Ведомственная целевая программа

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА

«Благоустройство территорий

Общего пользования»

Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы

Объем выполнения муниципальной работы

  Протяженность улиц, скверов и дорожек городского округа Кохма, подлежащих благоустройству, составляет 99,4 км Площадь водного фонда города составляет 21,0 га. Водный фонд включает в себя реку Уводь, Кохомское водохранилище «Запрудка», безымянные ручьи, крупные пруды и запруды, ряд средних и небольших прудов.    
№ п/п Наименование показателя 2008 г. (факт) 2009 г. (факт) 2010 г. (факт) 2011 г. (оценка)
Протяженность улиц, скверов, дорожек, км 99,4 99,4 99,4 99,4
Ликвидация несанкционированных свалок, куб.м -*
Установка скамеек, ед. -*
Установка урн, ед. -*
Содержание досок объявлений, шт. -*
Содержание тротуаров в летнее время, тыс.кв.м
Содержание тротуаров в зимнее время, тыс.кв.м
Вывоз мусора, собранного вручную, т -*
Содержание фонтана, ед.
Благоустройство территории дамбы «Запрудка», кв.м
Содержание стелы, памятников, мемориала, ед.
Отлов бродячих животных, ед. -*
Уборка поваленных деревьев на территории общего пользования городского кладбища, шт.
Сбор, вывоз и утилизация мусора с территории общего пользования городского кладбища, м3
Ремонт и окраска металлических ограждений на территории общего пользования городского кладбища, м
Уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования городского кладбища, м
Содержание территории общего пользования городского кладбища в чистоте, м2
Ремонт тротуаров и съездов на территории общего пользования городского кладбища, м3 305,4
Ликвидация несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища, м3
Число жалоб населения, признанных обоснованными, ед. -*
Количество предписаний надзорных органов, ед.
Число публикаций в газете, ед.
Число материалов, размещенных на официальном сайте в сети Интернет, ед.
Количество возведенных детских спортивно-игровых площадок, ед.
Количество возведенных бункерных площадок на территории общего пользования городского кладбища, ед.
               

* - нет данных

Доступность муниципальной работы

№ п/п Наименование показателя 2008 г. (факт) 2009 г. (факт) 2010 г. (факт) 2011 г. (оценка)
Процент убираемой территории общего пользования

Качество выполнения муниципальной работы

  Механизм оценки качества выполнения муниципальной работы до 2009 года отсутствовал.  
№ п/п Наименование показателя 2008 г. (факт) 2009 г. (факт) 2010 г. (факт) 2011 г. (оценка)
Число жалоб населения, признанных обоснованными, ед. -*
Количество предписаний надзорных органов, ед. -*
               

* - нет данных

Стоимость выполнения муниципальной работы

№ п/п Наименование показателя 2008 г.*(факт) 2009 г. (факт) 2010 г. (факт) 2011г. (оценка)
Объем расходов местного бюджета на благоустройство территорий общего пользования, тыс. руб. 25 501,1 8 830,0 8 461,0 9 380,0

* - в объем расходов включены отдельные статьи расходов по озеленению территорий городского округа Кохма, текущему содержанию городских автомобильных дорог, так как до 2009 года положение об оказании муниципальной работы по благоустройству территорий городского округа Кохма отсутствовало.

Резюме

Муниципальная работа выполняется на должном уровне. Объем выполнения работы остаётся неизменным на протяжении последних лет.

Цель программы

Сохранение основных объемов выполнения муниципальной работы и повышение её качества.

Целевые показатели

№ п/п Наименование показателя Годы
2008 (факт) 2009 (факт) 2010 (факт) 2011 (оценка) 2012 (план) 2013 (план) 2014 (план)
Протяженность улиц, скверов, дорожек, км 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4
Ликвидация несанкционированных свалок, куб.м -*
Установка скамеек, ед. -*
Установка урн, ед. -*
Содержание досок объявлений, шт. -*
Содержание тротуаров в летнее время, тыс. кв.м
Содержание тротуаров в зимнее время, тыс. кв.м
Сбор, вывоз и утилизация мусора, м3 -*
Содержание фонтана, ед.
Благоустройство территории дамбы «Запрудка», кв.м
Содержание стелы, памятников, мемориала, ед.
Отлов бродячих животных, ед. -*
Уборка поваленных деревьев на территории общего пользования городского кладбища, шт.
Сбор, вывоз и утилизация мусора с территории общего пользования городского кладбища, куб.м
Ремонт и окраска металлических ограждений на территории общего пользования городского кладбища, м
Уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования городского кладбища, м
Содержание территории общего пользования городского кладбища в чистоте, кв.м.
Ремонт тротуаров и съездов на территории общего пользования городского кладбища, куб.м 305,4
Ликвидация несанкционированных свалок на территории общего пользования городского кладбища, куб.м
Число жалоб населения, признанных обоснованными, ед. -*
Количество предписаний надзорных органов, ед.
Число публикаций в газете, ед. -* -*
Число материалов, размещенных на официальном сайте в сети Интернет, ед. -* -*
Количество возведенных детских спортивно-игровых площадок, ед.
Количество возведенных бункерных площадок на территории общего пользования городского кладбища, ед.

* - нет данных

Плановый объем бюджетных ассигнований

Финансовое обоснование

7.1. Сводная таблица финансового обоснования

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Годы
Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году (регулярные расходы) тыс. руб. 7255,3 8289,15 7 215,2
Единовременные расходы базового года тыс. руб. 0,0 0,0
Обязательства базового года тыс. руб. 0,0 0,0 0,00
Регулярные расходы базового года тыс. руб. 6243,3 8289,15 7 215,2
Коэффициент изменения регулярных расходов по объему. % к пред.году 125,49 82,19 100,67
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года тыс. руб. 7834,73 6 813,2 7 263,3
Коэффициент изменения ценовых параметров*, в том числе: % к пред.году 104,8 106,2 105,2
7.1 оплаты труда % к пред.году х х х
7.2 работы % к пред.году х х х
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен, в том числе: тыс. руб. 8289,15 7 215,2 7 641,0
8.1 оплаты труда тыс. руб. х х х
8.2 работы тыс. руб. х х х
Коэффициент планового роста факторной производительности % 100,0 100,0 100,0
Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности тыс. руб. 8289,15 7 215,2 7 641,0
Единовременные расходы в плановом году с учетом эксплуатационных расходов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году тыс. руб. 8289,15 7 215,2 7 641,0

* - для прогнозирования применены индексы-дефляторы из прогноза социально-экономического развития.

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

городского округа Кохма

«Благоустройство территорий

общего пользования» на 2012-2014 годы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА

«Благоустройство территорий

Общего пользования»


Наши рекомендации