачету отличен от периода первичного документа по приобретению товаров, то:

Такую ситуацию можно зарегистрировать только с помощью корректировки записей регистра "НДС к возмещению"
В периоде зачета необходимо выполнить оформление документа "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС", документ по поступлению оформляется как обычно
В периоде зачета необходимо выполнить оформление документа "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС", в документе по поступлению необходимо убрать признак "Учитывать НДС"
Такую ситуацию можно зарегистрировать только с помощью документа "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)".

В типовой конфигурации на счете бухгалтерского учета 2932 "Монтаж оборудования" аналитический учет по субконто вида "Партии":

Не поддерживается
Может быть добавлен в план счетов в режиме "1С:Предприятие" обычным способом
Может быть добавлен в план счетов при помощи обработки "Настройка параметров учета"
Рекомендуется добавлять в план счетов в режиме "Конфигуратор" обычным способом
Регулируется выбранным способом оценки запасов на данном счете в регистре "Способ оценки запасов"

Включение режима контроля ссылочной целостности выполняется:

Для всей системы в целом
Для каждой роли пользователя
Для каждого пользователя
Для каждой роли пользователя по каждому объекту конфигурации
Для каждого конкретного пользователя по каждому объекту конфигурации

В регистрах бухгалтерии поддержка корреспонденции счетов является:

Обязательным свойством
Свойством, задаваемым в режиме использования конфигурации (1С:Предприятие)
Свойством, задаваемым в режиме конфигурирования
Свойством, задаваемым либо в режиме конфигурирования, либо в режиме использования конфигурации (1С:Предприятие)

Документ типовой конфигурации "Счет-фактура выданный":

Никогда не формирует проводок по начислению НДС и не делает движений в регистрах накопления
Всегда формирует проводки по начислению НДС и делает движения в регистрах накопления
Никогда не формирует проводок по начислению НДС, но делает движения в регистрах накопления
Никогда не делает движения в регистрах накопления, но формирует проводки по начислению НДС

В записях регистра сведений "Счета учета номенклатуры" счета учета номенклатуры задаются:

В разрезе номенклатуры для всей информационной базы в целом
В разрезе номенклатуры и организаций
В разрезе номенклатуры, организаций и мест хранения (складов)
В разрезе номенклатуры, организаций и назначения использования
В разрезе номенклатуры, организаций, мест хранения (складов) и назначения использования

В качестве регистраторов могут выступать следующие объекты системы "1С:Предприятие":

Документы
Документы и Регистры бухгалтерии
Справочники
Регистры бухгалтерии и Регистры накопления
Документы, справочники, Регистры бухгалтерии и Регистры накопления

Отчеты, представляющие регламентированную отчетность:

Всегда являются внутренними объектами конфигурации вида "Отчет"
Всегда являются внешними файлами обработок "1С:Предприятия"
Всегда являются внешними файлами Excel
Могут быть как внутренними объектами конфигурации вида "Отчет", так и внешними файлами "1С:Предприятия"
Могут быть как внутренними объектами конфигурации вида "Отчет", внешними файлами "1С:Предприятия", так и файлами Excel

Измерение регистра бухгалтерии может иметь тип:

Текстовый
Числовой
Булевый
Дата
Любой

Выполнение операции "Загрузка конфигурации из файла" приведет к:

Восстановлению информационной базы данных из ранее сохраненного файла
Объединению текущей информационной базы данных с учетными данными, сохраненными в файле
Полной замене текущей конфигурации на конфигурацию, ранее сохраненную в файле
Объединению текущей конфигурации с конфигурацией, ранее сохраненной в файле
Восстановлению текущей конфигурации и информационной базы данных из ранее сохраненного файла

Состав и количество ресурсов регистра бухгалтерии определяется:

В режиме конфигурирования
В режиме использования конфигурации (1С:Предприятие)
В режиме конфигурирования, так и в режиме использования конфигурации (1С:Предприятие)
Программно и не может быть изменено в процессе эксплуатации системы

В типовой конфигурации аналитический учет на счете 1030 "Денежные средства на текущих банковских счетах":

Не ведется
Ведется в разрезе одного субконто вида "Банковские счета"
Ведется в разрезе одного субконто вида "Статьи движения денежных средств"
Ведется в разрезе двух видов субконто: "Статьи движения денежных средств" и "Банковские счета"
Ведется в разрезе двух видов субконто:"Статьи движения денежных средств" и "Денежные средства"
Ведется в разрезе трех видов субконто:"Статьи движения денежных средств", "Банковские счета", "Валюты"

В типовой конфигурации в регистре сведений "Цены номенклатуры":

Для каждой номенклатурной позиции определяются счет учета номенклатуры и счет учета НДС
Для каждой номенклатурной позиции и типа цены в рамках конкретной организации определяются валюта и значение цены
Для каждой номенклатурной позиции и типа цены в рамках конкретной организации определяются валюта и порядок включения в цену НДС
Для каждой номенклатурной позиции и типа цены в рамках конкретной организации определяется значение цены, валюта и порядок включения в цену НДС

В типовой конфигурации регистр сведений "Цены номенклатуры":

Является периодическим, ведется в разрезе Организаций
Не является периодическим, ведется в разрезе Организаций
Является периодическим и не ведется в разрезе Организаций
Не является периодическим и не ведется в разрезе Организаций

В типовой конфигурации на счете бухгалтерского учета 2500 "Биологические активы" аналитический учет всегда ведется:

По субконто вида "Биологические активы"
По субконто вида "Основные средства"
По субконто вида "Растения и животные"
Аналитический учет на счете не ведется

В типовой конфигурации информация общего характера о работнике, не связанная с выполнением конкретных должностных обязанностей:

Хранится в справочнике "Физические лица"
Хранится в регистре сведений "Работники организаций"
Хранится частично в справочнике "Физические лица", частично в регистре сведений "Работники организаций"
Хранится в плане счетов "План счетов кадрового учета"

Групповое проведение документов может быть выполнено:

Для документов, датированных начиная с указанной даты
Для документов, датированных до указанной даты
Для документов, попадающих в указанный интервал дат
Всеми перечисленными способами
Ни одним из перечисленных способов

Количество уровней субсчетов в плане счетов:

Не ограничено
Не может превышать 99
Не может превышать 255
Ограничено общей длиной кода счета

В документе типовой конфигурации "Поступление из переработки" на закладке "Материалы" в графе "Номенклатура" указываются:

Возвратные отходы, полученные из переработки
Материалы, переданные в переработку
Полуфабрикаты и готовая продукция, полученные из переработки
Материалы, переданные в переработку и услуги, оказанные переработчику
Материалы, переданные в переработку и возвратные отходы, полученные из переработки

Начало формы

В типовой конфигурации аналитический учет на счетах учета денежных средств по субконто "Статьи движения денежных средств" ведется для:

Автоматического формирования регистров налогового учета
Автоматического формирования финансового отчета "Отчет об изменениях в капитале"
Автоматического формирования финансового отчета "Отчет о движении денег"
Автоматического формирования финансового отчета "Баланс"
Автоматического формирования финансового отчета "Отчет о прибылях и убытках"
Автоматического формирования финансового отчета "Отчет о доходах и расходах"

Для предопределенных счетов в режиме "1С:Предприятие" НЕ допускается

Вводить дополнительные субсчета
Вводить дополнительные виды субконто
Изменять признаки активных, пассивных и активно-пассивных счетов
Изменять наименование счета
Выполнять любое из перечисленного

Учет по налогу на добавленную стоимость ведется в типовой конфигурации:

В дополнительном плане счетов налогового учета НДС на балансовых счетах
В дополнительном плане счетов налогового учета НДС на забалансовых счетах
В дополнительном плане счетов налогового учета НДС на балансовых и забалансовых счетах
Без использования отдельного плана счетов

Временные разницы в оценке активов и обязательств:

Отражаются на балансовых счетах плана счетов бухгалтерского учета по субконто "ВР"
Отражаются на забалансовых счетах плана счетов бухгалтерского учета по субконто "ВР"
Отражаются на забалансовых счетах плана счетов бухгалтерского учета по виду учета "ВР"
Отражаются на забалансовых счетах ВР01, ВР02,… и т.п. плана счетов бухгалтерского учета
Отражаются на счетах плана счетов налогового учета по виду учета "ВР"

Прием физического лица на работу в организацию по совместительству регистрируется в информационной базе:

С помощью документа "Трудовой договор" с видом операции "По совместительству"
С помощью документа "Договор на оказание работ, услуг"
Путем ввода элемента в справочник "Сотрудники"
С помощью документа"Индивидуальный трудовой договор"
С помощью документа"Прием на работу в организацию"

При определении СВОЙСТВ плана счетов признаки учета, устанавливаемые для субконто:

Наши рекомендации